單項選擇題下列哪項關于審計業(yè)務開展過程中的中期報告工作的敘述是正確的()

A.可以報告未經證實但絕對可以吸引管理層眼球的信息
B.應該將審計建議留給最終審計報告
C.不需要立即報告重要發(fā)現(xiàn),而是等到審計業(yè)務結束時再報告
D.中期報告的應用不可以減少對最終報告的需求


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1.單項選擇題在向管理層報告審計結果時,下列哪項是激發(fā)管理層采取相關行動的最有效方法()

A.將審計報告的復印件分發(fā)給管理人員
B.以口頭方式向管理層傳達審計報告的相關內容
C.應用幻燈片來支持圍繞主題觀點開展的討論
D.在會議上為管理層閱讀審計報告

2.單項選擇題在公布對機構應付賬款部門的最終審計報告中之后,應該發(fā)送滿意度調查問卷給()

A.銷售部門經理
B.財務主管
C.總經理
D.審計委員會委員

6.單項選擇題下列選項中哪項能完整描述內部審計師在實施審計過程中的審計風險()

A.內部審計師沒有將可能存在費用超支的項目作為檢查內容
B.內部審計師沒有發(fā)現(xiàn)重大的錯誤或弱點
C.沒有發(fā)現(xiàn)采購業(yè)務中的控制薄弱環(huán)節(jié)
D.內部審計師的專業(yè)技能不足以勝任審計活動

7.單項選擇題內部審計師能驗證應付賬款的貸方是否代表了真實的經濟業(yè)務的做法是()

A.從應付賬款明細賬追查至采購憑證
B.從銀行存款明細賬的支出業(yè)務追查至付款憑證
C.檢查銀行存款日記賬
D.從采購日記賬追查至應付賬款明細賬

8.單項選擇題下列哪項是證實倉庫中存貨存在性的最有說服力的程序()

A.對倉庫中的存貨進行實地觀察
B.獲得管理層對存貨存在數(shù)量的簽字確認
C.審查存貨收發(fā)存會計賬務處理
D.審查采購訂單和驗收入庫單

10.單項選擇題內部審計師在完成對公司生產成本的現(xiàn)場調查之后,他應該()

A.制定審計工作方案
B.開展審計活動
C.分配審計資源
D.制定初步審計目標

最新試題

某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

題型:單項選擇題

應該認識到營銷內部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

題型:單項選擇題

某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

題型:單項選擇題