單項選擇題某公司決定為公司內(nèi)的實物資產(chǎn)購買保險,那么確定保險數(shù)額的方式應(yīng)該是()

A.由購買資產(chǎn)時的購買價確定
B.由管理層決定
C.由定期的評估結(jié)果確定
D.根據(jù)行業(yè)水平的投保數(shù)額確定


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2.單項選擇題在某個冰箱生產(chǎn)企業(yè),用于冰箱內(nèi)部的紅外線消毒盒作為重要部件一直由一家高新技術(shù)企業(yè)提供,但最近因為供應(yīng)商缺貨導(dǎo)致該生產(chǎn)不能正常運行,該高新技術(shù)企業(yè)解釋由于冰箱企業(yè)庫存量太少導(dǎo)致的中斷,為了解決這種問題,冰箱企業(yè)應(yīng)該()

A.大量購進(jìn)該主要部件,以防止再次加工中斷
B.為高新技術(shù)企業(yè)的發(fā)貨程序提出改進(jìn)建議
C.吸收高新技術(shù)人員自己研發(fā)這種紅外線消毒盒
D.與高新技術(shù)企業(yè)就組織的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度進(jìn)行溝通

3.單項選擇題內(nèi)部審計師需要確定被審計部門的風(fēng)險,那么最合理的風(fēng)險定義是()

A.風(fēng)險帶來的損失金額
B.風(fēng)險損失金額×損失概率
C.風(fēng)險發(fā)生的可能性概率
D.風(fēng)險影響的范圍系數(shù)

4.單項選擇題對資產(chǎn)的接觸及記錄和實物控制是內(nèi)部審計控制中的重要環(huán)節(jié),下列行為中在該方面存在內(nèi)部控制缺陷的是()

A.銷售發(fā)票的審核和簽發(fā)由不同人員完成
B.只有倉庫管理員和倉庫監(jiān)督員可以接觸到存貨倉庫
C.保險箱密碼由三個沒有關(guān)聯(lián)的人員共同保存
D.物流部門的汽車只能由物流人員使用

5.單項選擇題在為組織設(shè)計風(fēng)險管理框架時,應(yīng)該考慮的方面不包括()

A.風(fēng)險管理應(yīng)該融入組織活動與業(yè)務(wù)流程中,使其保持相關(guān)性、有效且高效率
B.組織應(yīng)該確保風(fēng)險管理的職責(zé)和權(quán)利
C.風(fēng)險管理應(yīng)明確的表達(dá)組織的目標(biāo)以及對風(fēng)險管理的承諾
D.確定執(zhí)行風(fēng)險管理框架的合理時機和戰(zhàn)略

6.單項選擇題在制定審計范圍時,需要考慮將哪個部門或項目加入審計日程中,則內(nèi)部審計師應(yīng)該關(guān)注的事項不包括()

A.新入職的內(nèi)部審計師對數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的審計十分精通
B.某個部門因為市場變化而剛剛調(diào)整了經(jīng)營戰(zhàn)略和人員結(jié)構(gòu)
C.內(nèi)部審計師經(jīng)過初步業(yè)務(wù)活動發(fā)現(xiàn)銷售部門的潛在的損失十分重大
D.項目A 比項目B 更有可能取得經(jīng)營收益

7.單項選擇題在以風(fēng)險為基礎(chǔ)的審計計劃中,應(yīng)該關(guān)注的方面不包括()

A.固有風(fēng)險非常高的領(lǐng)域
B.風(fēng)險化解因素比較少的領(lǐng)域
C.固有風(fēng)險和剩余風(fēng)險間差別很大的領(lǐng)域
D.控制薄弱的所有領(lǐng)域

8.單項選擇題隨著商業(yè)的發(fā)展,白領(lǐng)犯罪逐漸增多,白領(lǐng)犯罪指國家工作人員、企業(yè)工作人員或者其他工作人員利用職務(wù)上的便利,進(jìn)行非法活動的一些行為,它與舞弊的區(qū)別在于()

A.舞弊的處罰一般比白領(lǐng)犯罪更加重大
B.白領(lǐng)犯罪通常不包括不履行或者不正確履行職責(zé)
C.白領(lǐng)犯罪通常是為組織的利益,而舞弊是為個人利益
D.舞弊強調(diào)以故意欺騙為特征的一系列違規(guī)和違法行為

9.單項選擇題某內(nèi)部審計師在對某個金融公司的審計過程中發(fā)現(xiàn),該公司的管理層為了追求短期的利潤目標(biāo)而發(fā)放高風(fēng)險的貸款。為了證實這一點,某高級內(nèi)部審計師給了該審計師一些建議,這些建議中最無效的是()

A.比較公司近5年來的利息收入情況,并與行業(yè)內(nèi)的其他公司相比較
B.利用比率分析法,通過計算該公司利息收入與投資額的比率來進(jìn)行復(fù)核,并與同行業(yè)比較
C.利用多元回歸分析法,通過分析市場利率、貸款總額規(guī)模和新增加的貸款額等因素來分析利息收入
D.選取本期發(fā)放貸款中的一些樣本,與前幾年的貸款隨機樣本進(jìn)行比較

10.單項選擇題危險信號可以提醒內(nèi)部審計師關(guān)注在管理層是否存在舞弊問題,但在利用危險信號作為發(fā)現(xiàn)舞弊的工具時,會遇到一些困難,這些困難不包括()

A.危險信號的收集存在一定的困難
B.危險信號難以量化和評估
C.危險信號在審計中仍沒有大面積使用,對于審計無法產(chǎn)生積極影響
D.危險信號在沒有舞弊的情況下也可能存在

最新試題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進(jìn)行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題

評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計團(tuán)隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題