單項(xiàng)選擇題根據(jù)獲取的審計(jì)證據(jù)的來(lái)源不同,所以審計(jì)證據(jù)的證明力不同,下列審計(jì)證據(jù)中證明力最強(qiáng)的是()

A.獲取的被審計(jì)單位的產(chǎn)品交易記錄
B.被審計(jì)單位提供的銷售發(fā)票
C.應(yīng)收賬款函證的回函
D.被審計(jì)單位提供的經(jīng)第三方確認(rèn)的應(yīng)收賬款的對(duì)賬單


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3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員可以通過(guò)以下哪項(xiàng)確定評(píng)估控制的管理功能?()

A.一個(gè)部門的分組活動(dòng)達(dá)到部門目標(biāo)。
B.對(duì)預(yù)期的問(wèn)題進(jìn)行了討論、確定并評(píng)估提出的可能解決方案。
C.員工離職率進(jìn)行趨勢(shì)分析,調(diào)查相反的趨勢(shì)。
D.管理層對(duì)績(jī)效差異提供及時(shí)反饋。

5.單項(xiàng)選擇題在初步調(diào)查中,審計(jì)主管向被審計(jì)部門的主管發(fā)送了一份計(jì)劃書和問(wèn)卷調(diào)查。這種做法可能將產(chǎn)生以下哪個(gè)結(jié)果?()

A.這將涉及對(duì)審計(jì)客戶主管的審計(jì)
B.這只對(duì)異地審計(jì)有幫助
C.這將建立被審計(jì)部門成員之間的理解
D.這對(duì)獲取有用信息沒有幫助

10.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師擬確定年終項(xiàng)目不一致的范圍并對(duì)這些交易的潛在原因進(jìn)行調(diào)查,在確定被審計(jì)事項(xiàng)時(shí),以下審計(jì)程序哪項(xiàng)最有效?()

A.利用通用審計(jì)軟件閱讀該年的訂貨文件;選取訂貨的統(tǒng)計(jì)樣本并追蹤調(diào)查相應(yīng)的收貨文件與購(gòu)貨發(fā)票。
B.采用系統(tǒng)控制審計(jì)檢查文件。
C.確認(rèn)非正常項(xiàng)目;進(jìn)行屬性抽樣并追蹤相應(yīng)的書面文件。
D.利用通用審計(jì)軟件閱讀電腦記載的不一致項(xiàng)目。

最新試題

某審計(jì)師在對(duì)鋼鐵企業(yè)開展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問(wèn)題。對(duì)此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在關(guān)于健康和安全政策的審計(jì)業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計(jì)師認(rèn)為員工受傷率過(guò)高的問(wèn)題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時(shí)符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實(shí)施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師最好的做法()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

要處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開展()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門將()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)委員會(huì)的主席將一份對(duì)公司所處的行業(yè)有重大影響的問(wèn)題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對(duì)報(bào)告所列的問(wèn)題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會(huì)主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過(guò)程中得到展開()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題