單項選擇題以下哪種關于公司治理的說法是不正確的?()

A.公司控制機制包括內(nèi)部和外部機制。
B.對管理層的補償制度是公司控制架構的組成部分。
C.因實施員工股票期權或獎金而導致的股東財富稀釋是公司治理問題。
D.說到底應該由首席審計執(zhí)行官為公司治理承擔責任。


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1.單項選擇題使用電子數(shù)據(jù)交換(EDI )的好處是()

A.加強貿(mào)易伙伴的商業(yè)關系
B.自動備份能力
C.恢復能力較強
D.有相關的法律指導

3.單項選擇題在對操作軟件開發(fā)、實施和維護過程進行審計時,信息系統(tǒng)審計人員復核系統(tǒng)軟件維護操作的目的是為了確認()

A.發(fā)生生產(chǎn)事故時能夠啟動恢復或修復程序。
B.產(chǎn)品對處理程序可信賴度的影響。
C.在系統(tǒng)軟件變更不會對信息系統(tǒng)處理產(chǎn)生影響的情況下,該變更得到有效的計劃控制。
D.現(xiàn)行軟件版本獲得賣方技術支持。

5.單項選擇題根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,內(nèi)部審計部門開展內(nèi)外部質(zhì)量項目評估的結果應該向公司董事會或其他治理機構報告,以便()

A.確保內(nèi)部審計工作的管理和監(jiān)督責任明確,確保透明度
B.確保審計建議被采納
C.調(diào)動內(nèi)部審計人員的積極性,提高他們的專業(yè)勝任能力
D.向公司員工證實內(nèi)部審計工作的重要性,引起相關部門的重視

8.單項選擇題某內(nèi)部審計師在審查差旅費時發(fā)現(xiàn),銷售經(jīng)理某項已報銷差旅費的支出用途存在問題。該經(jīng)理承認這筆支出不符合公司管理制度,并承諾歸還這筆報銷的費用。若該經(jīng)理作出的承諾有效,則內(nèi)部審計師()

A.將此事報告給外部審計師
B.因經(jīng)理已歸還這筆費用,將不在審計報告中披露此事
C.應當將此審計結果記錄于審計報告
D.建議經(jīng)理將這筆費用支出的用途按公司制度填寫

9.單項選擇題以下哪一項是對審計結論的最好定義()

A.是內(nèi)部審計師對發(fā)現(xiàn)和建議影響被檢查活動的情況進行的評估
B.審計結論是審計師對被審計情況的職業(yè)判斷
C.審計結論是管理層制定的具體措施
D.審計結論是有關改進措施的建議

10.單項選擇題管理層發(fā)現(xiàn)某分支機構的費用增加,利潤降低,所以要求內(nèi)部審計部門盡快進行審計。但是內(nèi)部審計部門正好忙于一個重要的合法性審計任務。對于這兩個項目的審計,下列表述正確的是()

A.應先進行分支機構的審計,因為管理層要求盡快完成
B.應進行手頭上重要的合法性審計任務,因為已經(jīng)進行了一部分
C.從從事重要的合法性審計的人員中抽出一部分人員,安排到分支機構審計項目中
D.應通過對組織潛在價值的估計或不利因素的暴露衡量風險高低,來決定先審計哪個項目

最新試題

內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或審計組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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應該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題