單項選擇題在對一家零售組織的審計中,一位內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一次舞弊行為。倉庫主管和采購經(jīng)理將價值大約50萬美元的貨物轉(zhuǎn)入了自己的倉庫。然后將這些貨物賣給了第三方,之前沒有發(fā)現(xiàn)這次舞弊行為是因為倉庫主管更新了永續(xù)存貨記錄,然后將驗收單交給應付賬款部門進行處理。以下哪項程序最有可能發(fā)現(xiàn)丟失的物資以及這次舞弊行為()

A.隨機抽取驗收單并追蹤至永續(xù)存貨記錄。記錄差別并根據(jù)產(chǎn)品類型進行調(diào)查
B.隨機抽取采購單并追蹤至驗收單及應付賬款部門的記錄
C.進行年度實際庫存盤點,使其數(shù)量與永續(xù)存貨記錄相一致,記錄模式差異進行調(diào)查
D.隨機抽取銷售發(fā)票,追蹤至永續(xù)存貨記錄以查看應有的存貨是否存在,調(diào)查任何差異


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1.單項選擇題組織董事會已聘請會計事務所進行財務報表審計,在評估會計事務所與內(nèi)部審計的關(guān)系時,首席審計執(zhí)行官應()

A.屏蔽會計事務所請求內(nèi)部審計的幫助的要求,以保持機密性
B.與外部審計師審查獲取的相關(guān)記錄文件,人員以及物理性質(zhì)
C.尋找內(nèi)部審計人員的參與方式,減少外部審計費用
D.要求審查工作底稿

3.單項選擇題某應收賬款工作人員負責接收現(xiàn)金付款,將現(xiàn)金付款列入客戶帳,然后準備每日現(xiàn)金存入。該工作人員一直在偷取現(xiàn)金,同時對客戶付款賬做手腳,以掩蓋偷竊事實。開展以下哪項工作可發(fā)現(xiàn)此種舞弊行為()

A.由獨立方及時進行每月銀行對賬
B.將該月的每日現(xiàn)金存入數(shù)與現(xiàn)金收入日記賬進行對賬
C.將匯款單上的姓名、金額和日期與現(xiàn)金收入日記賬所記錄的姓名、金額和日期進行核對
D.將現(xiàn)金存入總數(shù)與銀行對賬單進行比較

4.單項選擇題內(nèi)部審計師在舞弊調(diào)查中發(fā)現(xiàn),調(diào)查涉及的嫌疑人中有一位是審計師應該向其報告有關(guān)舞弊活動的高層管理人員。如果該審計師越過這位高層管理人員直接向?qū)徲嬑瘑T會報告舞弊調(diào)查的中期發(fā)現(xiàn),這么做合適嗎()

A.合適,因為在獲取證據(jù)期間做好保密工作十分重要
B.合適,因為與舞弊調(diào)查有關(guān)的所有決定均應由審計委員會報告
C.不合適,因為內(nèi)部審計師應該把中期發(fā)現(xiàn)直接向執(zhí)行官報告
D.不合適,因為所有舞弊情況均應向這位最高層管理人員報告

5.單項選擇題在舞弊調(diào)查中,審計師需要與在遙遠的地方工作的嫌疑犯進行面談。審計師事先沒有通知對方,對該嫌疑犯進行突襲質(zhì)問。審計師的這種行為()

A.是恰當?shù)模驗閼摷俣ㄏ右煞笇徲嫀煶謹骋晳B(tài)度,而就質(zhì)問發(fā)出事先警告則使嫌疑犯有時間準備為自己辯護
B.不適合,因為沒有證明嫌疑犯一起安排面談有助于與其保持良好工作關(guān)系
C.不適合,因為質(zhì)問只能與測謊器測出的證據(jù)一起使用,而應用測謊器必須事先征得有關(guān)方面的同意
D.是恰當?shù)?,因為在證明嫌疑犯無辜之前審計師是有權(quán)把嫌疑犯當作態(tài)度敵對的證人看待

6.單項選擇題某公司正在開拓新的市場,公司政策禁止在拓展市場活動中支付便利性支出。下列哪項活動表明可能存在便利性支出()

A.業(yè)務招待費大幅度增加
B.采用公開招標的方式引進供應商
C.在年終審計時,外部審計師對存貨實施盤點
D.由財務部門進行納稅申報

7.單項選擇題內(nèi)部審計師對銷售部門的經(jīng)營業(yè)績進行審計時發(fā)現(xiàn),銷售部門的銷售收入總額、毛利潤、凈利潤的增長都遠遠超出了正常的預測。下列哪項最可能表明銷售部門不存在舞弊行為()

A.同行業(yè)的一家競爭企業(yè)倒閉了
B.第二年年初存在大量的銷售退回
C.銷售部門經(jīng)理的獎金與銷售業(yè)績掛鉤
D.內(nèi)部審計師在進行賬務審計時發(fā)現(xiàn)有些銷售記錄沒有原始憑證

8.單項選擇題要防范采購代理以給以優(yōu)惠合同為條件從供應商那里收取回扣或禮品,以下哪項措施效果最差()

A.制定具體的公司政策,禁止接受供應商的任何有價物品
B.制定公司道德規(guī)范,禁止可能損害客觀性的一切行為
C.更求采購代理在將任何新供應商加入授權(quán)供應商清單之前編制其公司概況介紹
D.與主要供應商簽訂長期合同,合同條件必須征得高層管理人員批準

10.單項選擇題哪一項是關(guān)于隱私業(yè)務審計最佳的描述()

A.審計工作重點是組織對建立私人信息管理標準的控制;比如員工的個人信息
B.審計工作重點是組織衡量績效和分析不足的能力
C.審計工作重點是組織高效切實地實現(xiàn)目標的能力
D.審計工作重點是組織滿足用戶需要的能力的可靠性

最新試題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應該采取的措施是()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題