單項(xiàng)選擇題關(guān)于組織的控制程序是否符合相關(guān)法律法規(guī),下列哪項(xiàng)最能描述內(nèi)部審計(jì)師的作用?()

A.內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)向管理層提供現(xiàn)存的全面的有關(guān)組織控制的文件。
B.內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)實(shí)施控制程序并向管理層保證符合相關(guān)法規(guī)的要求。
C.內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)向外部審計(jì)師提供完整的全部控制文件,包括外部審計(jì)師可能在審計(jì)時(shí)需要的文件。
D.內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)向管理層保證控制程序遵守了所有相關(guān)法規(guī)。


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題經(jīng)營(yíng)審計(jì)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)的主要區(qū)別在于,內(nèi)部審計(jì)師對(duì)于前者()

A.不會(huì)關(guān)注客戶單位所產(chǎn)生的信息是否遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
B.會(huì)尋求最有效的方式協(xié)助管理層盡可能的使用資源。
C.是以客戶單位的財(cái)務(wù)報(bào)表為開(kāi)端,并向后追溯到產(chǎn)生報(bào)表的基本流程。
D.能夠應(yīng)用分析性技能和工具,這些在財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)中不一定需要。

2.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)是合規(guī)性審計(jì)的最佳描述?()

A.指評(píng)估一個(gè)組織控制的充分性和有效性以確保其遵守相關(guān)適用法律法規(guī)的審計(jì)工作。
B.由合同專業(yè)人士執(zhí)行的,用來(lái)評(píng)估是否遵守合同規(guī)定(如,質(zhì)量與成本)以及合同履行情況的審計(jì)工作。
C.其審計(jì)工作側(cè)重于組織的控件,如硬件、應(yīng)用程序的研發(fā)和控件的變更。
D.審計(jì)工作側(cè)重于組織有效實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的能力。

3.單項(xiàng)選擇題在審查某部門確定的最低存貨數(shù)據(jù)水準(zhǔn)是否恰當(dāng)時(shí),審計(jì)師最不可能考慮的是()

A.缺貨成本,包括失去客戶的成本
B.預(yù)期存貨需求過(guò)程中出現(xiàn)的季節(jié)性差異
C.由經(jīng)濟(jì)訂貨數(shù)量模型確定的最佳訂貨規(guī)模
D.存貨項(xiàng)目過(guò)期的可能性

5.單項(xiàng)選擇題為了及時(shí)了解顧客的需求和市場(chǎng)的狀況,公司把內(nèi)部電腦和外部網(wǎng)絡(luò)鏈接起來(lái)。關(guān)于此做法的風(fēng)險(xiǎn)是()

A.來(lái)自外網(wǎng)的病毒可能進(jìn)入公司的系統(tǒng)
B.不符合成本效益原則,內(nèi)部電腦的軟件維護(hù)成本會(huì)更高
C.下載到電腦的信息不符合目前的市場(chǎng)狀況
D.可能將上載的文件錯(cuò)誤地編排和驗(yàn)證

7.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》,以下哪項(xiàng)可適用于內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量保證和改進(jìn)程序?()

A.應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)
B.應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的所有方面進(jìn)行評(píng)估
C.應(yīng)每三年獲取一次外部評(píng)估
D.主要重點(diǎn)應(yīng)該放在對(duì)確認(rèn)服務(wù)的審查

8.單項(xiàng)選擇題某公司計(jì)劃建造一座新辦公樓,與一承包商簽訂了3000萬(wàn)美元固定價(jià)格的承包合同。以下哪項(xiàng)內(nèi)容帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)最大?()

A.材料以次充好
B.人工費(fèi)用超支
C.工程不能及時(shí)完工
D.對(duì)材料、設(shè)備等實(shí)物保管不善

9.單項(xiàng)選擇題被審計(jì)單位滿意度調(diào)查為被審計(jì)單位提供了什么機(jī)會(huì)?()

A.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)采取具體的改進(jìn)措施
B.對(duì)重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)作出解釋的機(jī)會(huì)
C.對(duì)改進(jìn)審計(jì)流程提供建議的機(jī)會(huì)
D.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)

最新試題

在審查企業(yè)流程過(guò)程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問(wèn)某數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來(lái)驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫(kù)的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來(lái)提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在符合性測(cè)試過(guò)程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題