單項(xiàng)選擇題經(jīng)過(guò)評(píng)估,說(shuō)明內(nèi)部審計(jì)師使用統(tǒng)計(jì)抽樣得出的樣本具有總體的代表性,能夠通過(guò)樣本合理的推斷出總體的特征,則說(shuō)明該審計(jì)證據(jù)具有:()

A.相關(guān)性
B.可靠性
C.充分性
D.有用性


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)審計(jì)證據(jù)更真實(shí)可信:()

A.關(guān)于總體的合理性結(jié)論必須基于具有代表性的樣本
B.基于實(shí)務(wù)的觀察可以為應(yīng)收賬款存在性提供可靠證據(jù)
C.采購(gòu)訂單是收到已付款貨物的相關(guān)證據(jù)
D.發(fā)票的復(fù)印件和發(fā)票原件一樣可靠

2.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中關(guān)于確認(rèn)服務(wù)和咨詢服務(wù)的區(qū)別說(shuō)法不正確的是:()

A.確認(rèn)服務(wù)的性質(zhì)和范圍由內(nèi)部審計(jì)師確定,而咨詢服務(wù)的性質(zhì)和范圍需與客戶協(xié)商而定
B.確認(rèn)服務(wù)涉及的參與方比咨詢服務(wù)少一方,即被審計(jì)單位或個(gè)人
C.確認(rèn)服務(wù)和咨詢服務(wù)涉及的參與人員中均包括內(nèi)部審計(jì)師
D.在開(kāi)展咨詢業(yè)務(wù)時(shí),內(nèi)部審計(jì)師不應(yīng)承擔(dān)管理職責(zé)

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)委員作為董事會(huì)的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu),能夠?yàn)閮?nèi)部審計(jì)帶來(lái)許多有力支持,那么能夠帶給內(nèi)部審計(jì)最大的有利保護(hù)是:()

A.審計(jì)委員會(huì)能夠做出必要的管理監(jiān)督
B.審計(jì)委員會(huì)可以與首席審計(jì)執(zhí)行官進(jìn)行溝通以保證內(nèi)部活動(dòng)的正常進(jìn)行
C.審計(jì)委員會(huì)可以保持內(nèi)部審計(jì)師的獨(dú)立性免受管理層的不利影響
D.審計(jì)委員會(huì)可以對(duì)年度審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)應(yīng)收賬款過(guò)賬程序適當(dāng)?shù)目刂葡到y(tǒng)的建立、實(shí)施及監(jiān)督負(fù)有主要責(zé)任的人員是:()

A.內(nèi)部審計(jì)師
B.登記應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)人員
C.會(huì)計(jì)部門(mén)管理層
D.首席審計(jì)執(zhí)行官

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款現(xiàn)象的最佳審計(jì)程序是:()

A.對(duì)于所有的應(yīng)付賬款進(jìn)行檢查
B.采用通用審計(jì)軟件對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行抽樣檢查
C.數(shù)據(jù)摘選軟件
D.對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行函證

6.單項(xiàng)選擇題某位國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師被發(fā)現(xiàn)有違法出售被審計(jì)單位信息的行為,那么該名內(nèi)審師很有可能:()

A.受到注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)的譴責(zé)并上交全部出售信息的收入
B.立刻被內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)取消其注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師資格
C.受到董事會(huì)的審查,并取消其注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師資格
D.在主動(dòng)上交其收入后繼續(xù)從事該工作

7.單項(xiàng)選擇題某首席審計(jì)執(zhí)行官發(fā)現(xiàn)某副總裁涉及一項(xiàng)的重大舞弊活動(dòng),而該副總裁正是首席審計(jì)執(zhí)行官要向其匯報(bào)的主管人員。則該首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)采取的最適合的措施是:()

A.通知司法部門(mén)。
B.將事實(shí)報(bào)告給總裁和董事會(huì)的審計(jì)委員會(huì)。
C.實(shí)施進(jìn)一步的調(diào)查以明確舞弊程度。
D.直接與該總裁會(huì)談以證明事件的真實(shí)性。

8.單項(xiàng)選擇題以下違背了內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)的《職業(yè)道德規(guī)范》的是:()

A.某公司的內(nèi)部審計(jì)師在完成對(duì)公司采購(gòu)部門(mén)的審計(jì)活動(dòng)后,利用周末的時(shí)間在一家產(chǎn)品加工企業(yè)擔(dān)任了帶薪顧問(wèn)
B.因?yàn)槭艿椒ㄍ鲉?,在需要時(shí)向法庭披露了可能對(duì)組織不利的、機(jī)密的審計(jì)資料
C.在審計(jì)過(guò)程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)該公司推出的新產(chǎn)品市場(chǎng)前景很好,所以告知家人購(gòu)買(mǎi)了該公司的股票
D.在審計(jì)活動(dòng)完成后接受了公司提供的工作報(bào)酬

9.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師在參與一項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)時(shí)陷入一個(gè)道德困境中,但是《道德規(guī)范》中又沒(méi)有關(guān)于此種問(wèn)題的解決方法,該審計(jì)師應(yīng)該:()

A.憑借自己多年的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),采取與《道德規(guī)范》原理相一致的行動(dòng)
B.咨詢首席審計(jì)執(zhí)行官的意見(jiàn),并采取相關(guān)行動(dòng)
C.既然《道德規(guī)范》沒(méi)有相關(guān)規(guī)定,可以按照自己的意愿采取行動(dòng)
D.咨詢外部法律機(jī)構(gòu)的建議

10.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,不屬于制定《標(biāo)準(zhǔn)》的目的的是:()

A.描述反映內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)的基本原則
B.建立評(píng)估內(nèi)部審計(jì)業(yè)績(jī)的依據(jù)
C.促進(jìn)組織流程和運(yùn)營(yíng)的改善
D.闡明開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)需要遵循的原則和規(guī)范

最新試題

某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對(duì)審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門(mén)采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開(kāi)展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動(dòng)上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議和研討會(huì)Ⅲ.執(zhí)行特殊審計(jì)和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計(jì)研究項(xiàng)目

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過(guò)裝運(yùn)劣質(zhì)商品來(lái)虛增銷(xiāo)售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒(méi)有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷(xiāo)售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

要處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題