單項(xiàng)選擇題財(cái)務(wù)報(bào)告出現(xiàn)以下哪種趨勢(shì)最有可能表明可能存在問(wèn)題()

A.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率大幅降低
B.存貨周轉(zhuǎn)率大幅提高
C.在未償還應(yīng)收賬款總額相比,每日銷(xiāo)售額大幅增加
D.速動(dòng)比率大幅提高


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1.單項(xiàng)選擇題完成舞弊調(diào)查后在發(fā)布正式書(shū)面報(bào)告之前,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)向組織哪方提交最終審計(jì)報(bào)告草案()

A.法律顧問(wèn)
B.外部審計(jì)師
C.審計(jì)委員會(huì)
D.首席審計(jì)執(zhí)行官

3.單項(xiàng)選擇題在規(guī)劃審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員在對(duì)擬審計(jì)領(lǐng)域進(jìn)行舞弊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)首先考慮以下哪一方面()

A.舞弊影響和舞弊風(fēng)險(xiǎn)
B.存在舞弊行為的證據(jù)
C.組織結(jié)構(gòu)
D.管理層的風(fēng)險(xiǎn)偏好

5.單項(xiàng)選擇題以下哪種情形可能會(huì)使員工竊取其他單位送達(dá)至組織的支票并將其兌現(xiàn)()

A.收取支票時(shí)沒(méi)有嚴(yán)格背書(shū)
B.機(jī)構(gòu)的支票只要求有一個(gè)人的簽名
C.應(yīng)收賬款和采購(gòu)訂單由同一名雇員負(fù)責(zé)
D.現(xiàn)金存款和應(yīng)收賬款由同一名雇員負(fù)責(zé)

6.單項(xiàng)選擇題在意識(shí)到存在可能導(dǎo)致舞弊行為的控制缺陷后,內(nèi)部審計(jì)人員接下來(lái)應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)行動(dòng)()

A.出具一份書(shū)面報(bào)告指出控制缺陷
B.針對(duì)其他舞弊征兆進(jìn)行測(cè)試
C.通知外部審計(jì)人員可能存在舞弊行為
D.建議內(nèi)部審計(jì)人員、律師、調(diào)查員、保安人員和其他合適的專(zhuān)家進(jìn)行舞弊調(diào)查

7.單項(xiàng)選擇題以下哪種情況是表示公司可能發(fā)生舞弊的最有力信號(hào)()

A.財(cái)務(wù)主管助理拒絕休假
B.明細(xì)賬與總分類(lèi)賬的獨(dú)立對(duì)賬經(jīng)常不能按時(shí)完成
C.生產(chǎn)制造過(guò)程產(chǎn)生的廢料過(guò)多
D.有一位經(jīng)理在報(bào)告階段結(jié)束時(shí)經(jīng)常超出預(yù)算

8.單項(xiàng)選擇題審計(jì)師怎樣才能確定款項(xiàng)是否可能已被盜用于支付虛構(gòu)的員工工資()

A.確定負(fù)責(zé)工資表的員工是否需要年假
B.將當(dāng)期工資支出與往期進(jìn)行對(duì)比,注意增加的數(shù)額
C.請(qǐng)求執(zhí)法機(jī)關(guān)協(xié)助,以便訪問(wèn)機(jī)密工資記錄
D.通過(guò)物理手段驗(yàn)證工資單上的員工是否在組織內(nèi)工作

9.單項(xiàng)選擇題如果財(cái)務(wù)主任拿走了客戶的現(xiàn)金匯款,沒(méi)有把這筆錢(qián)放入現(xiàn)金存款,而且把其余的收入借記現(xiàn)金,那么以下哪種方式最擅于發(fā)現(xiàn)這種現(xiàn)象()

A.開(kāi)展月度分析檢查,將應(yīng)收賬款額與銷(xiāo)售量及現(xiàn)金收入進(jìn)行比較
B.檢查客戶對(duì)客戶服務(wù)部門(mén)的問(wèn)詢情況
C.由內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)隨機(jī)挑選的賬目進(jìn)行定期核對(duì),并對(duì)已發(fā)現(xiàn)的所有差額采取跟蹤行動(dòng)
D.對(duì)所有收入和周轉(zhuǎn)單據(jù)進(jìn)行分批歸類(lèi),將各類(lèi)分批過(guò)賬與應(yīng)收賬款和現(xiàn)金帳戶進(jìn)行對(duì)帳

10.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師正對(duì)某部門(mén)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審計(jì),該部門(mén)的銷(xiāo)售、毛利和凈利潤(rùn)均存在超常增長(zhǎng)的情形。若內(nèi)部審計(jì)師仍懷疑存在虛構(gòu)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)以虛增上報(bào)利潤(rùn)的情形,以下哪項(xiàng)審計(jì)程序最無(wú)效()

A.進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)
B.按月編制存貨清單并根據(jù)永續(xù)盤(pán)存記錄調(diào)查反常的存貨變動(dòng)情況
C.按月編制銷(xiāo)售變動(dòng)狀況及毛利明細(xì)表,通過(guò)調(diào)查銷(xiāo)售的相關(guān)支持文件來(lái)檢查存在的超常銷(xiāo)售額及超常毛利的月份
D.對(duì)年終銷(xiāo)售及購(gòu)貨業(yè)務(wù)進(jìn)行截止性測(cè)試

最新試題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開(kāi)展()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某審計(jì)師在對(duì)鋼鐵企業(yè)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門(mén),而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問(wèn)題。對(duì)此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒(méi)有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒(méi)有高級(jí)管理層在場(chǎng)Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門(mén)將()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題