單項選擇題對于發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款現(xiàn)象的最佳審計程序是:()

A.對于所有的應(yīng)付賬款進(jìn)行檢查
B.采用通用審計軟件對應(yīng)付賬款進(jìn)行抽樣檢查
C.數(shù)據(jù)摘選軟件
D.對應(yīng)付賬款進(jìn)行函證


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1.單項選擇題某位國際注冊內(nèi)部審計師被發(fā)現(xiàn)有違法出售被審計單位信息的行為,那么該名內(nèi)審師很有可能:()

A.受到注冊內(nèi)部審計師協(xié)會的譴責(zé)并上交全部出售信息的收入
B.立刻被內(nèi)部審計委員會取消其注冊內(nèi)部審計師資格
C.受到董事會的審查,并取消其注冊內(nèi)部審計師資格
D.在主動上交其收入后繼續(xù)從事該工作

2.單項選擇題某首席審計執(zhí)行官發(fā)現(xiàn)某副總裁涉及一項的重大舞弊活動,而該副總裁正是首席審計執(zhí)行官要向其匯報的主管人員。則該首席審計執(zhí)行官應(yīng)采取的最適合的措施是:()

A.通知司法部門。
B.將事實報告給總裁和董事會的審計委員會。
C.實施進(jìn)一步的調(diào)查以明確舞弊程度。
D.直接與該總裁會談以證明事件的真實性。

3.單項選擇題以下違背了內(nèi)部審計師協(xié)會的《職業(yè)道德規(guī)范》的是:()

A.某公司的內(nèi)部審計師在完成對公司采購部門的審計活動后,利用周末的時間在一家產(chǎn)品加工企業(yè)擔(dān)任了帶薪顧問
B.因為受到法庭傳喚,在需要時向法庭披露了可能對組織不利的、機密的審計資料
C.在審計過程中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)該公司推出的新產(chǎn)品市場前景很好,所以告知家人購買了該公司的股票
D.在審計活動完成后接受了公司提供的工作報酬

4.單項選擇題某內(nèi)部審計師在參與一項審計活動時陷入一個道德困境中,但是《道德規(guī)范》中又沒有關(guān)于此種問題的解決方法,該審計師應(yīng)該:()

A.憑借自己多年的審計工作經(jīng)驗,采取與《道德規(guī)范》原理相一致的行動
B.咨詢首席審計執(zhí)行官的意見,并采取相關(guān)行動
C.既然《道德規(guī)范》沒有相關(guān)規(guī)定,可以按照自己的意愿采取行動
D.咨詢外部法律機構(gòu)的建議

5.單項選擇題下列選項中,不屬于制定《標(biāo)準(zhǔn)》的目的的是:()

A.描述反映內(nèi)部審計實務(wù)的基本原則
B.建立評估內(nèi)部審計業(yè)績的依據(jù)
C.促進(jìn)組織流程和運營的改善
D.闡明開展內(nèi)部審計活動的機構(gòu)需要遵循的原則和規(guī)范

6.單項選擇題下列關(guān)于獨立性和客觀性的說法中,不正確的是:()

A.內(nèi)部審計部門必須保持其獨立性,內(nèi)部審計師必須客觀地開展工作
B.要達(dá)到有效履行內(nèi)部審計部門職責(zé)所必須的獨立程度,首席審計執(zhí)行官需要直接且不受限制地與高級管理層和董事會接觸
C.客觀性指不偏不倚的工作態(tài)度,使得內(nèi)部審計師在開展業(yè)務(wù)時相信其工作成果并且不會做出質(zhì)量方面的妥協(xié)
D.客觀性要求內(nèi)部審計師對審計事項作出判斷時不屈從于其他因素,但是董事會的要求除外

7.單項選擇題內(nèi)部審計是公司一項重要的活動,那么內(nèi)部審計在組織中應(yīng)當(dāng)扮演的基本角色是:()

A.減少外部審計成本的內(nèi)部活動
B.提高組織工作效率
C.內(nèi)部審計委員會的命令執(zhí)行者
D.對公司的內(nèi)部環(huán)境進(jìn)行審查和評估

8.單項選擇題內(nèi)部審計章程是確定內(nèi)部審計活動的宗旨、權(quán)力和職責(zé)的正式文件,以下哪項不屬于內(nèi)部審計章程所確定的內(nèi)容:()

A.內(nèi)部審計活動的范圍
B.內(nèi)部審計部門與業(yè)務(wù)開展相關(guān)的人員的接觸
C.咨詢服務(wù)和確認(rèn)服務(wù)的性質(zhì)
D.董事會對內(nèi)部審計活動的參與程度

10.單項選擇題某注冊會計師想要申請某一財務(wù)咨詢企業(yè)的內(nèi)部審計部門的職位,那么該公司:()

A.可以接受其申請,因為該注冊會計師對會計領(lǐng)域十分精通
B.可以接受其申請,因為該注冊會計師對內(nèi)部審計活動有很強的興趣
C.不接受該申請,因為該注冊會計師缺乏相應(yīng)的內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)方面的知識
D.可以接受該申請,因為不必在乎注冊會計師是否缺乏內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)方面的知識

最新試題

在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

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現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計團(tuán)隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

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某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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