單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)有關(guān)內(nèi)部審計(jì)章程的陳述不正確?()

A.它確定了內(nèi)部審計(jì)部門的權(quán)限和職責(zé)。
B.列明內(nèi)部審計(jì)部門所需最低限度的資源。
C.它為評估內(nèi)部審計(jì)部門提供依據(jù)。
D.它應(yīng)得到高級管理層和董事會(huì)的批準(zhǔn)。


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2.單項(xiàng)選擇題企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化將有助于:()

A.溝通、協(xié)作和聯(lián)系。
B.溝通、管理和互助。
C.溝通、管理和聯(lián)系。
D.溝通、協(xié)作和互助。

3.單項(xiàng)選擇題審計(jì)委員會(huì)要求CAE在下一年的工作范圍中包括環(huán)境評價(jià)項(xiàng)目。這對內(nèi)部審計(jì)部門來說是一個(gè)嶄新的領(lǐng)域,CAE擔(dān)心,就專業(yè)技術(shù)和知識而言,目前的審計(jì)人員無力開展這種審計(jì)。鑒于此情況,他最好:()

A.告知審計(jì)委員會(huì):環(huán)境評價(jià)已超出內(nèi)部審計(jì)部門的工作范圍。
B.招聘一名新的全職工作人員,負(fù)責(zé)開展環(huán)境評價(jià)和管理工作。
C.選派內(nèi)部審計(jì)部門的員工接受環(huán)境評價(jià)培訓(xùn)。
D.聘用咨詢專家與內(nèi)部審計(jì)部門合作開展該項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)。

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制應(yīng)遵守一定的基本原則以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。這些原則的其中一項(xiàng)是職能分離。以下哪項(xiàng)例證沒有破壞職能分離原則?()

A.財(cái)務(wù)主管有權(quán)限簽發(fā)支票,但將簽名印章交給財(cái)務(wù)主管助理以便使用支票簽名機(jī)器
B.對存貨負(fù)有保管責(zé)任的倉庫職員有對破損的商品進(jìn)行處理的權(quán)限
C.銷售經(jīng)理有責(zé)任批準(zhǔn)賒銷,并有注銷賬戶的權(quán)限
D.將未分發(fā)的薪金支票交給部門的出勤員,以便郵寄給不在場的員工

7.單項(xiàng)選擇題列舉登錄計(jì)算機(jī)系統(tǒng)失敗企圖的日常報(bào)告屬于:()

A.糾正控制
B.防御控制
C.發(fā)現(xiàn)控制
D.補(bǔ)償控制

10.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師要確定由終端用戶及局域網(wǎng)(LAN)上的其他共享用戶開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)的文檔記錄是否遵守公司政策時(shí),最適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序是:()

A.向終端用戶發(fā)放調(diào)查問卷,以確定他們已經(jīng)進(jìn)行開發(fā)的局域網(wǎng)終端用戶應(yīng)用程序的情況
B.向終端用戶發(fā)放調(diào)查問卷,以測試他們對應(yīng)用程序文檔知識的掌握程度
C.隨機(jī)抽取一組終端用戶,檢查他們計(jì)算機(jī)中儲存的所有應(yīng)用程序是否都與公司的政策相符
D.隨機(jī)抽取一組儲存在服務(wù)器中的終端用戶應(yīng)用程序,檢查這些應(yīng)用程序是否與公司的政策相符

最新試題

應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊的特點(diǎn)()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開展()

題型:單項(xiàng)選擇題

由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()

題型:單項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計(jì)員可以()

題型:單項(xiàng)選擇題

在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()

題型:單項(xiàng)選擇題

在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項(xiàng)選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

題型:單項(xiàng)選擇題

如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項(xiàng)選擇題