單項選擇題某位剛?cè)温毜膬?nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)對于審計業(yè)務(wù)客戶的運算發(fā)生了重大變化,該公司的高級審計師告訴他這是由于新任的經(jīng)理吸引的客戶增加引起的,所以告知其不用在意,那么該新任職的內(nèi)部審計師應(yīng)該()

A.聽從高級審計師的建議,并因為節(jié)約成本的原因不再進行審計程序
B.該新任職的內(nèi)部審計師不與高級審計師進行溝通獨自進行調(diào)查
C.高級審計師應(yīng)該幫助這位剛?cè)温毜膬?nèi)部審計師建立一個計劃來收集恰當?shù)膶徲嬜C據(jù)
D.該高級審計師應(yīng)該停止審計工作,直到該重大變化趨于正常


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列哪項陳述最準確地描述了內(nèi)部審計人員在確定是否達到目標時所使用的審計標準是如何建立的?()

A.適當?shù)臅嫽驅(qū)徲嫓蕼y,包括國際準則,應(yīng)作為審計標準。
B.管理層和/或董事會負責(zé)制定標準。
C.公司經(jīng)營所處的行業(yè)針對每個公司成員所建立的審計標準,以及這個行業(yè)的最佳實踐。
D.內(nèi)部審計人員應(yīng)根據(jù)專業(yè)標準或政府規(guī)章制度去建立標準。

2.單項選擇題下列活動中屬于內(nèi)部審計師在不損害獨立性的前提下可以參與的是()

A.對信息處理系統(tǒng)的起草
B.幫助系統(tǒng)編寫者設(shè)計程序
C.對安裝之前的系統(tǒng)進行安全審查
D.合理運用自己的技術(shù)處理系統(tǒng)中的風(fēng)險漏洞

3.單項選擇題一家公司的內(nèi)部審計主管認為內(nèi)部審計人員不具備對金融衍生品領(lǐng)域進行審計所必要的技能。以下哪項行動最不能接受()

A.向?qū)徲嬑瘑T會反映問題,與他們商討將審計業(yè)務(wù)外包給一個合格的外部審計機構(gòu)。
B.確定所需的必要知識,如果可以在審計委員會要求的適當時間內(nèi)完成,對審計人員進行適當?shù)呐嘤?xùn)。
C.向?qū)徲嬑瘑T會反映問題,并指派最有能力的審計人員執(zhí)行審計業(yè)務(wù)。
D.聘請金融衍生品專家對項目提供咨詢意見,并在當?shù)嘏e辦一個金融衍生品工具研討會作為補充。

4.單項選擇題根據(jù)框架,下列內(nèi)部審計師的行為沒有保持職業(yè)審慎的是()

A.考慮每筆業(yè)務(wù)發(fā)生嚴重不合規(guī)現(xiàn)象的概率
B.以充分的審慎態(tài)度開展確認服務(wù)的各項程序,以確保所有的風(fēng)險均得到識別
C.權(quán)衡確認服務(wù)的成本與效益
D.以上三項均不是

5.單項選擇題以下哪一項關(guān)于應(yīng)有的職業(yè)審慎的說法是正確的()

A.內(nèi)部審計師應(yīng)該在提交報告前對所有業(yè)務(wù)進行詳細檢查
B.除非內(nèi)部審計師對項目有絕對的把握,否則就不應(yīng)該在審計報告中提及
C.審計報告不應(yīng)該被認為已提供了某一項目的絕對真實情況
D.內(nèi)部審計師沒有責(zé)任提出改進建議

6.單項選擇題與建立了完整的道德行為規(guī)范的公司相比,沒有建立道德行為規(guī)范的公司可能是()

A.道德行為標準比較低
B.缺乏可以評價員工行為的準則
C.在進行內(nèi)部審計過程中,出錯風(fēng)險更大
D.以上說法都正確

7.單項選擇題下列關(guān)于外部審計活動和內(nèi)部審計活動的說法中,正確的是()

A.外部審計活動的開展順序一般在內(nèi)部審計活動之后
B.內(nèi)部審計活動重點關(guān)注財務(wù)目標和行為
C.外部審計活動與內(nèi)部審計活動協(xié)調(diào)可以提高審計效率
D.外部審計活動是遵守I I A 的《標準》而進行的

8.單項選擇題以下由誰負責(zé)對信息安全和控制的評估活動進行監(jiān)督?()

A.首席風(fēng)險官
B.高級經(jīng)理
C.首席審計執(zhí)行官
D.審計委員會

最新試題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

題型:單項選擇題