單項選擇題訪談是收集審計證據(jù)的一種技術(shù),則在采用訪談時,應(yīng)該考慮到的問題是()

A.訪談的結(jié)果應(yīng)該得到收集的客觀資料的支持
B.訪談收集的結(jié)果往往比問卷調(diào)查更加客觀
C.訪談的結(jié)果可以直接支持于審計結(jié)果
D.訪談是一種系統(tǒng)的證據(jù)收集方式


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1.單項選擇題在編制組織的采購流程圖時,以下哪種審計證據(jù)來源最沒有價值?()

A.面談采購主管
B.對過去一個月完成采購訂單進(jìn)行抽樣復(fù)核
C.復(fù)核采購政策和程序手冊
D.與采購人員進(jìn)行穿行測試

2.單項選擇題內(nèi)部審計師收到的詢證函的回函屬于()

A.分析證據(jù)
B.證明證據(jù)
C.文件證據(jù)
D.實物證據(jù)

3.單項選擇題下列選項中,關(guān)于初步調(diào)查中采用的內(nèi)部控制問卷的優(yōu)點,說法不正確的是()

A.可以有效的收集大量人員的信息
B.對所有信息提供人員提供的信息予以規(guī)范化,方便比較
C.可以降低審計師觀察信息提供人員舉止和環(huán)境的機會
D.可以用來對被測試的控制系統(tǒng)進(jìn)行初步評估

4.單項選擇題證據(jù)形式不同,可信程度也不同,下面哪項證據(jù)不可信?()

A.賣主發(fā)票
B.委托人提供的銀行對賬單
C.審計師的計算結(jié)果
D.被審單位預(yù)先編號的發(fā)票

5.單項選擇題某公司有政策要求公正一貫地對待所有顧客。以下哪項審計程序能夠提供關(guān)于政策得到遵守的最有說服力的證據(jù)?()

A.將每個顧客所欠的未結(jié)應(yīng)收帳款的帳齡進(jìn)行比較。
B.抽取顧客樣本,將賒銷報告與年度銷售情況進(jìn)行比較。
C.將未結(jié)應(yīng)收帳款的比率與每個顧客的授權(quán)賒購額度進(jìn)行比較。
D.將提供給每個顧客的銷售折扣進(jìn)行比較。

6.單項選擇題內(nèi)部審計師證明應(yīng)收賬款的存在性時,以下哪種審計證據(jù)是最有力的證明()

A.發(fā)運憑證
B.銷售發(fā)票
C.消極式函證回函
D.積極式函證回函

7.單項選擇題觀察能夠為被審計單位是否實施了內(nèi)部控制制度和經(jīng)營活動是夠遵守相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)提供了有效的證據(jù),則下列關(guān)于觀察的說法不合理的是()

A.新任職的內(nèi)部審計師因為經(jīng)驗不足,所以這種觀察得出的結(jié)論往往可靠性不大
B.在對設(shè)備的報廢情況進(jìn)行審計時,實際觀察獲得的審計證據(jù)是最充分適當(dāng)?shù)?br/>C.接受觀察的人員會產(chǎn)生防備心理,行為不似往常,所以觀察的結(jié)果會存在局限性
D.在證明存貨的完整性上,可以通過觀察來證明資產(chǎn)的所有權(quán)

9.單項選擇題審計師已開始對復(fù)雜的收入會計處理過程進(jìn)行控制檢查,審計師擔(dān)心,該過程存在嚴(yán)重薄弱環(huán)節(jié)。以下哪項內(nèi)容是核實該過程是否存在薄弱環(huán)節(jié)的最有效方式()

A.檢查由收入會計處理部門管理人員繪制的處理過程流程圖。
B.對收入會計處理部門員工履行職責(zé)的過程進(jìn)行觀察。
C.就處理過程詢問管理人員,并編寫說明性文字,對工作流程進(jìn)行討論。
D.分析收入會計處理記錄,確認(rèn)是否存在公司已為客戶提供貨物或服務(wù),但沒有向客戶開票收款的情況。

10.單項選擇題某零售商店應(yīng)用計算機化的永續(xù)盤存系統(tǒng),每年進(jìn)行一次實物盤點。要確定在中期日期時永續(xù)盤存記錄中的實物盤點是否準(zhǔn)確,最好的方法是應(yīng)用一般通用審計軟件來開展以下哪項工作?()

A.對即將接受人工盤點的實物進(jìn)行分層隨機抽樣,并將盤點情況與永續(xù)盤存記錄進(jìn)行比較。
B.在調(diào)整銷售和補充之后對期初和期末的永續(xù)盤存盤點情況進(jìn)行比較。
C.通過對現(xiàn)有盤點結(jié)果進(jìn)行損壞和減少調(diào)整之后,計算已修改過的實物盤點金額。
D.模擬各年度實物存貨盤點之間的存貨會計事項。

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

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在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

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