單項選擇題在為內(nèi)部審計部門建立和開展質(zhì)量檢查程序時,《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》不建議采取以下哪種做法?()

A.對照內(nèi)部審計部門的章程,衡量內(nèi)部審計部門的工作范圍。
B.每五年由外部人員開展一次質(zhì)量保證檢查。
C.每四年由審計委員會開展一次質(zhì)量保證檢查。
D.與高層管理人員討論外部質(zhì)量評估的目的和范圍。


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1.單項選擇題由內(nèi)部審計部門對監(jiān)管審查部門的工作進行協(xié)調(diào)對企業(yè)有利,因為內(nèi)部審計師可以()

A.為被審計部門提供審計建議
B.提高審計的效率和效果
C.開展實質(zhì)性測試,從而縮短監(jiān)管審查部門的審查時間
D.通過內(nèi)部審計工作底稿和報告為擬開展的合規(guī)性測試提供證據(jù)

2.單項選擇題以下哪種風險因素是最主觀的()

A.員工、系統(tǒng)或環(huán)境的變化
B.以前的審計結(jié)果
C.被審計單位的規(guī)模
D.運營管理層的勝任能力

3.單項選擇題在應用風險模型制定審計計劃時,至關(guān)重要的一點是首席審計執(zhí)行官考慮以下哪項內(nèi)容()

A.上次審計的結(jié)果
B.外部審計師來年的計劃內(nèi)審計造訪
C.管理方向和目標的最新或預期變化
D.未來董事會會議的日期

4.單項選擇題內(nèi)部審計師在評估公司道德時發(fā)揮何種作用?()

A.對員工開展問卷調(diào)查,以評估公司的道德氛圍
B.評估公司用以實現(xiàn)其理想法律和道德合規(guī)水平的戰(zhàn)略和程序的有效性
C.開展舉報熱線,揭露違反公司政策的行為
D.以研討會的形式加強道德教育

5.單項選擇題首席審計執(zhí)行官(CAE )在一次審計業(yè)務中,獲得證據(jù)證實公司總裁違反公司行為守則??偛孟蚴紫瘜徲媹?zhí)行官保證不再違反行為守則,并請求首席審計執(zhí)行官不要披露此事。面對這種情況,首席審計執(zhí)行官應該采取什么行動?()

A.首席審計執(zhí)行官應將此事報告給董事會
B.首席審計執(zhí)行官應該開展調(diào)查,以理解違反行為所產(chǎn)生的影響
C.首席審計執(zhí)行官應將此事告知外部審計師
D.首席審計執(zhí)行官應將此事通報給司法機構(gòu)

9.單項選擇題審計師在審計客戶用以檢查其銀行賬戶狀況的一種基于網(wǎng)絡的應用程序。在此期間,審計師確保以下哪項內(nèi)容意義最為重大?()

A.確保只有獲得授權(quán)的用戶才能訪問閱讀應用程序日志。
B.確保賬戶余額信息在數(shù)據(jù)庫得到加密。
C.確保應用程序籍以運行的網(wǎng)絡服務器放置在安全可靠的場所。
D.諸如賬戶號碼等敏感數(shù)據(jù)均通過加密通信方式進行提交。

10.單項選擇題對于一家在全國范圍內(nèi)提供抵押貸款服務的公司而言,其應急計劃的最關(guān)鍵內(nèi)容是必須規(guī)定()

A.在收回抵押貸款期間對舞弊或濫用職權(quán)情況進行監(jiān)控
B.持續(xù)提供抵押貸款服務
C.信息資產(chǎn)的安全和控制
D.在收回抵押貸款期間最大程序地減少開支

最新試題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

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根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

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由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

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審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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題型:單項選擇題