A.作業(yè)層系統(tǒng)
B.知識(shí)層系統(tǒng)
C.管理層系統(tǒng)
D.戰(zhàn)略層系統(tǒng)
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A.集中處理
B.分散處理
C.分布處理
D.同步處理
A.通過(guò)一系列手段(如在事先規(guī)定的鍵盤不活動(dòng)階段結(jié)束之后采取自動(dòng)鎖住措施),限制對(duì)局域網(wǎng)(LAN )的訪問(wèn)。
B.限制對(duì)具有強(qiáng)大更新能力的軟件產(chǎn)品或工具進(jìn)行訪問(wèn),并對(duì)這些產(chǎn)品或工具的安裝進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
C.在用戶企圖登錄局域網(wǎng)(LAN )時(shí),應(yīng)用密碼安全措施,來(lái)驗(yàn)證用戶身份。
D.為工資部門制定禁止直接更新數(shù)據(jù)文檔的安全政策。
A.服務(wù)器、客戶端和傳輸控制協(xié)議/因特網(wǎng)協(xié)議(TCP/I P )。
B.服務(wù)器、外網(wǎng)和客戶端。
C.服務(wù)器、擴(kuò)展置標(biāo)語(yǔ)音(XML )和傳輸控制協(xié)議/因特網(wǎng)協(xié)議(TCP/I P )。
D.客戶、傳輸控制協(xié)議/因特網(wǎng)協(xié)議(TCP/I P )和超文本標(biāo)記語(yǔ)音(HTML )。
A.合理性檢查
B.有效性檢查
C.相關(guān)性校驗(yàn)
D.數(shù)位校驗(yàn)
A.隨著分析師們逐漸尋找其他信息來(lái)源,對(duì)系統(tǒng)的使用可能會(huì)減少
B.交易數(shù)據(jù)庫(kù)可能會(huì)被破壞
C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能會(huì)復(fù)制系統(tǒng)的主要設(shè)計(jì)內(nèi)容
D.容量有限可能會(huì)妨礙訪問(wèn)人數(shù)的增加
A.組織控制
B.經(jīng)營(yíng)控制
C.變化控制
D.處理控制
A.使用電子郵件發(fā)送和批準(zhǔn)采購(gòu)請(qǐng)求。
B.訂單一發(fā)出就自動(dòng)落實(shí)預(yù)算資金的責(zé)任。
C.當(dāng)余額達(dá)到再訂貨點(diǎn)時(shí),立即發(fā)出采購(gòu)請(qǐng)求通知單。
D.自動(dòng)將訂單發(fā)給提供在價(jià)格、運(yùn)費(fèi)和送貨時(shí)間方面最好的供應(yīng)商。
A.存在性檢驗(yàn)
B.總額控制(control total s )
C.限制檢驗(yàn)(limi tcheck )
D.可信性檢驗(yàn)(Reasonabl enesscheek )
A.編程人員不能接觸計(jì)算機(jī)設(shè)備
B.不需要的文件在受控條件下及時(shí)刪除
C.可以錄入手工分錄的人員必須經(jīng)過(guò)正式的授權(quán)
D.只有被授權(quán)的用戶才能實(shí)現(xiàn)對(duì)特定數(shù)據(jù)和資源進(jìn)行訪問(wèn)
A.指紋
B.聲音
C.口令
D.虹膜
最新試題
某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒有高級(jí)管理層在場(chǎng)Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)
為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()
根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()
根據(jù)《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開展()
以下哪項(xiàng)是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動(dòng)上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議和研討會(huì)Ⅲ.執(zhí)行特殊審計(jì)和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計(jì)研究項(xiàng)目
內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過(guò)程中得到展開()
在關(guān)于健康和安全政策的審計(jì)業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計(jì)師認(rèn)為員工受傷率過(guò)高的問(wèn)題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時(shí)符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實(shí)施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師最好的做法()
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對(duì)審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()
內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()