單項選擇題最有可能促使首席審計執(zhí)行官在審計計劃階段應(yīng)用了風(fēng)險評估方法的原因是風(fēng)險評估提供了()

A.可能對被審計單位產(chǎn)生的影響的清單。
B.被審計單位可供審計的活動清單。
C.對可能影響目標實現(xiàn)的事件發(fā)生的的不確定性進行分析評價。
D.某事件或行為可能對被審計單位產(chǎn)生不利影響的概率。


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1.單項選擇題以下哪項內(nèi)容一般屬于財務(wù)審計的工作重點?()

A.分析會計部門的控制措施,包括對政策和程序的遵守情況進行測試。
B.評估組織和部門架構(gòu),包括評估與財務(wù)事項有關(guān)的流程。
C.審計日常財務(wù)報告,包括分析所選賬目是否遵守一般公認的會計原則。
D.評估會計部門的效率和效果,包括對會計人員進行時間和行動研究。

2.單項選擇題下列關(guān)于協(xié)調(diào)內(nèi)部審計和外部審計工作結(jié)果的說法不正確的是()

A.內(nèi)部審計人員和外部審計人員之間可以共享信息
B.內(nèi)部審計師可以獲取外部審計師的工作底稿,把外部審計的工作可靠地運用到內(nèi)部審計工作中,并且內(nèi)部審計人員有責(zé)任保證工作底稿不被泄露
C.外部審計師工作底稿的所有權(quán)和保密性不妨礙內(nèi)部審計人員的查閱
D.由于年度審計是對外部審計師工作的協(xié)助,所以內(nèi)部審計師可以不遵守《標準》

3.單項選擇題某內(nèi)部審計師對一個部門進行審計,該內(nèi)部審計師的一位親密的朋友是此部門的經(jīng)理。首席審計執(zhí)行官(CAE )在對內(nèi)部審計師編制的報告進行審核時,應(yīng)首要重點確保該報告()

A.確保在規(guī)定時間內(nèi)完成
B.報告了該部門的控制薄弱環(huán)節(jié),并提出相關(guān)的建議
C.符合審計報告的編制要求
D.公正、不偏不倚、不帶偏見

4.單項選擇題信息系統(tǒng)合同談判中必然涉及信息系統(tǒng)審計的原因不包括以下哪一項()

A.硬件界面往往不夠友好
B.很多信息系統(tǒng)項目會在合同之外發(fā)生追加成本
C.賣方有可能出現(xiàn)停業(yè),終止為其產(chǎn)品提供技術(shù)支持
D.只有信息系統(tǒng)審計人員能夠確認系統(tǒng)控制措施是否恰當

5.單項選擇題下列哪項不是內(nèi)部審計部門的典型職責(zé)()

A.檢查和評估公司執(zhí)行的作業(yè)
B.評估內(nèi)部控制系統(tǒng)的充分性和有效性
C.有效地管理內(nèi)部審計活動,為組織增加價值
D.設(shè)計并實施恰當?shù)目刂拼胧?/p>

6.單項選擇題要求信息系統(tǒng)審計人員參與系統(tǒng)設(shè)計的原因是()

A.替代系統(tǒng)應(yīng)用后的復(fù)核程序
B.降低系統(tǒng)開發(fā)預(yù)算總成本
C.系統(tǒng)正式運行后的組織控制成本過高
D.大大降低設(shè)計過程中使用者的影響范圍

8.單項選擇題內(nèi)部審計師可以在某個組織的營業(yè)持續(xù)和災(zāi)難恢復(fù)的計劃中扮演角色(起到作用)。內(nèi)部審計活動下面哪種方式對營業(yè)持續(xù)和災(zāi)難恢復(fù)的計劃階段有所幫助?()

A.在計劃形成階段評估某組織的內(nèi)部和外部環(huán)境,包括管理層的變動,市場情況的變化,控制的變革。
B.檢查計劃。確定其反映了那些在風(fēng)險評估過程中包括的和評估的運營活動,并且包含了充分的內(nèi)部控制事項和要求。
C.驗證計劃的充分性,確保營業(yè)活動在負面影響出現(xiàn)后及時重啟。
D.檢查該計劃,確定它是否包含了隨著時間的推移而發(fā)生的重要變化。

9.單項選擇題在財務(wù)報表審計中發(fā)現(xiàn)錯報內(nèi)容后,內(nèi)部審計師的第一責(zé)任是()

A.報告重大錯誤
B.評價錯報風(fēng)險
C.與被審計單位就所發(fā)現(xiàn)情況進行討論
D.把情況通報審計委員會

10.單項選擇題IIA 的《實務(wù)公告》建議,首席審計執(zhí)行官應(yīng)開展內(nèi)部審計工作,制定選拔和發(fā)展人力資源的程序,對于組織內(nèi)的內(nèi)部審計團隊而言,這個程序不包括()

A.每年至少一次對內(nèi)部審計人員進行業(yè)績評價
B.建立內(nèi)部審查隊伍,評價審計師和審計部門對標準的遵守情況、審計的成效以及對部門政策的遵守情況
C.為每個層級的審計人員制定書面的崗位職責(zé)說明
D.為每位審計人員提供繼續(xù)教育的機會

最新試題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風(fēng)險價值最少()

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題