單項(xiàng)選擇題管理層發(fā)現(xiàn)某分支機(jī)構(gòu)的費(fèi)用增加,利潤(rùn)降低,所以要求內(nèi)部審計(jì)部門盡快進(jìn)行審計(jì)。但是內(nèi)部審計(jì)部門正好忙于一個(gè)重要的合法性審計(jì)任務(wù)。對(duì)于這兩個(gè)項(xiàng)目的審計(jì),下列表述正確的是()

A.應(yīng)先進(jìn)行分支機(jī)構(gòu)的審計(jì),因?yàn)楣芾韺右蟊M快完成
B.應(yīng)進(jìn)行手頭上重要的合法性審計(jì)任務(wù),因?yàn)橐呀?jīng)進(jìn)行了一部分
C.從從事重要的合法性審計(jì)的人員中抽出一部分人員,安排到分支機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目中
D.應(yīng)通過(guò)對(duì)組織潛在價(jià)值的估計(jì)或不利因素的暴露衡量風(fēng)險(xiǎn)高低,來(lái)決定先審計(jì)哪個(gè)項(xiàng)目


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2.單項(xiàng)選擇題最有可能促使首席審計(jì)執(zhí)行官在審計(jì)計(jì)劃階段應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的原因是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供了()

A.可能對(duì)被審計(jì)單位產(chǎn)生的影響的清單。
B.被審計(jì)單位可供審計(jì)的活動(dòng)清單。
C.對(duì)可能影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的事件發(fā)生的的不確定性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。
D.某事件或行為可能對(duì)被審計(jì)單位產(chǎn)生不利影響的概率。

3.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)內(nèi)容一般屬于財(cái)務(wù)審計(jì)的工作重點(diǎn)?()

A.分析會(huì)計(jì)部門的控制措施,包括對(duì)政策和程序的遵守情況進(jìn)行測(cè)試。
B.評(píng)估組織和部門架構(gòu),包括評(píng)估與財(cái)務(wù)事項(xiàng)有關(guān)的流程。
C.審計(jì)日常財(cái)務(wù)報(bào)告,包括分析所選賬目是否遵守一般公認(rèn)的會(huì)計(jì)原則。
D.評(píng)估會(huì)計(jì)部門的效率和效果,包括對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行時(shí)間和行動(dòng)研究。

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作結(jié)果的說(shuō)法不正確的是()

A.內(nèi)部審計(jì)人員和外部審計(jì)人員之間可以共享信息
B.內(nèi)部審計(jì)師可以獲取外部審計(jì)師的工作底稿,把外部審計(jì)的工作可靠地運(yùn)用到內(nèi)部審計(jì)工作中,并且內(nèi)部審計(jì)人員有責(zé)任保證工作底稿不被泄露
C.外部審計(jì)師工作底稿的所有權(quán)和保密性不妨礙內(nèi)部審計(jì)人員的查閱
D.由于年度審計(jì)是對(duì)外部審計(jì)師工作的協(xié)助,所以內(nèi)部審計(jì)師可以不遵守《標(biāo)準(zhǔn)》

5.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師對(duì)一個(gè)部門進(jìn)行審計(jì),該內(nèi)部審計(jì)師的一位親密的朋友是此部門的經(jīng)理。首席審計(jì)執(zhí)行官(CAE )在對(duì)內(nèi)部審計(jì)師編制的報(bào)告進(jìn)行審核時(shí),應(yīng)首要重點(diǎn)確保該報(bào)告()

A.確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成
B.報(bào)告了該部門的控制薄弱環(huán)節(jié),并提出相關(guān)的建議
C.符合審計(jì)報(bào)告的編制要求
D.公正、不偏不倚、不帶偏見(jiàn)

6.單項(xiàng)選擇題信息系統(tǒng)合同談判中必然涉及信息系統(tǒng)審計(jì)的原因不包括以下哪一項(xiàng)()

A.硬件界面往往不夠友好
B.很多信息系統(tǒng)項(xiàng)目會(huì)在合同之外發(fā)生追加成本
C.賣方有可能出現(xiàn)停業(yè),終止為其產(chǎn)品提供技術(shù)支持
D.只有信息系統(tǒng)審計(jì)人員能夠確認(rèn)系統(tǒng)控制措施是否恰當(dāng)

7.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不是內(nèi)部審計(jì)部門的典型職責(zé)()

A.檢查和評(píng)估公司執(zhí)行的作業(yè)
B.評(píng)估內(nèi)部控制系統(tǒng)的充分性和有效性
C.有效地管理內(nèi)部審計(jì)活動(dòng),為組織增加價(jià)值
D.設(shè)計(jì)并實(shí)施恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?/p>

8.單項(xiàng)選擇題要求信息系統(tǒng)審計(jì)人員參與系統(tǒng)設(shè)計(jì)的原因是()

A.替代系統(tǒng)應(yīng)用后的復(fù)核程序
B.降低系統(tǒng)開(kāi)發(fā)預(yù)算總成本
C.系統(tǒng)正式運(yùn)行后的組織控制成本過(guò)高
D.大大降低設(shè)計(jì)過(guò)程中使用者的影響范圍

10.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師可以在某個(gè)組織的營(yíng)業(yè)持續(xù)和災(zāi)難恢復(fù)的計(jì)劃中扮演角色(起到作用)。內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)下面哪種方式對(duì)營(yíng)業(yè)持續(xù)和災(zāi)難恢復(fù)的計(jì)劃階段有所幫助?()

A.在計(jì)劃形成階段評(píng)估某組織的內(nèi)部和外部環(huán)境,包括管理層的變動(dòng),市場(chǎng)情況的變化,控制的變革。
B.檢查計(jì)劃。確定其反映了那些在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中包括的和評(píng)估的運(yùn)營(yíng)活動(dòng),并且包含了充分的內(nèi)部控制事項(xiàng)和要求。
C.驗(yàn)證計(jì)劃的充分性,確保營(yíng)業(yè)活動(dòng)在負(fù)面影響出現(xiàn)后及時(shí)重啟。
D.檢查該計(jì)劃,確定它是否包含了隨著時(shí)間的推移而發(fā)生的重要變化。

最新試題

內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開(kāi)展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某審計(jì)師在對(duì)鋼鐵企業(yè)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問(wèn)題。對(duì)此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識(shí),則該內(nèi)部審計(jì)員可以()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)委員會(huì)的主席將一份對(duì)公司所處的行業(yè)有重大影響的問(wèn)題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對(duì)報(bào)告所列的問(wèn)題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會(huì)主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動(dòng)上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議和研討會(huì)Ⅲ.執(zhí)行特殊審計(jì)和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計(jì)研究項(xiàng)目

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門將()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題