單項選擇題

以下哪項是關(guān)于監(jiān)督活動的真實陳述()
Ⅰ、特定活動受標(biāo)準(zhǔn)限制
Ⅱ、監(jiān)督程度取決于內(nèi)部審計人員的能力
Ⅲ、監(jiān)督程度取決于活動的復(fù)雜性
Ⅳ、審計人員主要負(fù)責(zé)監(jiān)督

A.只有I
B.I和III
C.I和IV
D.I、II和III


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2.單項選擇題下列選項中哪項能完整描述內(nèi)部審計師在實施審計過程中的審計風(fēng)險()

A.內(nèi)部審計師沒有將可能存在費用超支的項目作為檢查內(nèi)容
B.內(nèi)部審計師沒有發(fā)現(xiàn)重大的錯誤或弱點
C.沒有發(fā)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)中的控制薄弱環(huán)節(jié)
D.內(nèi)部審計師的專業(yè)技能不足以勝任審計活動

3.單項選擇題內(nèi)部審計師能驗證應(yīng)付賬款的貸方是否代表了真實的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的做法是()

A.從應(yīng)付賬款明細(xì)賬追查至采購憑證
B.從銀行存款明細(xì)賬的支出業(yè)務(wù)追查至付款憑證
C.檢查銀行存款日記賬
D.從采購日記賬追查至應(yīng)付賬款明細(xì)賬

4.單項選擇題下列哪項是證實倉庫中存貨存在性的最有說服力的程序()

A.對倉庫中的存貨進(jìn)行實地觀察
B.獲得管理層對存貨存在數(shù)量的簽字確認(rèn)
C.審查存貨收發(fā)存會計賬務(wù)處理
D.審查采購訂單和驗收入庫單

6.單項選擇題內(nèi)部審計師在完成對公司生產(chǎn)成本的現(xiàn)場調(diào)查之后,他應(yīng)該()

A.制定審計工作方案
B.開展審計活動
C.分配審計資源
D.制定初步審計目標(biāo)

7.單項選擇題作為一家鋼鐵企業(yè)的內(nèi)部審計師,在實施審計時發(fā)現(xiàn),工廠生產(chǎn)鋼鐵所用的原材料會排放污染環(huán)境的氣體。假定該審計師收集了工廠排放有害氣體的充分證據(jù),在這種情況下內(nèi)部審計師應(yīng)該()

A.將該審計發(fā)現(xiàn)報送給外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.給適當(dāng)?shù)墓芾韺犹峁┲衅趯徲媹蟾?br/>C.由于存在負(fù)面影響,不必在工作底稿中記錄該發(fā)現(xiàn)
D.忽略此問題,應(yīng)該由環(huán)境管理部門關(guān)注

9.單項選擇題最終審計報告應(yīng)該經(jīng)過誰的審核、批準(zhǔn)和簽發(fā)()

A.審計委員會
B.可能受審計結(jié)果影響或與審計結(jié)果有利益關(guān)系的人
C.首席審計執(zhí)行官或其指派者
D.首席財務(wù)官

10.單項選擇題下列哪項關(guān)于內(nèi)部審計部門跟蹤活動責(zé)任的描述最恰當(dāng)()

A.內(nèi)部審計師不需要了解糾正行動是否取得了理想的結(jié)果
B.首席審計執(zhí)行官在審計委員會的指示下開展跟蹤活動
C.內(nèi)部審計師應(yīng)監(jiān)督及確保管理層已采取有效措施,或高級管理層已接受不采取行動的風(fēng)險
D.以上都不正確

最新試題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項選擇題

評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()

題型:單項選擇題

為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

題型:單項選擇題

在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題