單項(xiàng)選擇題如果公司要從一家小型創(chuàng)業(yè)型企業(yè)采購業(yè)務(wù)應(yīng)用程序系統(tǒng),審計(jì)師應(yīng)該推薦采購公司合同包含的最重要的條款是()

A.源代碼代為保管條款
B.有限責(zé)任條款
C.版權(quán)條款
D.審計(jì)權(quán)條款


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1.單項(xiàng)選擇題審計(jì)師在審計(jì)客戶用以檢查其銀行賬戶狀況的一種基于網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用程序。在此期間,審計(jì)師確保以下哪項(xiàng)內(nèi)容意義最為重大?()

A.確保只有獲得授權(quán)的用戶才能訪問閱讀應(yīng)用程序日志。
B.確保賬戶余額信息在數(shù)據(jù)庫得到加密。
C.確保應(yīng)用程序籍以運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器放置在安全可靠的場所。
D.諸如賬戶號碼等敏感數(shù)據(jù)均通過加密通信方式進(jìn)行提交。

2.單項(xiàng)選擇題對于一家在全國范圍內(nèi)提供抵押貸款服務(wù)的公司而言,其應(yīng)急計(jì)劃的最關(guān)鍵內(nèi)容是必須規(guī)定()

A.在收回抵押貸款期間對舞弊或?yàn)E用職權(quán)情況進(jìn)行監(jiān)控
B.持續(xù)提供抵押貸款服務(wù)
C.信息資產(chǎn)的安全和控制
D.在收回抵押貸款期間最大程序地減少開支

3.單項(xiàng)選擇題審計(jì)委員會已要求首席審計(jì)執(zhí)行官協(xié)助選擇新的審計(jì)事務(wù)所。對此,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該()

A.首席審計(jì)執(zhí)行官根據(jù)工作需要自行選擇審計(jì)事務(wù)所
B.首席審計(jì)執(zhí)行官開發(fā)一整套正式的標(biāo)準(zhǔn),供審計(jì)委員會在挑選外部審計(jì)時(shí)應(yīng)用
C.首席審計(jì)執(zhí)行官、財(cái)務(wù)總監(jiān)共同選擇事務(wù)所,將其推薦給審計(jì)委員會審批
D.首席審計(jì)執(zhí)行官拒絕參加該過程,因?yàn)樵擁?xiàng)工作與內(nèi)部審計(jì)部門的工作不相干

4.單項(xiàng)選擇題在計(jì)劃控制自我評估專題研討會時(shí),以下哪項(xiàng)任務(wù)將被視為不尋常?()

A.面談以確定要討論的相關(guān)問題
B.確定重要利益相關(guān)者有代表出席
C.聘請一位有關(guān)討論主題的外部專家來仲裁糾紛
D.確保管理人員愿意接受建設(shè)性批評意見

6.單項(xiàng)選擇題在審計(jì)公司采購部門的業(yè)績衡量指標(biāo)時(shí),審計(jì)師的初步調(diào)查表明,大多數(shù)的業(yè)績衡量指標(biāo)已使用一段時(shí)間。對此,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()

A.測試業(yè)績衡量指標(biāo)中所用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
B.開展考核,以核實(shí)所應(yīng)用的業(yè)績衡量指標(biāo)是有意義的。
C.確定業(yè)績衡量指標(biāo)的歷史和使用原因。
D.向有關(guān)方面報(bào)告:現(xiàn)用業(yè)績衡量指標(biāo)已過時(shí),應(yīng)對其進(jìn)行改進(jìn)。

7.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)建議最可以保證數(shù)據(jù)庫安全()

A.只允許得到授權(quán)的人員接觸數(shù)據(jù)庫表格
B.用加密算法來保證口令的安全性
C.在不同的數(shù)據(jù)庫表格中儲存用戶身份(I Ds )和口令
D.確保接觸數(shù)據(jù)庫的情況得到記錄

8.單項(xiàng)選擇題在完成對某職能部門的控制自我評估過程后()

A.內(nèi)審部門應(yīng)對每種經(jīng)過確認(rèn)的控制措施進(jìn)行符合性測試。
B.內(nèi)審管理人員應(yīng)對他們不能同意的審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行修改。
C.該職能部門的管理層應(yīng)該編制行動計(jì)劃,糾正問題領(lǐng)域。
D.在以后的年份中自我評估應(yīng)該不需要重新進(jìn)行。

9.單項(xiàng)選擇題某公司一些高層管理人員提出一個(gè)問題:內(nèi)部審計(jì)部門是否應(yīng)該向新成立的質(zhì)檢部門報(bào)告,成為公司內(nèi)部全面質(zhì)量管理過程的一個(gè)組成部分,首席審計(jì)執(zhí)行官已審查了質(zhì)檢經(jīng)理所提議的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃。首席審計(jì)執(zhí)行官在回答高層管理人員提出的問題時(shí)應(yīng)該包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容()

A.在公司內(nèi)部對適用的內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改,以便內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)保持一致。
B.修改對新員工的資歷要求,增加質(zhì)檢經(jīng)驗(yàn)要求。
C.估算取消內(nèi)部審計(jì)部門所能節(jié)約的部門費(fèi)用。
D.確認(rèn)可以與質(zhì)檢部門開展哪些恰當(dāng)?shù)穆?lián)絡(luò)活動,以保證審計(jì)時(shí)間表與總體審計(jì)職責(zé)的協(xié)調(diào)。

10.單項(xiàng)選擇題以下哪種做法可以最有效地使審計(jì)師提高電腦化財(cái)務(wù)和經(jīng)營信息的可靠性和有效性?()

A.確定信息系統(tǒng)是否為管理人員提供了及時(shí)的信息。
B.確定信息系統(tǒng)是否提供了完整的信息。
C.確定對記錄保持和報(bào)告過程的控制是否充分有效。
D.確定信息系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)是否符合外部要求。

最新試題

為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

作為年度風(fēng)險(xiǎn)評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會主席和幾個(gè)高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動有用()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對于會計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門中擁有個(gè)人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個(gè)部門

題型:單項(xiàng)選擇題

在符合性測試過程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

題型:單項(xiàng)選擇題

如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項(xiàng)選擇題

要處理項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

題型:單項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來應(yīng)該()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項(xiàng)選擇題

在關(guān)于健康和安全政策的審計(jì)業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計(jì)師認(rèn)為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時(shí)符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實(shí)施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師最好的做法()

題型:單項(xiàng)選擇題