單項選擇題要確定某新開發(fā)的電腦系統(tǒng)是否按照原定意圖運作的最佳測試辦法是()

A.審查該系統(tǒng)的設(shè)計說明
B.與用戶進行面談
C.檢查用戶參與開發(fā)的記錄
D.檢查系統(tǒng)測試計劃和測試結(jié)果


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題內(nèi)部審計師正對組織的郵政活動進行經(jīng)營審計,以確定郵件快寄服務(wù)是否只是限制在需要的情況下使用。為了測試成本/效益性,該審計師選擇了100個最近的郵件快寄交易進行檢查。這種抽樣技術(shù)的主要局限在于()

A.沒有對所有快寄服務(wù)進行統(tǒng)計推斷
B.導(dǎo)致的樣本量太小,以至無法推斷總體
C.沒有評價這一區(qū)域已存在的控制制度
D.沒有描述從中抽取樣本的總體

2.單項選擇題某工廠新引進了一條加工生產(chǎn)線,由于該生產(chǎn)線,工廠的工作效率大大提高,所以原材料的需求遠遠大于原來的采購量,某內(nèi)部審計師在對采購需求是否隨著生產(chǎn)線的引進而及時更新的審計時,最佳的審計程序是()

A.利用通用審計軟件在近期的需求量中選取樣本,并與當期系統(tǒng)中的采購訂單中的數(shù)量進行比較
B.在生產(chǎn)技術(shù)人員的幫助下計算原材料的需求量,并與當期系統(tǒng)中的采購訂單中的數(shù)量進行比較
C.盤點倉庫中的原材料數(shù)量,判斷倉儲數(shù)量是否大于原來生產(chǎn)計劃下的需求量
D.以上程序均不能達到審計目標

4.單項選擇題審計師要評價管理層對公司不可收回賬款金額的估值,以下哪種數(shù)據(jù)對于審計師的工作有效性最差?()

A.已發(fā)表的、表明商業(yè)總體滑坡的經(jīng)濟指數(shù)。
B.在過去六個月中公司每月實際注銷的賬戶金額。
C.過去六個月公司每個月的總銷售額。
D.貸款部經(jīng)理關(guān)于預(yù)期未來可收回現(xiàn)金的書面預(yù)測。

5.單項選擇題訪談是收集審計證據(jù)的一種技術(shù),則在采用訪談時,應(yīng)該考慮到的問題是()

A.訪談的結(jié)果應(yīng)該得到收集的客觀資料的支持
B.訪談收集的結(jié)果往往比問卷調(diào)查更加客觀
C.訪談的結(jié)果可以直接支持于審計結(jié)果
D.訪談是一種系統(tǒng)的證據(jù)收集方式

6.單項選擇題在編制組織的采購流程圖時,以下哪種審計證據(jù)來源最沒有價值?()

A.面談采購主管
B.對過去一個月完成采購訂單進行抽樣復(fù)核
C.復(fù)核采購政策和程序手冊
D.與采購人員進行穿行測試

7.單項選擇題內(nèi)部審計師收到的詢證函的回函屬于()

A.分析證據(jù)
B.證明證據(jù)
C.文件證據(jù)
D.實物證據(jù)

8.單項選擇題下列選項中,關(guān)于初步調(diào)查中采用的內(nèi)部控制問卷的優(yōu)點,說法不正確的是()

A.可以有效的收集大量人員的信息
B.對所有信息提供人員提供的信息予以規(guī)范化,方便比較
C.可以降低審計師觀察信息提供人員舉止和環(huán)境的機會
D.可以用來對被測試的控制系統(tǒng)進行初步評估

9.單項選擇題證據(jù)形式不同,可信程度也不同,下面哪項證據(jù)不可信?()

A.賣主發(fā)票
B.委托人提供的銀行對賬單
C.審計師的計算結(jié)果
D.被審單位預(yù)先編號的發(fā)票

10.單項選擇題某公司有政策要求公正一貫地對待所有顧客。以下哪項審計程序能夠提供關(guān)于政策得到遵守的最有說服力的證據(jù)?()

A.將每個顧客所欠的未結(jié)應(yīng)收帳款的帳齡進行比較。
B.抽取顧客樣本,將賒銷報告與年度銷售情況進行比較。
C.將未結(jié)應(yīng)收帳款的比率與每個顧客的授權(quán)賒購額度進行比較。
D.將提供給每個顧客的銷售折扣進行比較。

最新試題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

應(yīng)該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題