單項選擇題在以下何種情況下,采用差額估計抽樣法來預(yù)計總體中的錯誤金額最為適合()

A.不知道一些單個存貨項目的明細(xì)分類賬賬面余額
B.個別賬面值與審定值之間確實沒有差異存在
C.在賬面值與審定值之間存在大量不成比例的差異
D.賬面值與審定值之間可觀察到差異與賬面值成比例


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2.單項選擇題驗證是否符合從價格最低供應(yīng)商采購原料的要求的最有效的程序是比較()

A.針對用料支付的價格與相關(guān)采購訂單上列出的價格。
B.選定采購標(biāo)價與相關(guān)采購訂單。
C.供應(yīng)商目前的價格與相關(guān)采購訂單上列出的價格。
D.獲得核準(zhǔn)的供應(yīng)商名單與選定采購標(biāo)價。

4.單項選擇題給定的審計樣本是由所關(guān)注總體的屬性和內(nèi)部審計師所做決策共同決定的結(jié)果。如果其他所有事情不變,則下列哪種說法是正確的()

A.如果內(nèi)部審計師決定接受更多的得出錯誤結(jié)論的風(fēng)險,即控制制度實際上是無效的,而得出的結(jié)論說明其是有效的,則樣本量會增加。
B.如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)總體變動度是試點樣本變動度的兩倍,則樣本量將增加到原來的兩倍。
C.如果內(nèi)部審計師提高可容忍的誤差數(shù)量,則樣本量會減少。
D.如果抽樣錯誤風(fēng)險增加,則樣本量會增加。

5.單項選擇題下列關(guān)于統(tǒng)計變量與樣本量關(guān)系的描述不正確的是()

A.預(yù)期差錯率和樣本量呈正向變動關(guān)系
B.精確度(準(zhǔn)確性)提高,樣本量增加的倍數(shù)是精確度提高倍數(shù)的平方
C.總體量增加,樣本量增加的倍數(shù)是總題量提高倍數(shù)的平方
D.置信水平提高,樣本量增加

7.單項選擇題因為考慮角度不同,內(nèi)部審計師決定將樣本精確度間隔從30萬元增加至35萬元,這一變化會引起()

A.總體的離散程度變大
B.總體的離散程度變小
C.需要的樣本量減少
D.需要的樣本量增加

8.單項選擇題審計實地工作是一個重要的檢查環(huán)節(jié),可以提供重要的審計證據(jù)。下列關(guān)于審計實地工作的說法中不正確的是()

A.初步調(diào)查階段主要開展實地工作
B.目的是證實獲取的信息的真實性
C.能夠?qū)π畔⑦M(jìn)行系統(tǒng)化收集
D.重點在于得出原因、結(jié)果或條件

9.單項選擇題某內(nèi)部審計師采用屬性抽樣選取樣本,為了減少樣本量,內(nèi)部審計師采取的措施可以是()

A.降低置信水平并且精確度由2%提高到5%
B.提高置信水平并且精確度由2%提高到5%
C.在其他因素不變的情況下,精確度由5%降低到2%
D.在其他因素不變的情況下,提高置信水平

10.單項選擇題為變量測試挑選項目樣本時,內(nèi)部審計師必須考慮:要求的精確度、標(biāo)準(zhǔn)離差和()

A.總體的賬面金額
B.可接受風(fēng)險水平
C.預(yù)計發(fā)生率
D.抽樣間隔

最新試題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認(rèn)為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客戶認(rèn)為實施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題