A.審計委員會
B.可能受審計結(jié)果影響或與審計結(jié)果有利益關(guān)系的人
C.首席審計執(zhí)行官或其指派者
D.首席財務(wù)官
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A.內(nèi)部審計師不需要了解糾正行動是否取得了理想的結(jié)果
B.首席審計執(zhí)行官在審計委員會的指示下開展跟蹤活動
C.內(nèi)部審計師應(yīng)監(jiān)督及確保管理層已采取有效措施,或高級管理層已接受不采取行動的風(fēng)險
D.以上都不正確
A.要求所有部門的負(fù)責(zé)人報告具體的實施情況
B.要求首席審計執(zhí)行官執(zhí)行監(jiān)督進展情況的程序
C.派專人負(fù)責(zé)調(diào)查審計建議的執(zhí)行情況
D.要求內(nèi)部審計部門再次開展審計調(diào)查
A.判斷
B.完整性
C.有效性
D.效率
內(nèi)部審計師考慮在審計報告中提出審計建議,以下哪項內(nèi)容是審計師應(yīng)當(dāng)考慮的()
Ⅰ.建議的可行性
Ⅱ.實施建議的成本
Ⅲ.提出建議的原因
Ⅳ.與建議有關(guān)的后續(xù)措施的時間安排
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
A.不可以,內(nèi)部審計師的工作底稿不能由外部單位接觸
B.不可以,因為這種接觸對解釋業(yè)務(wù)是沒有幫助的
C.可以,內(nèi)部審計師的工作底稿可用于準(zhǔn)備理賠申請,首席審計執(zhí)行官應(yīng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)這些要求
D.可以,內(nèi)部審計師的工作底稿可用于準(zhǔn)備理賠問題,但事先必須得到審計委員會的批準(zhǔn)
A.安排一次對倉庫存貨的全面審計,建立存貨管理制度
B.在存貨管理系統(tǒng)更新升級之后安排一次跟蹤審計
C.確定存貨是否丟失,同時分析評價存貨管理系統(tǒng)的更新升級能否解決問題
D.檢查倉庫保管人員的崗位職責(zé),對相關(guān)人員進行職業(yè)培訓(xùn)
A.審計意見是對重大審計發(fā)現(xiàn)做出的判斷
B.審計意見是內(nèi)部審計師對發(fā)現(xiàn)和建議影響被檢查活動的情況進行的評估
C.是對糾正措施的建議
D.審計意見是內(nèi)部審計師提出必須執(zhí)行的唯一行動建議
A.標(biāo)準(zhǔn)
B.結(jié)果
C.原因
D.條件
內(nèi)部審計師確定審計業(yè)務(wù)范圍需要考慮下列哪些內(nèi)容()
Ⅰ.考慮在業(yè)務(wù)客戶控制下的那些系統(tǒng)和記錄
Ⅱ.受第三方控制的實物財產(chǎn)
Ⅲ.組織的信息系統(tǒng)
Ⅳ.組織的治理和經(jīng)營狀況
A.Ⅰ和Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
A.將該項建議直接提交給銷售部門的負(fù)責(zé)人
B.將該建議提交給審計委員會
C.將建議提交首席審計執(zhí)行官,由首席審計執(zhí)行官設(shè)法使高層管理人員注意這份建議
D.建議召開研討會討論這項建議
最新試題
某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目
因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()
內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()
評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()
如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進行優(yōu)先排序()