A.已整改
B.部分整改
C.未整改
D.無法整改
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A.目標任務(wù)類
B.制度流程類
C.組織保障類
D.產(chǎn)品工具類
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B.制度流程類
C.組織保障類
D.產(chǎn)品工具類
A.目標任務(wù)類
B.制度流程類
C.組織保障類
D.產(chǎn)品工具類
A.目標任務(wù)類
B.制度流程類
C.組織保障類
D.產(chǎn)品工具類
A.三
B.五
C.七
D.十
A.重大類
B.較大類
C.關(guān)注類
D.一般類
A.三
B.五
C.七
D.十
A.離任審計的期間范圍為被審計高管人員任職的起止時間
B.對在本崗位任職時間超過三年的被審計高管人員,審計機構(gòu)可以風(fēng)險為導(dǎo)向確定審計重點年度,如有必要可追溯到以前年度
C.對任現(xiàn)職不滿一年的被審計高管人員,審計機構(gòu)可以就其任前一職務(wù)的職責(zé)履行情況進行延伸審計
D.二級支行(含)以上行長任現(xiàn)職滿三年應(yīng)當(dāng)進行一次任期經(jīng)濟責(zé)任審計
A.一級分行及以下機構(gòu)內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)成立項目風(fēng)險評審組,主要負責(zé)在項目實施后對被審計對象相關(guān)信息進行風(fēng)險評估
B.評審組組長必須由主管內(nèi)控合規(guī)工作行領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任
C.一級分行項目風(fēng)險評審組每次參加評審的成員應(yīng)不少于5人
D.二級分行項目風(fēng)險評審組每次參加評審的成員應(yīng)不少于5人
A.內(nèi)控合規(guī)部門主導(dǎo)、業(yè)務(wù)主管部門配合
B.業(yè)務(wù)主管部門主導(dǎo)、內(nèi)控合規(guī)部門配合
C.內(nèi)控合規(guī)部門和業(yè)務(wù)主管部門共同主導(dǎo)
D.內(nèi)控合規(guī)部門或業(yè)務(wù)主管部門主導(dǎo)
最新試題
內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。
各級行內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。
合規(guī)風(fēng)險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責(zé)。
農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關(guān)部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。
內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結(jié)果,落實有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。
合規(guī)風(fēng)險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險點。
內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。
是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風(fēng)險性檢查內(nèi)容之一。
農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項申請。