單項選擇題以下哪種做法可以最有效地使審計師提高電腦化財務和經營信息的可靠性和有效性?()

A.確定信息系統(tǒng)是否為管理人員提供了及時的信息。
B.確定信息系統(tǒng)是否提供了完整的信息。
C.確定對記錄保持和報告過程的控制是否充分有效。
D.確定信息系統(tǒng)提供的數據是否符合外部要求。


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1.單項選擇題當首席審計執(zhí)行官和內部審計師熟悉組織經營目標和流程時,最可能的結果是什么?()

A.年度審計計劃將包括更多的業(yè)務
B.業(yè)務主管將抵制妨礙其部門目標的行為
C.年度審計計劃將包含更高比例的保證業(yè)務
D.內部審計將增加組織價值

2.單項選擇題對業(yè)務的內部審計活動計劃的任何重要改變,應該得到最高層的批準是()

A.首席審計執(zhí)行官
B.首席執(zhí)行官
C.高級管理層
D.董事會

3.單項選擇題一項審計計劃是擬在高風險行業(yè)進行特殊審計,首席審計執(zhí)行官(CAE)確定現有工作人員不具備必要的技能來執(zhí)行任務。那么對于審計計劃來說,與標準一致的最好的行動路線是什么?()

A.將審計作為一個培訓的機會,并讓審計人員知道審計是被執(zhí)行的
B.因為缺少必要的技能,所以不執(zhí)行審計
C.執(zhí)行審核但限制范圍的技能缺乏
D.考慮使用外部資源來補充所需的知識,技能和學科并完成任務

6.單項選擇題以下哪種關于公司治理的說法是不正確的?()

A.公司控制機制包括內部和外部機制。
B.對管理層的補償制度是公司控制架構的組成部分。
C.因實施員工股票期權或獎金而導致的股東財富稀釋是公司治理問題。
D.說到底應該由首席審計執(zhí)行官為公司治理承擔責任。

7.單項選擇題使用電子數據交換(EDI )的好處是()

A.加強貿易伙伴的商業(yè)關系
B.自動備份能力
C.恢復能力較強
D.有相關的法律指導

9.單項選擇題在對操作軟件開發(fā)、實施和維護過程進行審計時,信息系統(tǒng)審計人員復核系統(tǒng)軟件維護操作的目的是為了確認()

A.發(fā)生生產事故時能夠啟動恢復或修復程序。
B.產品對處理程序可信賴度的影響。
C.在系統(tǒng)軟件變更不會對信息系統(tǒng)處理產生影響的情況下,該變更得到有效的計劃控制。
D.現行軟件版本獲得賣方技術支持。

10.單項選擇題在對系統(tǒng)開發(fā)活動的審查中,內部審計師實施的最適當的活動是()

A.向MI S 指導委員會咨詢,確定將要開發(fā)何種新系統(tǒng)。
B.審查用于監(jiān)督和控制系統(tǒng)開發(fā)職能的方法。
C.建議在新系統(tǒng)中加入特殊自動操作流程從而為某項應用于所有數據都轉換成機器可讀形式提供合理保證。
D.建議特別運行程序以保證所有需要進行處理的數據都轉換成為機器可讀形式。

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在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

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評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

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某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現,其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現哪項行動有用()

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某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

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內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

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