單項選擇題某首席審計執(zhí)行官為了保證該次審計業(yè)務(wù)實施時保持公司積極的氛圍,他計劃實施一項可以大量節(jié)約潛在成本的確認(rèn)業(yè)務(wù),并且在發(fā)現(xiàn)消極的審計發(fā)現(xiàn)時不體現(xiàn)在最終報告中,則該名首席審計執(zhí)行官的做法()

A.因為刪除了消極的審計發(fā)現(xiàn)而違反了《標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)規(guī)定
B.為達(dá)到審計效果在咨詢審計委員會前改變了審計業(yè)務(wù)是合理的
C.計劃實施的節(jié)約成本的確認(rèn)業(yè)務(wù)是不合理的
D.以上說法均不正確


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1.單項選擇題“外部評估必須至少每五年開展一次,必須由來自組織外部、合格且獨(dú)立的評估人員或評估小組負(fù)責(zé)實施。”下列哪種情形有更為頻繁的外部審查需求?()

A.在收購中的涉及到兩個審計職能部門的合并
B.組織受到有關(guān)公司治理和內(nèi)部控制廣泛的外部監(jiān)督和指導(dǎo)
C.近來有所在行業(yè)最佳實踐作為廣泛的基準(zhǔn)
D.組織所在行業(yè)受到廣泛的監(jiān)管或監(jiān)督

2.單項選擇題下列哪項不是確認(rèn)業(yè)務(wù)的特點()

A.基準(zhǔn)
B.通常情況下,三方參與
C.正式和明確的結(jié)果
D.遵守法律或法規(guī)

4.單項選擇題為提高工作質(zhì)量,某公司規(guī)定一個部門可以檢查另一個部門的工作,比如每季度技術(shù)一部的人員可以對技術(shù)二部的工作進(jìn)行審查,那么審計師在對技術(shù)二部開展審計業(yè)務(wù)時()

A.為避免審查不全面,應(yīng)該忽略其他部門的審查,進(jìn)行獨(dú)立的審計工作
B.縮小審計范圍,在其他部門審計的基礎(chǔ)上進(jìn)行審計
C.應(yīng)該考慮和參考其他部門的審查工作以提高審計效率
D.建議取消這種互相檢查的工作,減少資源浪費(fèi)

5.單項選擇題內(nèi)部審計部門作為公司的重要組成部分,扮演十分重要的角色,下列選項中不屬于內(nèi)部審計部門在公司治理中發(fā)揮的恰當(dāng)作用的是()

A.協(xié)助管理層對整個公司開展風(fēng)險評估
B.保證審計建議的實施
C.監(jiān)督公司到的政策的遵守情況
D.關(guān)注公司存在重大風(fēng)險的領(lǐng)域

6.單項選擇題下列哪個不能作為內(nèi)部審計適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)()

A.員工工作滿意度水平
B.管理層與審計人員達(dá)成一致的政策程序
C.出差預(yù)約程序的遵循
D.內(nèi)部生成部門任務(wù)的時間范圍

7.單項選擇題在與內(nèi)部審計相關(guān)的公司治理實務(wù)中,董事會的運(yùn)作是核心內(nèi)容,下列關(guān)于董事會的職責(zé),不正確的是()

A.衡量和監(jiān)控公司的業(yè)績
B.制定和實施公司戰(zhàn)略計劃
C.評價、任命和撤換管理層
D.負(fù)責(zé)全面的遵循《標(biāo)準(zhǔn)》

8.單項選擇題《國際內(nèi)部審計師協(xié)會道德規(guī)范》中規(guī)定的行為規(guī)則()

A.闡述了內(nèi)部審計師應(yīng)該遵守的行為規(guī)范
B.是協(xié)助內(nèi)部審計師與被審計單位打交道的指引
C.在有些情況下可能不適用
D.提供關(guān)于內(nèi)部審計職責(zé)的一般理解

9.單項選擇題某首席審計執(zhí)行官在審計工作中考慮審計項目的控制和預(yù)算的審計時間,那么該首席審計執(zhí)行官認(rèn)為,在何時做出修訂時間預(yù)算的決定是合理的()

A.在發(fā)現(xiàn)某些需要進(jìn)一步測試的審計發(fā)現(xiàn)時
B.當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的時間確實不能完成審計活動時
C.當(dāng)審計工作小組的人員發(fā)生大的變動時
D.在初步調(diào)查業(yè)務(wù)完成時

10.單項選擇題以下哪種情況嚴(yán)重影響內(nèi)部審計組織的獨(dú)立性?()

A.內(nèi)部審計師經(jīng)常為在審計報告中曾經(jīng)批評過的部門工作程序起草修正方案。
B.首席審計執(zhí)行官承擔(dān)著向公司高層行政領(lǐng)導(dǎo)和董事會報告的雙重責(zé)任。
C.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)與公司的外部審計師聯(lián)合計劃總體審計范圍,以避免相互間工作的重復(fù)。
D.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)參與對該公司與其他公司訂立的合同在實施前的審查。

最新試題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題