A.內(nèi)控評價(jià)審核員
B.內(nèi)控評價(jià)申報(bào)員
C.內(nèi)控評價(jià)管理員
D.系統(tǒng)管理員
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A.支行及以上系統(tǒng)管理員
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D.整改錄入員
A.立項(xiàng)人
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A.立項(xiàng)人本人
B.內(nèi)控合規(guī)管理員
C.業(yè)務(wù)部門管理員
D.系統(tǒng)管理員
A.檢查組長
B.立項(xiàng)人
C.檢查計(jì)劃審核員
D.系統(tǒng)管理員
A.檢查組長
B.檢查組長、主查、外部檢查確認(rèn)員
C.檢查組長、外部檢查確認(rèn)員
D.所有檢查人員
A.項(xiàng)目信息查詢
B.檢查組信息查詢
C.項(xiàng)目評價(jià)
D.項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析
A.項(xiàng)目信息查詢
B.檢查組信息查詢
C.項(xiàng)目文檔
D.項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析
A.立項(xiàng)人
B.檢查組長
C.內(nèi)控合規(guī)管理員
D.系統(tǒng)管理員
A.立項(xiàng)人
B.檢查組長
C.內(nèi)控合規(guī)管理員
D.系統(tǒng)管理員
A.立項(xiàng)人
B.檢查組長
C.內(nèi)控合規(guī)管理員
D.系統(tǒng)管理員
最新試題
就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)無法量化評估。
一級(jí)分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級(jí)的原則組織實(shí)施。
檢查計(jì)劃的編制要確保風(fēng)險(xiǎn)全面覆蓋、重點(diǎn)問題突出、檢查資源合理整合。
內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改督辦,實(shí)行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。
內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結(jié)果,落實(shí)有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。
是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時(shí)通報(bào)檢查情況,是風(fēng)險(xiǎn)性檢查內(nèi)容之一。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)和前提。
重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一個(gè)階段,是對合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定性分析,也是整個(gè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。