單項選擇題內(nèi)部審計師要確定由終端用戶及局域網(wǎng)(LAN)上的其他共享用戶開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)的文檔記錄是否遵守公司政策時,最適當(dāng)?shù)膶徲嫵绦蚴牵海ǎ?/strong>

A.向終端用戶發(fā)放調(diào)查問卷,以確定他們已經(jīng)進行開發(fā)的局域網(wǎng)終端用戶應(yīng)用程序的情況
B.向終端用戶發(fā)放調(diào)查問卷,以測試他們對應(yīng)用程序文檔知識的掌握程度
C.隨機抽取一組終端用戶,檢查他們計算機中儲存的所有應(yīng)用程序是否都與公司的政策相符
D.隨機抽取一組儲存在服務(wù)器中的終端用戶應(yīng)用程序,檢查這些應(yīng)用程序是否與公司的政策相符


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2.單項選擇題以下哪一項是面談相對于郵件調(diào)查的優(yōu)點?()

A.回答率一般要高得多
B.調(diào)查員可以增加回答者對問題的理解
C.調(diào)查問卷的設(shè)計者可以采用更多類型的問題
D.由于避免了郵費而成本更低

3.單項選擇題現(xiàn)場審計工作已確定了許多重要審計發(fā)現(xiàn)。原來審計工作方案的額外測試仍在進行,但不容易獲取有關(guān)的數(shù)據(jù)。評價以下內(nèi)容并選擇的替代方法:()

A.直到所有的測試都完成后才出具審計報告。
B.就有關(guān)負(fù)面的審計發(fā)現(xiàn)向管理層發(fā)出中期報告。
C.在報告審計發(fā)現(xiàn)之前,確定其他的替代測試方法來完成這項工作。
D.在最終獲取數(shù)據(jù)后開展審計測試。

4.單項選擇題根據(jù)《框架》的規(guī)定,正在評價公司風(fēng)險管理程序是否充分的內(nèi)部審計師應(yīng)該開展以下哪項工作?()

A.承認(rèn)所有公司在管理風(fēng)險方面所應(yīng)用的技術(shù)大同小異。
B.尋求關(guān)于風(fēng)險管理程序的主要目標(biāo)正得到實現(xiàn)的保證。
C.確定并接受公司的風(fēng)險水平。
D.以相同方式對待風(fēng)險管理程序和評估工作及計劃審計業(yè)務(wù)所用的風(fēng)險分析工作。

7.單項選擇題行業(yè)協(xié)會往往規(guī)定所有成員必須遵守的職業(yè)道德規(guī)范。行業(yè)協(xié)會建立職業(yè)道德規(guī)范的主要目的是:()

A.為職業(yè)行為列出標(biāo)準(zhǔn),保持正直性和客觀性的標(biāo)準(zhǔn)
B.為有效的會計實務(wù)制定標(biāo)準(zhǔn)
C.為有效地制定、執(zhí)行會計政策提供一個框架
D.列出與可能的新任會計師面談所要遵守的標(biāo)準(zhǔn)

8.單項選擇題分析性程序最好歸在以下哪類?()

A.實質(zhì)性測試
B.控制測試
C.定性測試
D.預(yù)算比較

9.單項選擇題在準(zhǔn)備存貨定價測試的抽樣計劃中,以下哪個陳述說明統(tǒng)計抽樣比非統(tǒng)計抽樣更具有優(yōu)勢?()

A.抽樣結(jié)果要求非數(shù)量性的表達
B.提供抽樣風(fēng)險的數(shù)量性測量
C.將非抽樣風(fēng)險降低到最小
D.降低可容忍誤差水平

10.單項選擇題為了以方式提高內(nèi)部審計部門的獨立性,對首席審計官而言,報告關(guān)系應(yīng)該是以下哪一項內(nèi)容?()

A.在行政上向首席執(zhí)行官報告,在職能上向董事會報告
B.在執(zhí)行和職能上應(yīng)該向首席執(zhí)行官報告
C.在行政上向財務(wù)總監(jiān)報告,在職能上向首席執(zhí)行官報告
D.在行政和職能上均應(yīng)向首席營運官報告

最新試題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

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要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()

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在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認(rèn)為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客戶認(rèn)為實施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

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作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準(zhǔn)備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題