單項(xiàng)選擇題要求信息系統(tǒng)審計(jì)人員參與系統(tǒng)設(shè)計(jì)的原因是()

A.替代系統(tǒng)應(yīng)用后的復(fù)核程序
B.降低系統(tǒng)開(kāi)發(fā)預(yù)算總成本
C.系統(tǒng)正式運(yùn)行后的組織控制成本過(guò)高
D.大大降低設(shè)計(jì)過(guò)程中使用者的影響范圍


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2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師可以在某個(gè)組織的營(yíng)業(yè)持續(xù)和災(zāi)難恢復(fù)的計(jì)劃中扮演角色(起到作用)。內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)下面哪種方式對(duì)營(yíng)業(yè)持續(xù)和災(zāi)難恢復(fù)的計(jì)劃階段有所幫助?()

A.在計(jì)劃形成階段評(píng)估某組織的內(nèi)部和外部環(huán)境,包括管理層的變動(dòng),市場(chǎng)情況的變化,控制的變革。
B.檢查計(jì)劃。確定其反映了那些在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中包括的和評(píng)估的運(yùn)營(yíng)活動(dòng),并且包含了充分的內(nèi)部控制事項(xiàng)和要求。
C.驗(yàn)證計(jì)劃的充分性,確保營(yíng)業(yè)活動(dòng)在負(fù)面影響出現(xiàn)后及時(shí)重啟。
D.檢查該計(jì)劃,確定它是否包含了隨著時(shí)間的推移而發(fā)生的重要變化。

3.單項(xiàng)選擇題在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)內(nèi)容后,內(nèi)部審計(jì)師的第一責(zé)任是()

A.報(bào)告重大錯(cuò)誤
B.評(píng)價(jià)錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
C.與被審計(jì)單位就所發(fā)現(xiàn)情況進(jìn)行討論
D.把情況通報(bào)審計(jì)委員會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題IIA 的《實(shí)務(wù)公告》建議,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作,制定選拔和發(fā)展人力資源的程序,對(duì)于組織內(nèi)的內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)而言,這個(gè)程序不包括()

A.每年至少一次對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
B.建立內(nèi)部審查隊(duì)伍,評(píng)價(jià)審計(jì)師和審計(jì)部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況、審計(jì)的成效以及對(duì)部門政策的遵守情況
C.為每個(gè)層級(jí)的審計(jì)人員制定書(shū)面的崗位職責(zé)說(shuō)明
D.為每位審計(jì)人員提供繼續(xù)教育的機(jī)會(huì)

5.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)是開(kāi)展客戶滿意度調(diào)查的首要目的()

A.為被審計(jì)單位提供又一次機(jī)會(huì),就審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行辯論。
B.向內(nèi)部審計(jì)部門提供關(guān)于審計(jì)過(guò)程是否有價(jià)值的反饋意見(jiàn)。
C.滿足《標(biāo)準(zhǔn)》關(guān)于內(nèi)部審計(jì)部門的工作必須接受同行檢查的要求。
D.確定內(nèi)部審計(jì)師可能希望包括在最終審計(jì)報(bào)告中的其他審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

6.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)要具備《標(biāo)準(zhǔn)》所要求的客觀性,首席審計(jì)執(zhí)行官(CAE )應(yīng)該()

A.根據(jù)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)特長(zhǎng)安排審計(jì)業(yè)務(wù)
B.要求所有審計(jì)師簽署客觀執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)的聲明
C.定期從審計(jì)師處獲取所有利益沖突和偏見(jiàn)的信息,在分配工作任務(wù)時(shí)避免利益沖突或偏見(jiàn)
D.評(píng)估每位審計(jì)師在每項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)中的表現(xiàn)

7.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技巧,該內(nèi)部審計(jì)師不適合承擔(dān)以下哪項(xiàng)工作?()

A.調(diào)離財(cái)務(wù)部門一個(gè)月后參與對(duì)該部門的內(nèi)部審計(jì)工作
B.作為“供應(yīng)商引入政策”評(píng)估小組成員,審計(jì)內(nèi)部控制并報(bào)告其風(fēng)險(xiǎn)
C.參與ERP 系統(tǒng)的審查工作并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.評(píng)價(jià)銷售信用等級(jí)體系,審查銷售系統(tǒng)內(nèi)部控制

8.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于在組織中建立內(nèi)部控制的主要原因是()

A.確保公司運(yùn)營(yíng)的有效進(jìn)行
B.保護(hù)公司的現(xiàn)有資產(chǎn)
C.為組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供合理保證
D.避免決策中可能發(fā)生的判斷錯(cuò)誤

9.單項(xiàng)選擇題某公司的原材料來(lái)自幾家大的供應(yīng)商,該公司為了防止采購(gòu)超出年度預(yù)算,或防止向同一供應(yīng)商采購(gòu)過(guò)量,該公司應(yīng)該采取的最高效的措施是()

A.由內(nèi)部審計(jì)師定期對(duì)實(shí)際采購(gòu)量與采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行比例分析
B.利用計(jì)算機(jī)采購(gòu)系統(tǒng),在計(jì)算機(jī)顯示庫(kù)存量較低時(shí)才進(jìn)行采購(gòu)
C.根據(jù)公司生產(chǎn)的需要,適時(shí)的調(diào)整采購(gòu)預(yù)算,以保證采購(gòu)不超出采購(gòu)預(yù)算總額
D.實(shí)施系統(tǒng)控制,針對(duì)單筆交易、月度總額和年度總額施加合理的限量和限額

10.單項(xiàng)選擇題因?yàn)閷?duì)審計(jì)成本的考慮,內(nèi)部審計(jì)部門在取得董事會(huì)的批準(zhǔn)后對(duì)兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并選擇潛在風(fēng)險(xiǎn)最大的實(shí)施審計(jì),關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目的選擇,下列說(shuō)法中正確的是()

A.金額大的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)一定高于金額小的項(xiàng)目
B.根據(jù)兩個(gè)項(xiàng)目潛在的不利影響的暴露程度衡量風(fēng)險(xiǎn)
C.項(xiàng)目中包含的程序復(fù)雜,項(xiàng)目規(guī)模大的風(fēng)險(xiǎn)大
D.審計(jì)委員會(huì)要求審計(jì)的項(xiàng)目比管理層認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審計(jì)的項(xiàng)目?jī)?yōu)先考慮

最新試題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開(kāi)展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在符合性測(cè)試過(guò)程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來(lái)提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中參加過(guò)該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門中擁有個(gè)人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個(gè)部門

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)委員會(huì)的主席將一份對(duì)公司所處的行業(yè)有重大影響的問(wèn)題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對(duì)報(bào)告所列的問(wèn)題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會(huì)主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒(méi)有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒(méi)有高級(jí)管理層在場(chǎng)Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題