單項選擇題管理層要求內(nèi)部審計人員檢查一項回收計劃,這項計劃包括了從廢物管理收集中明顯節(jié)約的成本。該項回收方案的風(fēng)險是:1)客戶信息的曝光2)垃圾回收的隱性成本。因為回收率會因公司業(yè)務(wù)所在地點的不同而不同。在這種情況下,管理兩種風(fēng)險最好的方法是什么?()

A.規(guī)避和驗收
B.控制和轉(zhuǎn)移
C.控制和驗收
D.規(guī)避和轉(zhuǎn)移


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2.單項選擇題以下哪種關(guān)于公司治理的說法是不正確的?()

A.公司控制機(jī)制包括內(nèi)部和外部機(jī)制。
B.對管理層的補(bǔ)償制度是公司控制架構(gòu)的組成部分。
C.因?qū)嵤﹩T工股票期權(quán)或獎金而導(dǎo)致的股東財富稀釋是公司治理問題。
D.說到底應(yīng)該由首席審計執(zhí)行官為公司治理承擔(dān)責(zé)任。

3.單項選擇題使用電子數(shù)據(jù)交換(EDI )的好處是()

A.加強(qiáng)貿(mào)易伙伴的商業(yè)關(guān)系
B.自動備份能力
C.恢復(fù)能力較強(qiáng)
D.有相關(guān)的法律指導(dǎo)

5.單項選擇題在對操作軟件開發(fā)、實施和維護(hù)過程進(jìn)行審計時,信息系統(tǒng)審計人員復(fù)核系統(tǒng)軟件維護(hù)操作的目的是為了確認(rèn)()

A.發(fā)生生產(chǎn)事故時能夠啟動恢復(fù)或修復(fù)程序。
B.產(chǎn)品對處理程序可信賴度的影響。
C.在系統(tǒng)軟件變更不會對信息系統(tǒng)處理產(chǎn)生影響的情況下,該變更得到有效的計劃控制。
D.現(xiàn)行軟件版本獲得賣方技術(shù)支持。

7.單項選擇題根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,內(nèi)部審計部門開展內(nèi)外部質(zhì)量項目評估的結(jié)果應(yīng)該向公司董事會或其他治理機(jī)構(gòu)報告,以便()

A.確保內(nèi)部審計工作的管理和監(jiān)督責(zé)任明確,確保透明度
B.確保審計建議被采納
C.調(diào)動內(nèi)部審計人員的積極性,提高他們的專業(yè)勝任能力
D.向公司員工證實內(nèi)部審計工作的重要性,引起相關(guān)部門的重視

10.單項選擇題某內(nèi)部審計師在審查差旅費時發(fā)現(xiàn),銷售經(jīng)理某項已報銷差旅費的支出用途存在問題。該經(jīng)理承認(rèn)這筆支出不符合公司管理制度,并承諾歸還這筆報銷的費用。若該經(jīng)理作出的承諾有效,則內(nèi)部審計師()

A.將此事報告給外部審計師
B.因經(jīng)理已歸還這筆費用,將不在審計報告中披露此事
C.應(yīng)當(dāng)將此審計結(jié)果記錄于審計報告
D.建議經(jīng)理將這筆費用支出的用途按公司制度填寫

最新試題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題