單項選擇題對內(nèi)部審計部門的內(nèi)部質(zhì)量評估應(yīng)該為首席審計執(zhí)行官提供:()

A.審計業(yè)務(wù)客戶根據(jù)以往審計建議采取的整改措施和落實行動。
B.改進(jìn)建議。
C.內(nèi)部審計業(yè)務(wù)目標(biāo)。
D.關(guān)于內(nèi)部審計人員業(yè)績評價的信息。


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1.單項選擇題企業(yè)流程再造是對主要的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行徹底的分析、基礎(chǔ)地再思考以及完全地重新設(shè)計,目的是使公司的服務(wù)、質(zhì)量、效率和成本等方面得到重大改善。內(nèi)部審計人員在參與企業(yè)再造時不應(yīng):()

A.判斷該過程是否得到高級管理層的支持。
B.建議該過程應(yīng)考慮的因素。
C.為新系統(tǒng)制訂審計計劃。
D.指導(dǎo)該系統(tǒng)過程的執(zhí)行。

2.單項選擇題假設(shè)內(nèi)部審計職員擁有必要的經(jīng)驗和訓(xùn)練,那么最適合內(nèi)部審計職員從事的工作是:()

A.在應(yīng)付賬款管理者請病假時代替他的位置
B.確定各種投資方式的贏利能力并選取最優(yōu)的一個
C.作為評估小組的成員,檢查供應(yīng)商會計軟件的內(nèi)部控制并根據(jù)風(fēng)險因素的不利影響劃分等級
D.從會計部門調(diào)出后不久參加對該部門的審計

3.單項選擇題某會計師在物資部工作了幾年之后被調(diào)到內(nèi)部審計部門,一個月以后,其本人被分配參加對物資部的確認(rèn)業(yè)務(wù),審計過程中,其以前的物資部主任建議其改變抽樣技術(shù)方法,該審計師咨詢了審計主管。兩人的決定是,物資部主任所建議的方法不具代表性,仍應(yīng)使用原定的抽樣方法。在這種情形下,該審計師:()

A.并不具備客觀性,因為它最近剛從物資部調(diào)到內(nèi)部審計部門。
B.在公司內(nèi)部并不具備獨立地位,因為它最近剛從物資部調(diào)到內(nèi)部審計部門。
C.保持了獨立的思想態(tài)度,從而具備了客觀性。
D.已將專業(yè)判斷放到第二位,因此損害了客觀性。

5.單項選擇題以下哪一種審計業(yè)務(wù)計劃工具最常見,并能保證一定時期內(nèi)適當(dāng)?shù)膶徲嫺采w面?()

A.長期日程安排表
B.審計方案
C.審計部門的預(yù)算
D.內(nèi)部審計章程

7.單項選擇題以下哪項有關(guān)內(nèi)部審計章程的陳述不正確?()

A.它確定了內(nèi)部審計部門的權(quán)限和職責(zé)。
B.列明內(nèi)部審計部門所需最低限度的資源。
C.它為評估內(nèi)部審計部門提供依據(jù)。
D.它應(yīng)得到高級管理層和董事會的批準(zhǔn)。

9.單項選擇題企業(yè)的風(fēng)險管理文化將有助于:()

A.溝通、協(xié)作和聯(lián)系。
B.溝通、管理和互助。
C.溝通、管理和聯(lián)系。
D.溝通、協(xié)作和互助。

10.單項選擇題審計委員會要求CAE在下一年的工作范圍中包括環(huán)境評價項目。這對內(nèi)部審計部門來說是一個嶄新的領(lǐng)域,CAE擔(dān)心,就專業(yè)技術(shù)和知識而言,目前的審計人員無力開展這種審計。鑒于此情況,他最好:()

A.告知審計委員會:環(huán)境評價已超出內(nèi)部審計部門的工作范圍。
B.招聘一名新的全職工作人員,負(fù)責(zé)開展環(huán)境評價和管理工作。
C.選派內(nèi)部審計部門的員工接受環(huán)境評價培訓(xùn)。
D.聘用咨詢專家與內(nèi)部審計部門合作開展該項審計業(yè)務(wù)。

最新試題

應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進(jìn)行優(yōu)先排序()

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在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題