單項選擇題首席審計執(zhí)行官(CAE )在一次審計業(yè)務(wù)中,獲得證據(jù)證實公司總裁違反公司行為守則??偛孟蚴紫瘜徲媹?zhí)行官保證不再違反行為守則,并請求首席審計執(zhí)行官不要披露此事。面對這種情況,首席審計執(zhí)行官應(yīng)該采取什么行動?()

A.首席審計執(zhí)行官應(yīng)將此事報告給董事會
B.首席審計執(zhí)行官應(yīng)該開展調(diào)查,以理解違反行為所產(chǎn)生的影響
C.首席審計執(zhí)行官應(yīng)將此事告知外部審計師
D.首席審計執(zhí)行官應(yīng)將此事通報給司法機構(gòu)


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4.單項選擇題審計師在審計客戶用以檢查其銀行賬戶狀況的一種基于網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用程序。在此期間,審計師確保以下哪項內(nèi)容意義最為重大?()

A.確保只有獲得授權(quán)的用戶才能訪問閱讀應(yīng)用程序日志。
B.確保賬戶余額信息在數(shù)據(jù)庫得到加密。
C.確保應(yīng)用程序籍以運行的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器放置在安全可靠的場所。
D.諸如賬戶號碼等敏感數(shù)據(jù)均通過加密通信方式進行提交。

5.單項選擇題對于一家在全國范圍內(nèi)提供抵押貸款服務(wù)的公司而言,其應(yīng)急計劃的最關(guān)鍵內(nèi)容是必須規(guī)定()

A.在收回抵押貸款期間對舞弊或濫用職權(quán)情況進行監(jiān)控
B.持續(xù)提供抵押貸款服務(wù)
C.信息資產(chǎn)的安全和控制
D.在收回抵押貸款期間最大程序地減少開支

6.單項選擇題審計委員會已要求首席審計執(zhí)行官協(xié)助選擇新的審計事務(wù)所。對此,首席審計執(zhí)行官應(yīng)該()

A.首席審計執(zhí)行官根據(jù)工作需要自行選擇審計事務(wù)所
B.首席審計執(zhí)行官開發(fā)一整套正式的標準,供審計委員會在挑選外部審計時應(yīng)用
C.首席審計執(zhí)行官、財務(wù)總監(jiān)共同選擇事務(wù)所,將其推薦給審計委員會審批
D.首席審計執(zhí)行官拒絕參加該過程,因為該項工作與內(nèi)部審計部門的工作不相干

7.單項選擇題在計劃控制自我評估專題研討會時,以下哪項任務(wù)將被視為不尋常?()

A.面談以確定要討論的相關(guān)問題
B.確定重要利益相關(guān)者有代表出席
C.聘請一位有關(guān)討論主題的外部專家來仲裁糾紛
D.確保管理人員愿意接受建設(shè)性批評意見

9.單項選擇題在審計公司采購部門的業(yè)績衡量指標時,審計師的初步調(diào)查表明,大多數(shù)的業(yè)績衡量指標已使用一段時間。對此,內(nèi)部審計師應(yīng)該()

A.測試業(yè)績衡量指標中所用數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
B.開展考核,以核實所應(yīng)用的業(yè)績衡量指標是有意義的。
C.確定業(yè)績衡量指標的歷史和使用原因。
D.向有關(guān)方面報告:現(xiàn)用業(yè)績衡量指標已過時,應(yīng)對其進行改進。

10.單項選擇題以下哪項建議最可以保證數(shù)據(jù)庫安全()

A.只允許得到授權(quán)的人員接觸數(shù)據(jù)庫表格
B.用加密算法來保證口令的安全性
C.在不同的數(shù)據(jù)庫表格中儲存用戶身份(I Ds )和口令
D.確保接觸數(shù)據(jù)庫的情況得到記錄

最新試題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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