單項選擇題根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,內(nèi)部審計師應(yīng)通過以下哪一種方式履行應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎?()

A.考慮為實現(xiàn)審計業(yè)務(wù)目標(biāo)所需的工作量
B.避免評估各自先前負(fù)責(zé)的特定運營項目
C.具備履行各自職責(zé)所需的知識、技能和其他能力
D.具備識別舞弊跡象的充足知識


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1.單項選擇題某位剛?cè)温毜膬?nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)對于審計業(yè)務(wù)客戶的運算發(fā)生了重大變化,該公司的高級審計師告訴他這是由于新任的經(jīng)理吸引的客戶增加引起的,所以告知其不用在意,那么該新任職的內(nèi)部審計師應(yīng)該()

A.聽從高級審計師的建議,并因為節(jié)約成本的原因不再進(jìn)行審計程序
B.該新任職的內(nèi)部審計師不與高級審計師進(jìn)行溝通獨自進(jìn)行調(diào)查
C.高級審計師應(yīng)該幫助這位剛?cè)温毜膬?nèi)部審計師建立一個計劃來收集恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)
D.該高級審計師應(yīng)該停止審計工作,直到該重大變化趨于正常

2.單項選擇題下列哪項陳述最準(zhǔn)確地描述了內(nèi)部審計人員在確定是否達(dá)到目標(biāo)時所使用的審計標(biāo)準(zhǔn)是如何建立的?()

A.適當(dāng)?shù)臅嫽驅(qū)徲嫓?zhǔn)測,包括國際準(zhǔn)則,應(yīng)作為審計標(biāo)準(zhǔn)。
B.管理層和/或董事會負(fù)責(zé)制定標(biāo)準(zhǔn)。
C.公司經(jīng)營所處的行業(yè)針對每個公司成員所建立的審計標(biāo)準(zhǔn),以及這個行業(yè)的最佳實踐。
D.內(nèi)部審計人員應(yīng)根據(jù)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或政府規(guī)章制度去建立標(biāo)準(zhǔn)。

3.單項選擇題下列活動中屬于內(nèi)部審計師在不損害獨立性的前提下可以參與的是()

A.對信息處理系統(tǒng)的起草
B.幫助系統(tǒng)編寫者設(shè)計程序
C.對安裝之前的系統(tǒng)進(jìn)行安全審查
D.合理運用自己的技術(shù)處理系統(tǒng)中的風(fēng)險漏洞

4.單項選擇題一家公司的內(nèi)部審計主管認(rèn)為內(nèi)部審計人員不具備對金融衍生品領(lǐng)域進(jìn)行審計所必要的技能。以下哪項行動最不能接受()

A.向?qū)徲嬑瘑T會反映問題,與他們商討將審計業(yè)務(wù)外包給一個合格的外部審計機(jī)構(gòu)。
B.確定所需的必要知識,如果可以在審計委員會要求的適當(dāng)時間內(nèi)完成,對審計人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。
C.向?qū)徲嬑瘑T會反映問題,并指派最有能力的審計人員執(zhí)行審計業(yè)務(wù)。
D.聘請金融衍生品專家對項目提供咨詢意見,并在當(dāng)?shù)嘏e辦一個金融衍生品工具研討會作為補(bǔ)充。

5.單項選擇題根據(jù)框架,下列內(nèi)部審計師的行為沒有保持職業(yè)審慎的是()

A.考慮每筆業(yè)務(wù)發(fā)生嚴(yán)重不合規(guī)現(xiàn)象的概率
B.以充分的審慎態(tài)度開展確認(rèn)服務(wù)的各項程序,以確保所有的風(fēng)險均得到識別
C.權(quán)衡確認(rèn)服務(wù)的成本與效益
D.以上三項均不是

6.單項選擇題以下哪一項關(guān)于應(yīng)有的職業(yè)審慎的說法是正確的()

A.內(nèi)部審計師應(yīng)該在提交報告前對所有業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)檢查
B.除非內(nèi)部審計師對項目有絕對的把握,否則就不應(yīng)該在審計報告中提及
C.審計報告不應(yīng)該被認(rèn)為已提供了某一項目的絕對真實情況
D.內(nèi)部審計師沒有責(zé)任提出改進(jìn)建議

7.單項選擇題與建立了完整的道德行為規(guī)范的公司相比,沒有建立道德行為規(guī)范的公司可能是()

A.道德行為標(biāo)準(zhǔn)比較低
B.缺乏可以評價員工行為的準(zhǔn)則
C.在進(jìn)行內(nèi)部審計過程中,出錯風(fēng)險更大
D.以上說法都正確

8.單項選擇題下列關(guān)于外部審計活動和內(nèi)部審計活動的說法中,正確的是()

A.外部審計活動的開展順序一般在內(nèi)部審計活動之后
B.內(nèi)部審計活動重點關(guān)注財務(wù)目標(biāo)和行為
C.外部審計活動與內(nèi)部審計活動協(xié)調(diào)可以提高審計效率
D.外部審計活動是遵守I I A 的《標(biāo)準(zhǔn)》而進(jìn)行的

9.單項選擇題以下由誰負(fù)責(zé)對信息安全和控制的評估活動進(jìn)行監(jiān)督?()

A.首席風(fēng)險官
B.高級經(jīng)理
C.首席審計執(zhí)行官
D.審計委員會

最新試題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計團(tuán)隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

題型:單項選擇題