單項選擇題一個小的跨國組織,其在美國和西歐的業(yè)務(wù)雇傭一位新的首席審計執(zhí)行官(CAE)。在與審計委員會進(jìn)行信息化討論時,CAE 認(rèn)為組織缺少一個正式的風(fēng)險管理框架。在制定該組織以基于風(fēng)險的規(guī)劃時,CAE 應(yīng)()

A.制定一個以全球公認(rèn)的框架為基礎(chǔ)的規(guī)劃。
B.咨詢高級管理層和董事會并使用風(fēng)險的最佳判斷。
C.通過組織的利基市場標(biāo)桿領(lǐng)導(dǎo)者從外部導(dǎo)入的想法。
D.著重在目前的管理者和員工中進(jìn)行;量化整個組織的調(diào)查結(jié)果。


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2.單項選擇題內(nèi)部審計師認(rèn)為以下哪一項電子商務(wù)項目的風(fēng)險最低?()

A.具備符合本組織戰(zhàn)略的涵蓋電子商務(wù)系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計和實施的商業(yè)計劃的項目。
B.具備在風(fēng)險評估中考慮到政府和監(jiān)管規(guī)定以及其他外部因素的商業(yè)計劃的項目。
C.具備要求由外部供貨商提供主機服務(wù)的商業(yè)計劃的項目。
D.具備解決交易處理的準(zhǔn)確性和軟件安全性的商業(yè)計劃的項目。

3.單項選擇題下列哪項不可能是涉及到采購職能的鑒證(確認(rèn))業(yè)務(wù)目標(biāo)?()

A.確定采購可獲得的競爭性投標(biāo)是經(jīng)過審查和批準(zhǔn)的
B.對未經(jīng)授權(quán)的供應(yīng)商進(jìn)行背景調(diào)查
C.確保接收報告可獨立核實
D.確保收到的貨物適當(dāng)?shù)胤从吃诓少徲涗浿?/p>

6.單項選擇題為了保護(hù)數(shù)據(jù)中心的設(shè)備和人員,應(yīng)該應(yīng)用何種滅火系統(tǒng)?()

A.滅火器
B.哈龍氣
C.二氧化碳
D.自動噴水滅火系統(tǒng)

7.單項選擇題在風(fēng)險評估過程中,關(guān)于內(nèi)部審計師的行為的說法,不正確的是()

A.內(nèi)部審計師只負(fù)責(zé)風(fēng)險高的領(lǐng)域,不關(guān)注風(fēng)險低的領(lǐng)域
B.內(nèi)部審計部門的計劃必須建立在有記錄的風(fēng)險評估基礎(chǔ)上,并至少每年制定一次。
C.內(nèi)部審計師在確定年度工作計劃時運用風(fēng)險分析,風(fēng)險分析應(yīng)至少每年一次
D.在計劃制定過程中,必須考慮高級管理層和董事會的意見

9.單項選擇題審計結(jié)束后向被審計單位發(fā)送的事后調(diào)查問卷是一種旨在實現(xiàn)以下哪種目的的有效性機制?()

A.充實審計觀察結(jié)果
B.促進(jìn)審計部門的發(fā)展
C.改進(jìn)未來的審計業(yè)務(wù)
D.核證工藝流程

10.單項選擇題以下哪項內(nèi)容不是控制自我評估的結(jié)果()

A.各業(yè)務(wù)部門的管理層和員工在風(fēng)險評估和管理方面變的訓(xùn)練有素。
B.員工對所在業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險和控制程序有了主人翁精神。
C.內(nèi)部審計部門不需要對已經(jīng)實施控制自我評估的業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險控制程序的評估工作。
D.總體監(jiān)測工作有了改善,而且可能實現(xiàn)持續(xù)改善。

最新試題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

題型:單項選擇題

在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題