A.網(wǎng)絡(luò)控制軟件
B.訪問控制軟件
C.錯誤控制軟件
D.安全控制軟件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.目標語言編程
B.終端用戶計算
C.聯(lián)合應(yīng)用程序開發(fā)
D.計算機輔助的軟件工程
A.要求收款金融機構(gòu)使用回撥系統(tǒng)。
B.要求在付款位置和收款位置均使用標識。
C.允許在路由器配置表中使用互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議重定向命令。
D.發(fā)送明文數(shù)據(jù)以防止未經(jīng)授權(quán)的竊聽。
A.目標驅(qū)動的程序編制
B.生物統(tǒng)計學
C.有組織問詢語言
D.綜合性測試設(shè)施
A.對所有外部人員無法接觸的數(shù)據(jù)加密
B.根據(jù)訪問種類對文件儲存劃區(qū)
C.應(yīng)用公用密鑰控制訪問權(quán)
D.要求內(nèi)部用戶經(jīng)常更換密碼
A.物理訪問控制
B.環(huán)境風險控制
C.防火防水
D.殺毒軟件
A.利用因特網(wǎng)實現(xiàn)電子商務(wù)必須使用防火墻
B.木馬具有復(fù)制功能,因此更容易開發(fā)也更隱蔽,其增長速度也大大高于其他惡意軟件
C.入侵檢測系統(tǒng)和防火墻的集成可以構(gòu)成入侵防御系統(tǒng)
D.使用防病毒軟件,必須定期更新病毒特征庫,但不能過于依賴防病毒軟件
A.工具軟件
B.安全軟件
C.回撥系統(tǒng)
D.訪問日志
A.限額檢查
B.檢驗數(shù)位
C.順序檢查
D.批量匯總
A.層次型數(shù)據(jù)庫
B.網(wǎng)狀型數(shù)據(jù)庫
C.關(guān)系型數(shù)據(jù)庫
D.結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫
A.專家系統(tǒng)
B.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
C.智能代理
D.模糊邏輯
最新試題
應(yīng)該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()
作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務(wù)風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()
現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()
某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動