以下哪項是關(guān)于監(jiān)督活動的真實陳述()
Ⅰ、特定活動受標(biāo)準(zhǔn)限制
Ⅱ、監(jiān)督程度取決于內(nèi)部審計人員的能力
Ⅲ、監(jiān)督程度取決于活動的復(fù)雜性
Ⅳ、審計人員主要負(fù)責(zé)監(jiān)督
A.只有I
B.I和III
C.I和IV
D.I、II和III
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A.將該發(fā)現(xiàn)納入審計業(yè)務(wù)目標(biāo)
B.向高級管理層報告
C.不關(guān)于此風(fēng)險,因為它不在所列的清單范圍內(nèi)
D.在下次的專項采購模塊審計中關(guān)注此問題
A.內(nèi)部審計師沒有將可能存在費用超支的項目作為檢查內(nèi)容
B.內(nèi)部審計師沒有發(fā)現(xiàn)重大的錯誤或弱點
C.沒有發(fā)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)中的控制薄弱環(huán)節(jié)
D.內(nèi)部審計師的專業(yè)技能不足以勝任審計活動
A.從應(yīng)付賬款明細(xì)賬追查至采購憑證
B.從銀行存款明細(xì)賬的支出業(yè)務(wù)追查至付款憑證
C.檢查銀行存款日記賬
D.從采購日記賬追查至應(yīng)付賬款明細(xì)賬
A.對倉庫中的存貨進(jìn)行實地觀察
B.獲得管理層對存貨存在數(shù)量的簽字確認(rèn)
C.審查存貨收發(fā)存會計賬務(wù)處理
D.審查采購訂單和驗收入庫單
A.立即將審計發(fā)現(xiàn)報告給管理層,并在需要的時候利用外部法律專家的服務(wù),以實現(xiàn)審計目標(biāo)
B.將該發(fā)現(xiàn)口頭報告給外部審計師
C.將該發(fā)現(xiàn)口頭報告給相關(guān)法律部門
D.將該發(fā)現(xiàn)口頭報告給審計委員會
A.制定審計工作方案
B.開展審計活動
C.分配審計資源
D.制定初步審計目標(biāo)
A.將該審計發(fā)現(xiàn)報送給外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.給適當(dāng)?shù)墓芾韺犹峁┲衅趯徲媹蟾?br/>C.由于存在負(fù)面影響,不必在工作底稿中記錄該發(fā)現(xiàn)
D.忽略此問題,應(yīng)該由環(huán)境管理部門關(guān)注
A.財務(wù)部門經(jīng)理
B.會計主管
C.董事會
D.外部審計師
A.審計委員會
B.可能受審計結(jié)果影響或與審計結(jié)果有利益關(guān)系的人
C.首席審計執(zhí)行官或其指派者
D.首席財務(wù)官
A.內(nèi)部審計師不需要了解糾正行動是否取得了理想的結(jié)果
B.首席審計執(zhí)行官在審計委員會的指示下開展跟蹤活動
C.內(nèi)部審計師應(yīng)監(jiān)督及確保管理層已采取有效措施,或高級管理層已接受不采取行動的風(fēng)險
D.以上都不正確
最新試題
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()