單項選擇題審計師在審計客戶用以檢查其銀行賬戶狀況的一種基于網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用程序。在此期間,審計師確保以下哪項內(nèi)容意義最為重大?()

A.確保只有獲得授權(quán)的用戶才能訪問閱讀應(yīng)用程序日志。
B.確保賬戶余額信息在數(shù)據(jù)庫得到加密。
C.確保應(yīng)用程序籍以運行的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器放置在安全可靠的場所。
D.諸如賬戶號碼等敏感數(shù)據(jù)均通過加密通信方式進行提交。


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題對于一家在全國范圍內(nèi)提供抵押貸款服務(wù)的公司而言,其應(yīng)急計劃的最關(guān)鍵內(nèi)容是必須規(guī)定()

A.在收回抵押貸款期間對舞弊或濫用職權(quán)情況進行監(jiān)控
B.持續(xù)提供抵押貸款服務(wù)
C.信息資產(chǎn)的安全和控制
D.在收回抵押貸款期間最大程序地減少開支

2.單項選擇題審計委員會已要求首席審計執(zhí)行官協(xié)助選擇新的審計事務(wù)所。對此,首席審計執(zhí)行官應(yīng)該()

A.首席審計執(zhí)行官根據(jù)工作需要自行選擇審計事務(wù)所
B.首席審計執(zhí)行官開發(fā)一整套正式的標(biāo)準(zhǔn),供審計委員會在挑選外部審計時應(yīng)用
C.首席審計執(zhí)行官、財務(wù)總監(jiān)共同選擇事務(wù)所,將其推薦給審計委員會審批
D.首席審計執(zhí)行官拒絕參加該過程,因為該項工作與內(nèi)部審計部門的工作不相干

3.單項選擇題在計劃控制自我評估專題研討會時,以下哪項任務(wù)將被視為不尋常?()

A.面談以確定要討論的相關(guān)問題
B.確定重要利益相關(guān)者有代表出席
C.聘請一位有關(guān)討論主題的外部專家來仲裁糾紛
D.確保管理人員愿意接受建設(shè)性批評意見

5.單項選擇題在審計公司采購部門的業(yè)績衡量指標(biāo)時,審計師的初步調(diào)查表明,大多數(shù)的業(yè)績衡量指標(biāo)已使用一段時間。對此,內(nèi)部審計師應(yīng)該()

A.測試業(yè)績衡量指標(biāo)中所用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
B.開展考核,以核實所應(yīng)用的業(yè)績衡量指標(biāo)是有意義的。
C.確定業(yè)績衡量指標(biāo)的歷史和使用原因。
D.向有關(guān)方面報告:現(xiàn)用業(yè)績衡量指標(biāo)已過時,應(yīng)對其進行改進。

6.單項選擇題以下哪項建議最可以保證數(shù)據(jù)庫安全()

A.只允許得到授權(quán)的人員接觸數(shù)據(jù)庫表格
B.用加密算法來保證口令的安全性
C.在不同的數(shù)據(jù)庫表格中儲存用戶身份(I Ds )和口令
D.確保接觸數(shù)據(jù)庫的情況得到記錄

7.單項選擇題在完成對某職能部門的控制自我評估過程后()

A.內(nèi)審部門應(yīng)對每種經(jīng)過確認(rèn)的控制措施進行符合性測試。
B.內(nèi)審管理人員應(yīng)對他們不能同意的審計發(fā)現(xiàn)進行修改。
C.該職能部門的管理層應(yīng)該編制行動計劃,糾正問題領(lǐng)域。
D.在以后的年份中自我評估應(yīng)該不需要重新進行。

8.單項選擇題某公司一些高層管理人員提出一個問題:內(nèi)部審計部門是否應(yīng)該向新成立的質(zhì)檢部門報告,成為公司內(nèi)部全面質(zhì)量管理過程的一個組成部分,首席審計執(zhí)行官已審查了質(zhì)檢經(jīng)理所提議的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和計劃。首席審計執(zhí)行官在回答高層管理人員提出的問題時應(yīng)該包括以下哪項內(nèi)容()

A.在公司內(nèi)部對適用的內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)進行修改,以便內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)保持一致。
B.修改對新員工的資歷要求,增加質(zhì)檢經(jīng)驗要求。
C.估算取消內(nèi)部審計部門所能節(jié)約的部門費用。
D.確認(rèn)可以與質(zhì)檢部門開展哪些恰當(dāng)?shù)穆?lián)絡(luò)活動,以保證審計時間表與總體審計職責(zé)的協(xié)調(diào)。

9.單項選擇題以下哪種做法可以最有效地使審計師提高電腦化財務(wù)和經(jīng)營信息的可靠性和有效性?()

A.確定信息系統(tǒng)是否為管理人員提供了及時的信息。
B.確定信息系統(tǒng)是否提供了完整的信息。
C.確定對記錄保持和報告過程的控制是否充分有效。
D.確定信息系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)是否符合外部要求。

10.單項選擇題當(dāng)首席審計執(zhí)行官和內(nèi)部審計師熟悉組織經(jīng)營目標(biāo)和流程時,最可能的結(jié)果是什么?()

A.年度審計計劃將包括更多的業(yè)務(wù)
B.業(yè)務(wù)主管將抵制妨礙其部門目標(biāo)的行為
C.年度審計計劃將包含更高比例的保證業(yè)務(wù)
D.內(nèi)部審計將增加組織價值

最新試題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項選擇題