A.唯一可以接受的解決方案是不容忍任何缺陷。
B.一旦缺陷找到,糾正缺陷是很簡單的。
C.將決策算法進(jìn)行編碼代表了最高風(fēng)險(xiǎn)。
D.通過應(yīng)用結(jié)構(gòu)化可以消除缺陷。
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A.作一個(gè)備份
B.將電子表格軟件安裝在多用戶的網(wǎng)絡(luò)上
C.在家里為了私人目的使用電子表格軟件
D.將電子表格軟件重新出售
工作在應(yīng)用層的網(wǎng)絡(luò)安全措施是()
Ⅰ.入侵檢測系統(tǒng)
Ⅱ.數(shù)據(jù)包過濾型防火墻
Ⅲ.應(yīng)用網(wǎng)關(guān)型防火墻
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
A.安裝四級口令,即對外殼、應(yīng)用程序管理人員、應(yīng)用程序?qū)嵤┖途唧w數(shù)據(jù)不同的口令。
B.安裝信息包過濾器。實(shí)施兩級口令,即對外殼和應(yīng)用程序?qū)嵤┎煌目诹睢?br/>C.將應(yīng)用程序安裝在防火墻之外,并對防火墻進(jìn)行修改,以確認(rèn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址、用戶身份號碼和口令。
D.將應(yīng)用程序安裝在防火墻后面,并對防火墻進(jìn)行修改,以確認(rèn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址、用戶身份號碼和口令。
A.非對稱密鑰由公鑰和私鑰組成,公鑰用于數(shù)據(jù)加密或簽名認(rèn)證,私鑰用于解密或簽名
B.對消息用HASH 加密算法得到一個(gè)唯一的摘要,作為消息的指紋,用來驗(yàn)證消息的準(zhǔn)確性
C.數(shù)字簽名是發(fā)送者用私鑰對所發(fā)送消息的摘要信息進(jìn)行加密
D.數(shù)字證書是一個(gè)包含證書持有人的個(gè)人信息、公開密鑰、證書序號、證書有效期和發(fā)證單位等內(nèi)容的數(shù)字文件
A.知必所需原則
B.個(gè)體可追蹤原則
C.成本效益原則
D.以上都對
A.生命周期法
B.原型法
C.面向?qū)ο蟮拈_發(fā)方法
D.以上都對
A.確保密鑰實(shí)物位置的安全,以防止未經(jīng)授權(quán)擅自使用密鑰。
B.建立明確的安全程序,以防止重新創(chuàng)建或轉(zhuǎn)換密鑰。
C.對發(fā)送和接受信息的各方面進(jìn)行記錄和核實(shí)。
D.通過強(qiáng)有力的加密過程,防止截取密鑰和擅自使用密鑰。
A.客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
B.電子表格
C.文字處理軟件
D.以上都對
甲公司擬將ERP 系統(tǒng)的開發(fā)采用外包的方式,則需要對開發(fā)過程執(zhí)行的控制有()
Ⅰ.編制用戶需求文檔
Ⅱ.確保設(shè)計(jì)和開發(fā)落實(shí)了用戶需求和控制的正式過程
Ⅲ.對元素和用戶接口進(jìn)行測試
Ⅳ.對應(yīng)用維護(hù)工作進(jìn)行規(guī)劃
Ⅴ.受控的變更管理過程
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
A.指示哪些磁帶需要清理
B.維護(hù)磁帶庫存
C.允許外來磁帶標(biāo)簽只包括一個(gè)系列號
D.控制對磁帶庫的實(shí)際訪問
最新試題
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()
某審計(jì)師在對鋼鐵企業(yè)開展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績考評體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()
以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()
由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價(jià)員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)