單項選擇題為了降低日常的費用,某企業(yè)的行政部門減少了發(fā)放報紙的次數(shù),但是每月的送報紙費用依然在增加。為了防止不符合規(guī)定的費用被列為送報紙費用,內(nèi)部審計師應該采取哪種措施()

A.審查明細賬與相應的總賬
B.記錄每天的業(yè)務量
C.將送報紙服務發(fā)票明細清單與報紙接收備案登記簿進行核對
D.檢查費用核算的正確性


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1.單項選擇題內(nèi)部審計人員在對組織進行隱私政策合規(guī)評估期間,不宜采取以下哪項措施()

A.確定誰可以訪問包含機密信息的數(shù)據(jù)庫
B.評估該組織的隱私政策,以確定是否包含適當?shù)男畔?br/>C.分析永久性文件和含有機密信息的報告的訪問
D.評估政府對從組織收到的機密信息所采取的相關(guān)保安措施

2.單項選擇題甲公司設置有獨立的內(nèi)審部和環(huán)境審計部,兩個部門獨立運行,分別向首席審計執(zhí)行官和環(huán)境管理副總裁匯報。以下說法錯誤的是()

A.環(huán)境審計部向環(huán)境管理副總裁匯報,首席審計執(zhí)行官在制定內(nèi)部審計計劃時,不需考慮環(huán)境風險
B.如果內(nèi)部審計部門發(fā)現(xiàn)仍有重大環(huán)境風險未得到有效控制,首席審計執(zhí)行官應調(diào)整內(nèi)部審計計劃,對仍暴露的環(huán)境風險做進一步調(diào)查
C.首席審計執(zhí)行官應與環(huán)境審計部建立密切的合作關(guān)系
D.首席審計執(zhí)行官應安排對環(huán)境審計實施質(zhì)量保證檢查

4.單項選擇題以下哪種行為最能說明一個企業(yè)承擔了企業(yè)社會責任(CSR)()

A.企業(yè)社會責任相關(guān)的活動只在該組織內(nèi)部進行報告
B.董事會宣布在CSR方面采用ISO框架
C.生產(chǎn)管理人員被通知去審查和修改生產(chǎn)流程,以使其與組織的企業(yè)社會責任政策相適應
D.企業(yè)社會責任活動僅是由第三方審計

5.單項選擇題某銷售公司利用電子表格來處理新業(yè)務的數(shù)據(jù),因為該項新業(yè)務適用于以前的電子表格運算公式,那么為了保證運算的正確性,應該采取的最佳措施是()

A.檢查電子表格數(shù)據(jù)處理開發(fā)過程
B.修改表格中的所有單元以保證其適應新業(yè)務
C.對輸出結(jié)果進行敏感性分析
D.保護除數(shù)據(jù)輸入單元以外的所有單元

6.單項選擇題“在無須依靠假設的前提下對事實的證明”是指哪一種審計證據(jù)()

A.佐證
B.確證
C.最優(yōu)證據(jù)
D.直接證據(jù)

7.單項選擇題某零銷商在全國30個同等城市有連鎖分店,某內(nèi)部審計師授命對每個商店的促銷活動進行評價,已知各個地區(qū)的分店的促銷費用除不超出預算額外,關(guān)于費用在報紙、電臺、電視和宣傳單等媒介上的分配和資金使用均不受限制,那么該內(nèi)部審計師應該采用的分析方法是()

A.采用多元回歸分析法,模型化銷售量和促銷政策的關(guān)系
B.采用時間序列分析法,觀察該段時間內(nèi)促銷的效果
C.采用辨別分析法,辨別促銷策略的有效性
D.采用簡單回復分析,分析銷售量和促銷活動的關(guān)系

9.單項選擇題某內(nèi)部審計師對某高級餐廳的服務質(zhì)量進行評估,通過下列方式獲得的審計證據(jù)中,證明力最強的是()

A.對一天內(nèi)的所有享受餐廳服務的人員進行調(diào)查問卷
B.委托服務部門經(jīng)理匯總提供給所有餐廳人員的調(diào)查問卷的收集
C.對部門主管的服務員工作調(diào)查記錄進行抽查
D.對餐廳的服務員進行隨機抽樣,并與樣本服務員進行面談

10.單項選擇題評價存貨的內(nèi)部控制時,內(nèi)部審計師需要考慮內(nèi)部控制的健全性和運行的有效性等內(nèi)容,那么下列程序中,提供的證明信息最少的是()

A.對存貨的存放倉庫進行實地觀察
B.要求與存貨管理的人員參與填寫內(nèi)部控制問卷調(diào)查表
C.編制存貨收發(fā)程序的流程圖
D.檢查管理人員要求盤點存貨的指令

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在審計財務合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

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某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()

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以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

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要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

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審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

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評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

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