單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師正在準(zhǔn)備一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)更新的審計(jì)項(xiàng)目。財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)更新的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將一份風(fēng)險(xiǎn)清單以及相應(yīng)的控制措施提供給內(nèi)部審計(jì)師。在開展初步風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí),內(nèi)部審計(jì)師注意到該系統(tǒng)的采購招標(biāo)模塊可能會(huì)泄露企業(yè)財(cái)務(wù)成本核算的信息,而更新系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人并沒有注意到這一風(fēng)險(xiǎn)。面對這種情況內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()

A.將該發(fā)現(xiàn)納入審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)
B.向高級管理層報(bào)告
C.不關(guān)于此風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樗辉谒械那鍐畏秶鷥?nèi)
D.在下次的專項(xiàng)采購模塊審計(jì)中關(guān)注此問題


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1.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中哪項(xiàng)能完整描述內(nèi)部審計(jì)師在實(shí)施審計(jì)過程中的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)()

A.內(nèi)部審計(jì)師沒有將可能存在費(fèi)用超支的項(xiàng)目作為檢查內(nèi)容
B.內(nèi)部審計(jì)師沒有發(fā)現(xiàn)重大的錯(cuò)誤或弱點(diǎn)
C.沒有發(fā)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)中的控制薄弱環(huán)節(jié)
D.內(nèi)部審計(jì)師的專業(yè)技能不足以勝任審計(jì)活動(dòng)

2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師能驗(yàn)證應(yīng)付賬款的貸方是否代表了真實(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的做法是()

A.從應(yīng)付賬款明細(xì)賬追查至采購憑證
B.從銀行存款明細(xì)賬的支出業(yè)務(wù)追查至付款憑證
C.檢查銀行存款日記賬
D.從采購日記賬追查至應(yīng)付賬款明細(xì)賬

3.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)是證實(shí)倉庫中存貨存在性的最有說服力的程序()

A.對倉庫中的存貨進(jìn)行實(shí)地觀察
B.獲得管理層對存貨存在數(shù)量的簽字確認(rèn)
C.審查存貨收發(fā)存會(huì)計(jì)賬務(wù)處理
D.審查采購訂單和驗(yàn)收入庫單

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師審查銀行的貸款組合,以確定是否存在不遵循政策法規(guī)的行為。法規(guī)之一是限制向20個(gè)最大的客戶貸款的數(shù)額(以銀行貸款總額的百分比表示),內(nèi)部審計(jì)師的初步證據(jù)表明沒有違規(guī)。在進(jìn)一步調(diào)查中發(fā)現(xiàn),關(guān)聯(lián)方的貸款總額超過了法規(guī)的限制。審計(jì)師判斷不存在技術(shù)性違規(guī),但是仍存在違法的可能性。面對這種情況審計(jì)師應(yīng)該()

A.立即將審計(jì)發(fā)現(xiàn)報(bào)告給管理層,并在需要的時(shí)候利用外部法律專家的服務(wù),以實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)
B.將該發(fā)現(xiàn)口頭報(bào)告給外部審計(jì)師
C.將該發(fā)現(xiàn)口頭報(bào)告給相關(guān)法律部門
D.將該發(fā)現(xiàn)口頭報(bào)告給審計(jì)委員會(huì)

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在完成對公司生產(chǎn)成本的現(xiàn)場調(diào)查之后,他應(yīng)該()

A.制定審計(jì)工作方案
B.開展審計(jì)活動(dòng)
C.分配審計(jì)資源
D.制定初步審計(jì)目標(biāo)

6.單項(xiàng)選擇題作為一家鋼鐵企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)師,在實(shí)施審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),工廠生產(chǎn)鋼鐵所用的原材料會(huì)排放污染環(huán)境的氣體。假定該審計(jì)師收集了工廠排放有害氣體的充分證據(jù),在這種情況下內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()

A.將該審計(jì)發(fā)現(xiàn)報(bào)送給外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.給適當(dāng)?shù)墓芾韺犹峁┲衅趯徲?jì)報(bào)告
C.由于存在負(fù)面影響,不必在工作底稿中記錄該發(fā)現(xiàn)
D.忽略此問題,應(yīng)該由環(huán)境管理部門關(guān)注

8.單項(xiàng)選擇題最終審計(jì)報(bào)告應(yīng)該經(jīng)過誰的審核、批準(zhǔn)和簽發(fā)()

A.審計(jì)委員會(huì)
B.可能受審計(jì)結(jié)果影響或與審計(jì)結(jié)果有利益關(guān)系的人
C.首席審計(jì)執(zhí)行官或其指派者
D.首席財(cái)務(wù)官

9.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)關(guān)于內(nèi)部審計(jì)部門跟蹤活動(dòng)責(zé)任的描述最恰當(dāng)()

A.內(nèi)部審計(jì)師不需要了解糾正行動(dòng)是否取得了理想的結(jié)果
B.首席審計(jì)執(zhí)行官在審計(jì)委員會(huì)的指示下開展跟蹤活動(dòng)
C.內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)監(jiān)督及確保管理層已采取有效措施,或高級管理層已接受不采取行動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不正確

10.單項(xiàng)選擇題由于擔(dān)心管理層沒有解決所有的內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議,審計(jì)委員會(huì)應(yīng)該采取何種措施()

A.要求所有部門的負(fù)責(zé)人報(bào)告具體的實(shí)施情況
B.要求首席審計(jì)執(zhí)行官執(zhí)行監(jiān)督進(jìn)展情況的程序
C.派專人負(fù)責(zé)調(diào)查審計(jì)建議的執(zhí)行情況
D.要求內(nèi)部審計(jì)部門再次開展審計(jì)調(diào)查

最新試題

以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項(xiàng)選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價(jià)員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項(xiàng)選擇題

應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊的特點(diǎn)()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

題型:單項(xiàng)選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()

題型:單項(xiàng)選擇題

在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

題型:單項(xiàng)選擇題

如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

在符合性測試過程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

題型:單項(xiàng)選擇題