單項(xiàng)選擇題隨著商業(yè)的發(fā)展,白領(lǐng)犯罪逐漸增多,白領(lǐng)犯罪指國(guó)家工作人員、企業(yè)工作人員或者其他工作人員利用職務(wù)上的便利,進(jìn)行非法活動(dòng)的一些行為,它與舞弊的區(qū)別在于()

A.舞弊的處罰一般比白領(lǐng)犯罪更加重大
B.白領(lǐng)犯罪通常不包括不履行或者不正確履行職責(zé)
C.白領(lǐng)犯罪通常是為組織的利益,而舞弊是為個(gè)人利益
D.舞弊強(qiáng)調(diào)以故意欺騙為特征的一系列違規(guī)和違法行為


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1.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)某個(gè)金融公司的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn),該公司的管理層為了追求短期的利潤(rùn)目標(biāo)而發(fā)放高風(fēng)險(xiǎn)的貸款。為了證實(shí)這一點(diǎn),某高級(jí)內(nèi)部審計(jì)師給了該審計(jì)師一些建議,這些建議中最無效的是()

A.比較公司近5年來的利息收入情況,并與行業(yè)內(nèi)的其他公司相比較
B.利用比率分析法,通過計(jì)算該公司利息收入與投資額的比率來進(jìn)行復(fù)核,并與同行業(yè)比較
C.利用多元回歸分析法,通過分析市場(chǎng)利率、貸款總額規(guī)模和新增加的貸款額等因素來分析利息收入
D.選取本期發(fā)放貸款中的一些樣本,與前幾年的貸款隨機(jī)樣本進(jìn)行比較

2.單項(xiàng)選擇題危險(xiǎn)信號(hào)可以提醒內(nèi)部審計(jì)師關(guān)注在管理層是否存在舞弊問題,但在利用危險(xiǎn)信號(hào)作為發(fā)現(xiàn)舞弊的工具時(shí),會(huì)遇到一些困難,這些困難不包括()

A.危險(xiǎn)信號(hào)的收集存在一定的困難
B.危險(xiǎn)信號(hào)難以量化和評(píng)估
C.危險(xiǎn)信號(hào)在審計(jì)中仍沒有大面積使用,對(duì)于審計(jì)無法產(chǎn)生積極影響
D.危險(xiǎn)信號(hào)在沒有舞弊的情況下也可能存在

7.單項(xiàng)選擇題

以下屬于管理網(wǎng)絡(luò)安全的途徑的是()
Ⅰ.防火墻技術(shù)
Ⅱ.信息加密
Ⅲ.交易安全的實(shí)時(shí)監(jiān)控
Ⅳ.檢查現(xiàn)有的安全系統(tǒng)漏洞
Ⅴ.實(shí)施安全教育
Ⅵ.法律政策和法律保障

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

8.單項(xiàng)選擇題

組織的營(yíng)銷傳播組合通常包括()
Ⅰ.廣告
Ⅱ.促銷
Ⅲ.分銷
Ⅳ.直銷
Ⅴ.公共關(guān)系
Ⅵ.個(gè)性化銷售

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
C.Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

10.單項(xiàng)選擇題強(qiáng)調(diào)政府對(duì)電子商務(wù)的介入,覆蓋公司與政府組織的所有交易的電子商務(wù)模式是()

A.商家—消費(fèi)者模式
B.政府—消費(fèi)者模式
C.消費(fèi)者—消費(fèi)者模式
D.商家—政府模式

最新試題

因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門中擁有個(gè)人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個(gè)部門

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在關(guān)于健康和安全政策的審計(jì)業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計(jì)師認(rèn)為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時(shí)符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實(shí)施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師最好的做法()

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某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對(duì)審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()

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以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

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某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來應(yīng)該()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

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根據(jù)《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開展()

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