單項選擇題

據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》,內(nèi)部審計人員在執(zhí)行資金運(yùn)作的確認(rèn)項目時必須考慮以下哪項?()
Ⅰ.審計委員會要求確保資金部門遵守與金融工具使用相關(guān)的新政策。
Ⅱ.資金管理部門還沒有制定任何風(fēng)險管理政策。
Ⅲ.由于最近出售一個部門,資金部門管理的現(xiàn)金及有價證券金額增加了350%。
Ⅳ.外部審計人員表示獲得賬戶確認(rèn)存在一定的困難。

A.只有Ⅰ和Ⅱ是對的
B.只有Ⅰ和Ⅳ是對的
C.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ是對的
D.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是對的


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1.單項選擇題根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》,以下哪項可適用于內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的質(zhì)量保證和改進(jìn)程序?()

A.應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期監(jiān)測
B.應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的所有方面進(jìn)行評估
C.應(yīng)每三年獲取一次外部評估
D.主要重點應(yīng)該放在對確認(rèn)服務(wù)的審查

2.單項選擇題某公司計劃建造一座新辦公樓,與一承包商簽訂了3000萬美元固定價格的承包合同。以下哪項內(nèi)容帶來的風(fēng)險最大?()

A.材料以次充好
B.人工費(fèi)用超支
C.工程不能及時完工
D.對材料、設(shè)備等實物保管不善

3.單項選擇題被審計單位滿意度調(diào)查為被審計單位提供了什么機(jī)會?()

A.對審計發(fā)現(xiàn)采取具體的改進(jìn)措施
B.對重大審計發(fā)現(xiàn)作出解釋的機(jī)會
C.對改進(jìn)審計流程提供建議的機(jī)會
D.對風(fēng)險管理負(fù)責(zé)

5.單項選擇題財務(wù)報表的合規(guī)性、真實性、公允性,是下列哪項審計業(yè)務(wù)的目的?()

A.績效審計
B.合規(guī)性審計
C.財務(wù)審計
D.運(yùn)營審計

6.單項選擇題某審計師已計劃對公司質(zhì)量保證部門的工作成效進(jìn)行審計,因為質(zhì)量保證部門影響著貨物的接收,貨物向生產(chǎn)部門的輸送,以及與次品有關(guān)的廢料成本等等。被審計單位對此有不同意見,認(rèn)為此類審計業(yè)務(wù)不屬于內(nèi)部審計部門的業(yè)務(wù)范圍,而應(yīng)該純屬于質(zhì)量保證部門的權(quán)限范圍。對此,內(nèi)部審計部門如何應(yīng)對最為恰當(dāng)?()

A.參考內(nèi)部審計部門的章程和經(jīng)過審批的審計計劃,這兩份文件包括目前階段的指定被審計領(lǐng)域。
B.由于質(zhì)量保證屬于新成立的職能部門,內(nèi)部審計部門應(yīng)征得管理層的同意,由后者充當(dāng)中間調(diào)停者的角色,為此筆審計業(yè)務(wù)確定工作范圍。
C.指出審計業(yè)務(wù)將只限于根據(jù)在開始審計之前由質(zhì)量保證部門確定和批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn),對質(zhì)量保證部門進(jìn)行相關(guān)審查。
D.終止該審計業(yè)務(wù),因為在得不到被審計單位配合的情況下開展經(jīng)營審計不會有任何成效。

7.單項選擇題內(nèi)部審計師開展咨詢業(yè)務(wù)的范圍應(yīng)該()

A.能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)部審計師與客戶一致同意的目標(biāo)
B.內(nèi)部審計師的專業(yè)能力能勝任的有關(guān)領(lǐng)域
C.僅限于組織內(nèi)部控制活動薄弱的環(huán)節(jié)
D.增加企業(yè)價值的領(lǐng)域

9.單項選擇題某內(nèi)部審計師正在評價公司保密政策的遵守情況,以下哪項內(nèi)容不屬于審計師應(yīng)該采取的恰當(dāng)步驟?()

A.確定哪些人可以接觸包含保密信息的數(shù)據(jù)庫。
B.評估公司的隱私政策,以確定其是否涵蓋了恰當(dāng)?shù)男畔ⅰ?br/>C.分析對包含有保密信息的永久性文檔和報告的接觸情況。
D.確定保密信息被提供給相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的事例。

10.單項選擇題《標(biāo)準(zhǔn)》不要求首席審計執(zhí)行官()

A.為年度報表的財務(wù)審計提供資料。
B.與董事會和高級管理層溝通外部審計師關(guān)于績效評估的結(jié)果。
C.與外部審計師協(xié)調(diào)審計工作。
D.與董事會和高級管理層溝通關(guān)于內(nèi)外部審計師協(xié)調(diào)工作的評估結(jié)果。

最新試題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

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某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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