單項選擇題如果某組織采用理想的首席審計執(zhí)行官雙重報告結構,首席審計執(zhí)行官應當從下列哪類人員取得任免內部審計工作人員的批準?()

A.審計委員會
B.人力資源主管
C.董事會全體成員
D.首席執(zhí)行官或其他高級管理人員


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1.單項選擇題什么時候首席審計官或審計管理成為參與監(jiān)控內部審計參與控制自我評估(CSA)?()

A.在審核結束
B.這取決于在CSA 討論課題的重要性
C.從CSA 的開始
D.在特定的點在審核計劃中指定的

2.單項選擇題根據《國際內部審計專業(yè)實務框架》,內部審計師應通過以下哪一種方式履行應有的職業(yè)謹慎?()

A.考慮為實現審計業(yè)務目標所需的工作量
B.避免評估各自先前負責的特定運營項目
C.具備履行各自職責所需的知識、技能和其他能力
D.具備識別舞弊跡象的充足知識

3.單項選擇題某位剛任職的內部審計師發(fā)現對于審計業(yè)務客戶的運算發(fā)生了重大變化,該公司的高級審計師告訴他這是由于新任的經理吸引的客戶增加引起的,所以告知其不用在意,那么該新任職的內部審計師應該()

A.聽從高級審計師的建議,并因為節(jié)約成本的原因不再進行審計程序
B.該新任職的內部審計師不與高級審計師進行溝通獨自進行調查
C.高級審計師應該幫助這位剛任職的內部審計師建立一個計劃來收集恰當的審計證據
D.該高級審計師應該停止審計工作,直到該重大變化趨于正常

4.單項選擇題下列哪項陳述最準確地描述了內部審計人員在確定是否達到目標時所使用的審計標準是如何建立的?()

A.適當的會計或審計準測,包括國際準則,應作為審計標準。
B.管理層和/或董事會負責制定標準。
C.公司經營所處的行業(yè)針對每個公司成員所建立的審計標準,以及這個行業(yè)的最佳實踐。
D.內部審計人員應根據專業(yè)標準或政府規(guī)章制度去建立標準。

5.單項選擇題下列活動中屬于內部審計師在不損害獨立性的前提下可以參與的是()

A.對信息處理系統(tǒng)的起草
B.幫助系統(tǒng)編寫者設計程序
C.對安裝之前的系統(tǒng)進行安全審查
D.合理運用自己的技術處理系統(tǒng)中的風險漏洞

6.單項選擇題一家公司的內部審計主管認為內部審計人員不具備對金融衍生品領域進行審計所必要的技能。以下哪項行動最不能接受()

A.向審計委員會反映問題,與他們商討將審計業(yè)務外包給一個合格的外部審計機構。
B.確定所需的必要知識,如果可以在審計委員會要求的適當時間內完成,對審計人員進行適當的培訓。
C.向審計委員會反映問題,并指派最有能力的審計人員執(zhí)行審計業(yè)務。
D.聘請金融衍生品專家對項目提供咨詢意見,并在當地舉辦一個金融衍生品工具研討會作為補充。

7.單項選擇題根據框架,下列內部審計師的行為沒有保持職業(yè)審慎的是()

A.考慮每筆業(yè)務發(fā)生嚴重不合規(guī)現象的概率
B.以充分的審慎態(tài)度開展確認服務的各項程序,以確保所有的風險均得到識別
C.權衡確認服務的成本與效益
D.以上三項均不是

8.單項選擇題以下哪一項關于應有的職業(yè)審慎的說法是正確的()

A.內部審計師應該在提交報告前對所有業(yè)務進行詳細檢查
B.除非內部審計師對項目有絕對的把握,否則就不應該在審計報告中提及
C.審計報告不應該被認為已提供了某一項目的絕對真實情況
D.內部審計師沒有責任提出改進建議

9.單項選擇題與建立了完整的道德行為規(guī)范的公司相比,沒有建立道德行為規(guī)范的公司可能是()

A.道德行為標準比較低
B.缺乏可以評價員工行為的準則
C.在進行內部審計過程中,出錯風險更大
D.以上說法都正確

10.單項選擇題下列關于外部審計活動和內部審計活動的說法中,正確的是()

A.外部審計活動的開展順序一般在內部審計活動之后
B.內部審計活動重點關注財務目標和行為
C.外部審計活動與內部審計活動協調可以提高審計效率
D.外部審計活動是遵守I I A 的《標準》而進行的

最新試題

內部審計發(fā)現供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當地說明了審計人員應具備的能力()

題型:單項選擇題

在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數據庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數據庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題