單項選擇題專家系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識系統(tǒng)可能采取逐步引導用戶多項選擇的問卷方式,最終得出結(jié)論,這種知識結(jié)構(gòu)被稱為()

A.規(guī)則
B.決策樹
C.語義網(wǎng)絡(semanti cnets )
D.數(shù)據(jù)流程圖表


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題公司和他的最大客戶準備投資建立貿(mào)易伙伴關(guān)系,但在消息的內(nèi)容方面還存在爭議。在對客戶訂單的內(nèi)容產(chǎn)生爭議的情況下能夠?qū)κ录峁┳C明的最好方法是()

A.將所有的消息寫入磁帶文件中
B.給大額訂單的客戶寄出確認函
C.將所有的消息寫入一次寫多次讀設(shè)備
D.同意將所有的爭議提交仲裁

2.單項選擇題關(guān)于大型財務系統(tǒng)中的程序代碼缺陷,以下哪種說法是正確的()

A.唯一可以接受的解決方案是不容忍任何缺陷。
B.一旦缺陷找到,糾正缺陷是很簡單的。
C.將決策算法進行編碼代表了最高風險。
D.通過應用結(jié)構(gòu)化可以消除缺陷。

3.單項選擇題某個企業(yè)家購買了一個電子表格軟件,它只能在辦公室一臺個人電腦上使用。以下哪項行動最可能不違反軟件授權(quán)協(xié)議()

A.作一個備份
B.將電子表格軟件安裝在多用戶的網(wǎng)絡上
C.在家里為了私人目的使用電子表格軟件
D.將電子表格軟件重新出售

5.單項選擇題制造商希望在維持充分訪問控制的同時,給不同的客戶提供訪問不同設(shè)計應用的途徑,要做到這一點最實際的做法是什么?()

A.安裝四級口令,即對外殼、應用程序管理人員、應用程序?qū)嵤┖途唧w數(shù)據(jù)不同的口令。
B.安裝信息包過濾器。實施兩級口令,即對外殼和應用程序?qū)嵤┎煌目诹睢?br/>C.將應用程序安裝在防火墻之外,并對防火墻進行修改,以確認互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址、用戶身份號碼和口令。
D.將應用程序安裝在防火墻后面,并對防火墻進行修改,以確認互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址、用戶身份號碼和口令。

6.單項選擇題以下關(guān)于數(shù)據(jù)加密解密的方式,說法錯誤的是()

A.非對稱密鑰由公鑰和私鑰組成,公鑰用于數(shù)據(jù)加密或簽名認證,私鑰用于解密或簽名
B.對消息用HASH 加密算法得到一個唯一的摘要,作為消息的指紋,用來驗證消息的準確性
C.數(shù)字簽名是發(fā)送者用私鑰對所發(fā)送消息的摘要信息進行加密
D.數(shù)字證書是一個包含證書持有人的個人信息、公開密鑰、證書序號、證書有效期和發(fā)證單位等內(nèi)容的數(shù)字文件

9.單項選擇題要解決與專用密鑰分配過程相關(guān)的風險,必須建立哪些控制措施?()

A.確保密鑰實物位置的安全,以防止未經(jīng)授權(quán)擅自使用密鑰。
B.建立明確的安全程序,以防止重新創(chuàng)建或轉(zhuǎn)換密鑰。
C.對發(fā)送和接受信息的各方面進行記錄和核實。
D.通過強有力的加密過程,防止截取密鑰和擅自使用密鑰。

10.單項選擇題應用軟件包括通用應用軟件和專用軟件。以下屬于專用軟件的是()

A.客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
B.電子表格
C.文字處理軟件
D.以上都對

最新試題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

在審計財務合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項選擇題