A.期望值
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.精確度
D.概率值
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A.實物證據(jù)
B.文件證據(jù)
C.證明證據(jù)
D.分析證據(jù)
A.永久性檔案
B.公司的交易慣例文件
C.即將被審計的活動的預(yù)算信息
D.質(zhì)量控制文件的分析材料
A.審查該系統(tǒng)的設(shè)計說明
B.與用戶進(jìn)行面談
C.檢查用戶參與開發(fā)的記錄
D.檢查系統(tǒng)測試計劃和測試結(jié)果
A.沒有對所有快寄服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計推斷
B.導(dǎo)致的樣本量太小,以至無法推斷總體
C.沒有評價這一區(qū)域已存在的控制制度
D.沒有描述從中抽取樣本的總體
A.利用通用審計軟件在近期的需求量中選取樣本,并與當(dāng)期系統(tǒng)中的采購訂單中的數(shù)量進(jìn)行比較
B.在生產(chǎn)技術(shù)人員的幫助下計算原材料的需求量,并與當(dāng)期系統(tǒng)中的采購訂單中的數(shù)量進(jìn)行比較
C.盤點倉庫中的原材料數(shù)量,判斷倉儲數(shù)量是否大于原來生產(chǎn)計劃下的需求量
D.以上程序均不能達(dá)到審計目標(biāo)
A.分層抽樣
B.屬性抽樣
C.?!叱闃?br/>D.發(fā)現(xiàn)抽樣
A.已發(fā)表的、表明商業(yè)總體滑坡的經(jīng)濟指數(shù)。
B.在過去六個月中公司每月實際注銷的賬戶金額。
C.過去六個月公司每個月的總銷售額。
D.貸款部經(jīng)理關(guān)于預(yù)期未來可收回現(xiàn)金的書面預(yù)測。
A.訪談的結(jié)果應(yīng)該得到收集的客觀資料的支持
B.訪談收集的結(jié)果往往比問卷調(diào)查更加客觀
C.訪談的結(jié)果可以直接支持于審計結(jié)果
D.訪談是一種系統(tǒng)的證據(jù)收集方式
A.面談采購主管
B.對過去一個月完成采購訂單進(jìn)行抽樣復(fù)核
C.復(fù)核采購政策和程序手冊
D.與采購人員進(jìn)行穿行測試
A.分析證據(jù)
B.證明證據(jù)
C.文件證據(jù)
D.實物證據(jù)
最新試題
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()
某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準(zhǔn)備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()