A.安裝四級口令,即對外殼、應(yīng)用程序管理人員、應(yīng)用程序?qū)嵤┖途唧w數(shù)據(jù)不同的口令。
B.安裝信息包過濾器。實施兩級口令,即對外殼和應(yīng)用程序?qū)嵤┎煌目诹睢?br/>C.將應(yīng)用程序安裝在防火墻之外,并對防火墻進(jìn)行修改,以確認(rèn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址、用戶身份號碼和口令。
D.將應(yīng)用程序安裝在防火墻后面,并對防火墻進(jìn)行修改,以確認(rèn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址、用戶身份號碼和口令。
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A.非對稱密鑰由公鑰和私鑰組成,公鑰用于數(shù)據(jù)加密或簽名認(rèn)證,私鑰用于解密或簽名
B.對消息用HASH 加密算法得到一個唯一的摘要,作為消息的指紋,用來驗證消息的準(zhǔn)確性
C.數(shù)字簽名是發(fā)送者用私鑰對所發(fā)送消息的摘要信息進(jìn)行加密
D.數(shù)字證書是一個包含證書持有人的個人信息、公開密鑰、證書序號、證書有效期和發(fā)證單位等內(nèi)容的數(shù)字文件
A.知必所需原則
B.個體可追蹤原則
C.成本效益原則
D.以上都對
A.生命周期法
B.原型法
C.面向?qū)ο蟮拈_發(fā)方法
D.以上都對
A.確保密鑰實物位置的安全,以防止未經(jīng)授權(quán)擅自使用密鑰。
B.建立明確的安全程序,以防止重新創(chuàng)建或轉(zhuǎn)換密鑰。
C.對發(fā)送和接受信息的各方面進(jìn)行記錄和核實。
D.通過強有力的加密過程,防止截取密鑰和擅自使用密鑰。
A.客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
B.電子表格
C.文字處理軟件
D.以上都對
甲公司擬將ERP 系統(tǒng)的開發(fā)采用外包的方式,則需要對開發(fā)過程執(zhí)行的控制有()
Ⅰ.編制用戶需求文檔
Ⅱ.確保設(shè)計和開發(fā)落實了用戶需求和控制的正式過程
Ⅲ.對元素和用戶接口進(jìn)行測試
Ⅳ.對應(yīng)用維護(hù)工作進(jìn)行規(guī)劃
Ⅴ.受控的變更管理過程
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
A.指示哪些磁帶需要清理
B.維護(hù)磁帶庫存
C.允許外來磁帶標(biāo)簽只包括一個系列號
D.控制對磁帶庫的實際訪問
A.作業(yè)層系統(tǒng)
B.知識層系統(tǒng)
C.管理層系統(tǒng)
D.戰(zhàn)略層系統(tǒng)
A.集中處理
B.分散處理
C.分布處理
D.同步處理
A.通過一系列手段(如在事先規(guī)定的鍵盤不活動階段結(jié)束之后采取自動鎖住措施),限制對局域網(wǎng)(LAN )的訪問。
B.限制對具有強大更新能力的軟件產(chǎn)品或工具進(jìn)行訪問,并對這些產(chǎn)品或工具的安裝進(jìn)行監(jiān)測。
C.在用戶企圖登錄局域網(wǎng)(LAN )時,應(yīng)用密碼安全措施,來驗證用戶身份。
D.為工資部門制定禁止直接更新數(shù)據(jù)文檔的安全政策。
最新試題
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準(zhǔn)備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()
某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()
內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計團(tuán)隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門