A.客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
B.電子表格
C.文字處理軟件
D.以上都對(duì)
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甲公司擬將ERP 系統(tǒng)的開發(fā)采用外包的方式,則需要對(duì)開發(fā)過程執(zhí)行的控制有()
Ⅰ.編制用戶需求文檔
Ⅱ.確保設(shè)計(jì)和開發(fā)落實(shí)了用戶需求和控制的正式過程
Ⅲ.對(duì)元素和用戶接口進(jìn)行測試
Ⅳ.對(duì)應(yīng)用維護(hù)工作進(jìn)行規(guī)劃
Ⅴ.受控的變更管理過程
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
A.指示哪些磁帶需要清理
B.維護(hù)磁帶庫存
C.允許外來磁帶標(biāo)簽只包括一個(gè)系列號(hào)
D.控制對(duì)磁帶庫的實(shí)際訪問
A.作業(yè)層系統(tǒng)
B.知識(shí)層系統(tǒng)
C.管理層系統(tǒng)
D.戰(zhàn)略層系統(tǒng)
A.集中處理
B.分散處理
C.分布處理
D.同步處理
A.通過一系列手段(如在事先規(guī)定的鍵盤不活動(dòng)階段結(jié)束之后采取自動(dòng)鎖住措施),限制對(duì)局域網(wǎng)(LAN )的訪問。
B.限制對(duì)具有強(qiáng)大更新能力的軟件產(chǎn)品或工具進(jìn)行訪問,并對(duì)這些產(chǎn)品或工具的安裝進(jìn)行監(jiān)測。
C.在用戶企圖登錄局域網(wǎng)(LAN )時(shí),應(yīng)用密碼安全措施,來驗(yàn)證用戶身份。
D.為工資部門制定禁止直接更新數(shù)據(jù)文檔的安全政策。
A.服務(wù)器、客戶端和傳輸控制協(xié)議/因特網(wǎng)協(xié)議(TCP/I P )。
B.服務(wù)器、外網(wǎng)和客戶端。
C.服務(wù)器、擴(kuò)展置標(biāo)語音(XML )和傳輸控制協(xié)議/因特網(wǎng)協(xié)議(TCP/I P )。
D.客戶、傳輸控制協(xié)議/因特網(wǎng)協(xié)議(TCP/I P )和超文本標(biāo)記語音(HTML )。
A.合理性檢查
B.有效性檢查
C.相關(guān)性校驗(yàn)
D.數(shù)位校驗(yàn)
A.隨著分析師們逐漸尋找其他信息來源,對(duì)系統(tǒng)的使用可能會(huì)減少
B.交易數(shù)據(jù)庫可能會(huì)被破壞
C.競爭對(duì)手可能會(huì)復(fù)制系統(tǒng)的主要設(shè)計(jì)內(nèi)容
D.容量有限可能會(huì)妨礙訪問人數(shù)的增加
A.組織控制
B.經(jīng)營控制
C.變化控制
D.處理控制
A.使用電子郵件發(fā)送和批準(zhǔn)采購請(qǐng)求。
B.訂單一發(fā)出就自動(dòng)落實(shí)預(yù)算資金的責(zé)任。
C.當(dāng)余額達(dá)到再訂貨點(diǎn)時(shí),立即發(fā)出采購請(qǐng)求通知單。
D.自動(dòng)將訂單發(fā)給提供在價(jià)格、運(yùn)費(fèi)和送貨時(shí)間方面最好的供應(yīng)商。
最新試題
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()
如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致
某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()
作為年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會(huì)主席和幾個(gè)高層管理人員見面以了解他們對(duì)近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會(huì)面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會(huì)發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動(dòng)有用()
某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來應(yīng)該()
以下哪項(xiàng)是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動(dòng)上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議和研討會(huì)Ⅲ.執(zhí)行特殊審計(jì)和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計(jì)研究項(xiàng)目
以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()
為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()
內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()