單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)財(cái)務(wù)部門付款業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn),3%的付款程序是不恰當(dāng)?shù)?,?%的付款程序沒有經(jīng)過恰當(dāng)審批。以上描述的是審計(jì)發(fā)現(xiàn)的哪項(xiàng)因素()

A.標(biāo)準(zhǔn)
B.結(jié)果
C.原因
D.條件


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2.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師建議改變公司的銷售模式,該建議有可能為公司帶來超額的利潤,他將建議提交給管理層的最佳方式是()

A.將該項(xiàng)建議直接提交給銷售部門的負(fù)責(zé)人
B.將該建議提交給審計(jì)委員會
C.將建議提交首席審計(jì)執(zhí)行官,由首席審計(jì)執(zhí)行官設(shè)法使高層管理人員注意這份建議
D.建議召開研討會討論這項(xiàng)建議

3.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)審計(jì)工作能證實(shí)某零售企業(yè)的貴重存貨是否存在盤虧()

A.將目前的存貨周轉(zhuǎn)率與以往的進(jìn)行對比,分析是否存在異常
B.將實(shí)物盤點(diǎn)與賬面記錄相比較
C.將當(dāng)期的銷售凈利率與以往進(jìn)行對比,分析是否存在異常
D.對倉庫庫管人員進(jìn)行崗位審查

4.單項(xiàng)選擇題為了降低日常的費(fèi)用,某企業(yè)的行政部門減少了發(fā)放報(bào)紙的次數(shù),但是每月的送報(bào)紙費(fèi)用依然在增加。為了防止不符合規(guī)定的費(fèi)用被列為送報(bào)紙費(fèi)用,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該采取哪種措施()

A.審查明細(xì)賬與相應(yīng)的總賬
B.記錄每天的業(yè)務(wù)量
C.將送報(bào)紙服務(wù)發(fā)票明細(xì)清單與報(bào)紙接收備案登記簿進(jìn)行核對
D.檢查費(fèi)用核算的正確性

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員在對組織進(jìn)行隱私政策合規(guī)評估期間,不宜采取以下哪項(xiàng)措施()

A.確定誰可以訪問包含機(jī)密信息的數(shù)據(jù)庫
B.評估該組織的隱私政策,以確定是否包含適當(dāng)?shù)男畔?br/>C.分析永久性文件和含有機(jī)密信息的報(bào)告的訪問
D.評估政府對從組織收到的機(jī)密信息所采取的相關(guān)保安措施

6.單項(xiàng)選擇題甲公司設(shè)置有獨(dú)立的內(nèi)審部和環(huán)境審計(jì)部,兩個(gè)部門獨(dú)立運(yùn)行,分別向首席審計(jì)執(zhí)行官和環(huán)境管理副總裁匯報(bào)。以下說法錯(cuò)誤的是()

A.環(huán)境審計(jì)部向環(huán)境管理副總裁匯報(bào),首席審計(jì)執(zhí)行官在制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃時(shí),不需考慮環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
B.如果內(nèi)部審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)仍有重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)未得到有效控制,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)調(diào)整內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,對仍暴露的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)做進(jìn)一步調(diào)查
C.首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)與環(huán)境審計(jì)部建立密切的合作關(guān)系
D.首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)安排對環(huán)境審計(jì)實(shí)施質(zhì)量保證檢查

8.單項(xiàng)選擇題以下哪種行為最能說明一個(gè)企業(yè)承擔(dān)了企業(yè)社會責(zé)任(CSR)()

A.企業(yè)社會責(zé)任相關(guān)的活動只在該組織內(nèi)部進(jìn)行報(bào)告
B.董事會宣布在CSR方面采用ISO框架
C.生產(chǎn)管理人員被通知去審查和修改生產(chǎn)流程,以使其與組織的企業(yè)社會責(zé)任政策相適應(yīng)
D.企業(yè)社會責(zé)任活動僅是由第三方審計(jì)

9.單項(xiàng)選擇題某銷售公司利用電子表格來處理新業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù),因?yàn)樵擁?xiàng)新業(yè)務(wù)適用于以前的電子表格運(yùn)算公式,那么為了保證運(yùn)算的正確性,應(yīng)該采取的最佳措施是()

A.檢查電子表格數(shù)據(jù)處理開發(fā)過程
B.修改表格中的所有單元以保證其適應(yīng)新業(yè)務(wù)
C.對輸出結(jié)果進(jìn)行敏感性分析
D.保護(hù)除數(shù)據(jù)輸入單元以外的所有單元

10.單項(xiàng)選擇題“在無須依靠假設(shè)的前提下對事實(shí)的證明”是指哪一種審計(jì)證據(jù)()

A.佐證
B.確證
C.最優(yōu)證據(jù)
D.直接證據(jù)

最新試題

以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項(xiàng)選擇題

在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()

題型:單項(xiàng)選擇題

為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

題型:單項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計(jì)員可以()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門將()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對報(bào)告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項(xiàng)選擇題