單項選擇題組織基本上沒有健全的制度,每件事情都以特殊的方法來做。結(jié)果,大多數(shù)的行動只是應付危機,而非事先計劃好的任務,具有不可預測性。根據(jù)能力成熟度模型,該組織屬于()

A.簡易級
B.可重復級
C.已定義級
D.可持續(xù)級


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1.單項選擇題為了保護數(shù)據(jù)中心的設(shè)備和人員,應該應用何種滅火系統(tǒng)?()

A.滅火器
B.哈龍氣
C.二氧化碳
D.自動噴水滅火系統(tǒng)

2.單項選擇題在風險評估過程中,關(guān)于內(nèi)部審計師的行為的說法,不正確的是()

A.內(nèi)部審計師只負責風險高的領(lǐng)域,不關(guān)注風險低的領(lǐng)域
B.內(nèi)部審計部門的計劃必須建立在有記錄的風險評估基礎(chǔ)上,并至少每年制定一次。
C.內(nèi)部審計師在確定年度工作計劃時運用風險分析,風險分析應至少每年一次
D.在計劃制定過程中,必須考慮高級管理層和董事會的意見

4.單項選擇題審計結(jié)束后向被審計單位發(fā)送的事后調(diào)查問卷是一種旨在實現(xiàn)以下哪種目的的有效性機制?()

A.充實審計觀察結(jié)果
B.促進審計部門的發(fā)展
C.改進未來的審計業(yè)務
D.核證工藝流程

5.單項選擇題以下哪項內(nèi)容不是控制自我評估的結(jié)果()

A.各業(yè)務部門的管理層和員工在風險評估和管理方面變的訓練有素。
B.員工對所在業(yè)務部門的風險和控制程序有了主人翁精神。
C.內(nèi)部審計部門不需要對已經(jīng)實施控制自我評估的業(yè)務部門開展風險控制程序的評估工作。
D.總體監(jiān)測工作有了改善,而且可能實現(xiàn)持續(xù)改善。

6.單項選擇題某公司將一項價值為300萬元的食堂建設(shè)工程承包給第三方。以下最可能是該公司對第三方進行審計的原因是()

A.根據(jù)雙方簽訂的合同可以對第三方進行審計
B.公司將以成本加成的方式向承包商付款
C.審查成本估算的合理性
D.審查承包商是否將工程轉(zhuǎn)包

7.單項選擇題

下列屬于可審計活動的是()
Ⅰ.一個系統(tǒng)
Ⅱ.財務程序
Ⅲ.一個賬戶

A.只有Ⅰ正確
B.只有Ⅱ正確
C.只有Ⅲ正確
D.以上三項都是

8.單項選擇題在咨詢業(yè)務中有效開展考核工作的關(guān)鍵在于確認以下哪項內(nèi)容?()

A.所有內(nèi)部審計人員可持續(xù)審計的事項
B.可與所有內(nèi)部審計客戶持續(xù)共享事項
C.被審計單位可持續(xù)衡量和控制的事項
D.董事會或?qū)徲嬑瘑T會可持續(xù)討論的事項

9.單項選擇題對以下哪項內(nèi)容開展評價能為組織的風險管理決定提供最有用的信息?()

A.對內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境中風險的評價
B.對風險組合、風險容忍度的討論
C.當前和未來事項的風險水平及其對組織目標實現(xiàn)程度的影響以及產(chǎn)生此等影響背后的原因
D.評價當前和未來事項的風險水平及消除現(xiàn)有的風險因子的可能性

10.單項選擇題在為內(nèi)部審計部門建立和開展質(zhì)量檢查程序時,《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》不建議采取以下哪種做法?()

A.對照內(nèi)部審計部門的章程,衡量內(nèi)部審計部門的工作范圍。
B.每五年由外部人員開展一次質(zhì)量保證檢查。
C.每四年由審計委員會開展一次質(zhì)量保證檢查。
D.與高層管理人員討論外部質(zhì)量評估的目的和范圍。

最新試題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應該采取的措施是()

題型:單項選擇題

由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題