A.生物統(tǒng)計硬件驗證
B.用戶身份和口令
C.鎖住文件
D.數(shù)據(jù)庫管理員授權(quán)
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A.將所有數(shù)據(jù)都儲存在磁盤,然后將磁盤鎖在室內(nèi)保險柜中
B.取出筆記本電腦的電池和電源線,把它們與電腦分開存放
C.在不用時在筆記本電腦上安裝電纜鎖
D.對電腦硬盤上的數(shù)據(jù)加密
A.要求對所有被傳輸?shù)奈募M行數(shù)據(jù)加密。
B.把一系列的電腦作為系統(tǒng)防火墻使用。
C.安裝路由器,只接受事先確定的因特網(wǎng)協(xié)議地址。
D.針對局域網(wǎng)應(yīng)用令牌技術(shù)。
A.網(wǎng)絡(luò)控制軟件
B.訪問控制軟件
C.錯誤控制軟件
D.安全控制軟件
A.目標語言編程
B.終端用戶計算
C.聯(lián)合應(yīng)用程序開發(fā)
D.計算機輔助的軟件工程
A.要求收款金融機構(gòu)使用回撥系統(tǒng)。
B.要求在付款位置和收款位置均使用標識。
C.允許在路由器配置表中使用互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議重定向命令。
D.發(fā)送明文數(shù)據(jù)以防止未經(jīng)授權(quán)的竊聽。
A.目標驅(qū)動的程序編制
B.生物統(tǒng)計學
C.有組織問詢語言
D.綜合性測試設(shè)施
A.對所有外部人員無法接觸的數(shù)據(jù)加密
B.根據(jù)訪問種類對文件儲存劃區(qū)
C.應(yīng)用公用密鑰控制訪問權(quán)
D.要求內(nèi)部用戶經(jīng)常更換密碼
A.物理訪問控制
B.環(huán)境風險控制
C.防火防水
D.殺毒軟件
A.利用因特網(wǎng)實現(xiàn)電子商務(wù)必須使用防火墻
B.木馬具有復(fù)制功能,因此更容易開發(fā)也更隱蔽,其增長速度也大大高于其他惡意軟件
C.入侵檢測系統(tǒng)和防火墻的集成可以構(gòu)成入侵防御系統(tǒng)
D.使用防病毒軟件,必須定期更新病毒特征庫,但不能過于依賴防病毒軟件
A.工具軟件
B.安全軟件
C.回撥系統(tǒng)
D.訪問日志
最新試題
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務(wù)風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()
在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()
某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()