A.服務(wù)器、客戶端和傳輸控制協(xié)議/因特網(wǎng)協(xié)議(TCP/I P )。
B.服務(wù)器、外網(wǎng)和客戶端。
C.服務(wù)器、擴(kuò)展置標(biāo)語音(XML )和傳輸控制協(xié)議/因特網(wǎng)協(xié)議(TCP/I P )。
D.客戶、傳輸控制協(xié)議/因特網(wǎng)協(xié)議(TCP/I P )和超文本標(biāo)記語音(HTML )。
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A.合理性檢查
B.有效性檢查
C.相關(guān)性校驗
D.數(shù)位校驗
A.隨著分析師們逐漸尋找其他信息來源,對系統(tǒng)的使用可能會減少
B.交易數(shù)據(jù)庫可能會被破壞
C.競爭對手可能會復(fù)制系統(tǒng)的主要設(shè)計內(nèi)容
D.容量有限可能會妨礙訪問人數(shù)的增加
A.組織控制
B.經(jīng)營控制
C.變化控制
D.處理控制
A.使用電子郵件發(fā)送和批準(zhǔn)采購請求。
B.訂單一發(fā)出就自動落實預(yù)算資金的責(zé)任。
C.當(dāng)余額達(dá)到再訂貨點時,立即發(fā)出采購請求通知單。
D.自動將訂單發(fā)給提供在價格、運費和送貨時間方面最好的供應(yīng)商。
A.存在性檢驗
B.總額控制(control total s )
C.限制檢驗(limi tcheck )
D.可信性檢驗(Reasonabl enesscheek )
A.編程人員不能接觸計算機(jī)設(shè)備
B.不需要的文件在受控條件下及時刪除
C.可以錄入手工分錄的人員必須經(jīng)過正式的授權(quán)
D.只有被授權(quán)的用戶才能實現(xiàn)對特定數(shù)據(jù)和資源進(jìn)行訪問
A.指紋
B.聲音
C.口令
D.虹膜
A.設(shè)備、數(shù)據(jù)和軟件的變化
B.處理能力不夠充分
C.缺乏備份場地安排
D.數(shù)據(jù)復(fù)雜性增加
A.希望在互聯(lián)網(wǎng)上從事電子商務(wù)的公司必須滿足互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商聯(lián)盟建立的安全標(biāo)準(zhǔn)
B.希望從事互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)的公司必須先向互聯(lián)網(wǎng)獲得創(chuàng)建主頁的許可
C.利用互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)電子商務(wù)必須使用防火墻
D.以上都對
A.總線網(wǎng)
B.環(huán)形網(wǎng)絡(luò)
C.星環(huán)網(wǎng)
D.無線網(wǎng)狀網(wǎng)
最新試題
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()
在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認(rèn)為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()
某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目
某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()
作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準(zhǔn)備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()