A.存在性檢驗(yàn)
B.總額控制(control total s )
C.限制檢驗(yàn)(limi tcheck )
D.可信性檢驗(yàn)(Reasonabl enesscheek )
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A.編程人員不能接觸計(jì)算機(jī)設(shè)備
B.不需要的文件在受控條件下及時(shí)刪除
C.可以錄入手工分錄的人員必須經(jīng)過(guò)正式的授權(quán)
D.只有被授權(quán)的用戶才能實(shí)現(xiàn)對(duì)特定數(shù)據(jù)和資源進(jìn)行訪問(wèn)
A.指紋
B.聲音
C.口令
D.虹膜
A.設(shè)備、數(shù)據(jù)和軟件的變化
B.處理能力不夠充分
C.缺乏備份場(chǎng)地安排
D.數(shù)據(jù)復(fù)雜性增加
A.希望在互聯(lián)網(wǎng)上從事電子商務(wù)的公司必須滿足互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商聯(lián)盟建立的安全標(biāo)準(zhǔn)
B.希望從事互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)的公司必須先向互聯(lián)網(wǎng)獲得創(chuàng)建主頁(yè)的許可
C.利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)必須使用防火墻
D.以上都對(duì)
A.總線網(wǎng)
B.環(huán)形網(wǎng)絡(luò)
C.星環(huán)網(wǎng)
D.無(wú)線網(wǎng)狀網(wǎng)
A.使用帶有密碼的屏幕保護(hù)程序
B.在多層數(shù)據(jù)安全系統(tǒng)中建立安全配置文件
C.加密數(shù)據(jù)文件
D.自動(dòng)注銷不活躍用戶
A.內(nèi)聯(lián)網(wǎng)
B.外聯(lián)網(wǎng)
C.數(shù)字用戶線路
D.寬帶
A.磁帶的單位存儲(chǔ)價(jià)格最便宜
B.CD-ROM 具有反復(fù)讀寫功能
C.硬盤具有速度快,容量大的特點(diǎn)
D.光盤庫(kù)可以同時(shí)容納多張光盤并對(duì)其訪問(wèn)
A.數(shù)據(jù)定義語(yǔ)言
B.數(shù)據(jù)操縱語(yǔ)言
C.數(shù)據(jù)字典
D.數(shù)據(jù)挖掘
A.集成測(cè)試工具
B.操作系統(tǒng)
C.子模式授權(quán)
D.應(yīng)用程序軟件
最新試題
內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過(guò)程中得到展開(kāi)()
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對(duì)審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開(kāi)展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
根據(jù)《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開(kāi)展()
某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()
以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()
某審計(jì)師在對(duì)鋼鐵企業(yè)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問(wèn)題。對(duì)此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來(lái)應(yīng)該()
作為年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一部分,國(guó)家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會(huì)主席和幾個(gè)高層管理人員見(jiàn)面以了解他們對(duì)近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會(huì)面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會(huì)發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動(dòng)有用()