單項(xiàng)選擇題為了提高采購(gòu)效率,公司政策規(guī)定,不超過(guò)2000元的采購(gòu)付款,可以由采購(gòu)人員直接審批,不必再通過(guò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。為了查明是否存在采購(gòu)人員向虛構(gòu)的公司付款的行為,內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)采取下列哪種措施()

A.應(yīng)用審計(jì)軟件,對(duì)付款超過(guò)2000元的付款審批程序進(jìn)行審查
B.對(duì)所有的付款業(yè)務(wù)進(jìn)行審查
C.應(yīng)用審計(jì)軟件,對(duì)向新的供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)進(jìn)行審查,審查是否有采購(gòu)商品的入庫(kù)記錄或接受勞務(wù)的記錄
D.對(duì)2000元以下付款的清單進(jìn)行檢查確定是否經(jīng)過(guò)審批


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題審計(jì)委員懷疑總經(jīng)理可能存在舞弊,貪污了大量的捐款,因?yàn)樵摻M織收到的捐款金額在最近5年一直固定不變,總經(jīng)理有可能對(duì)收到的捐款進(jìn)行了轉(zhuǎn)移。下列哪項(xiàng)審計(jì)程序?qū)z測(cè)總經(jīng)理是否存在舞弊是最有效的()

A.審查最近5年捐贈(zèng)者的捐贈(zèng)記錄,并與各分支機(jī)構(gòu)確認(rèn)的捐款總額核對(duì)
B.組織收到的捐款金額與統(tǒng)一地區(qū)的其他組織進(jìn)行比較
C.審查收到捐款的銀行存款進(jìn)賬單
D.對(duì)組織的員工開(kāi)展調(diào)查

3.單項(xiàng)選擇題在對(duì)一家零售組織的審計(jì)中,一位內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)一次舞弊行為。倉(cāng)庫(kù)主管和采購(gòu)經(jīng)理將價(jià)值大約50萬(wàn)美元的貨物轉(zhuǎn)入了自己的倉(cāng)庫(kù)。然后將這些貨物賣(mài)給了第三方,之前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這次舞弊行為是因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)主管更新了永續(xù)存貨記錄,然后將驗(yàn)收單交給應(yīng)付賬款部門(mén)進(jìn)行處理。以下哪項(xiàng)程序最有可能發(fā)現(xiàn)丟失的物資以及這次舞弊行為()

A.隨機(jī)抽取驗(yàn)收單并追蹤至永續(xù)存貨記錄。記錄差別并根據(jù)產(chǎn)品類(lèi)型進(jìn)行調(diào)查
B.隨機(jī)抽取采購(gòu)單并追蹤至驗(yàn)收單及應(yīng)付賬款部門(mén)的記錄
C.進(jìn)行年度實(shí)際庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),使其數(shù)量與永續(xù)存貨記錄相一致,記錄模式差異進(jìn)行調(diào)查
D.隨機(jī)抽取銷(xiāo)售發(fā)票,追蹤至永續(xù)存貨記錄以查看應(yīng)有的存貨是否存在,調(diào)查任何差異

4.單項(xiàng)選擇題組織董事會(huì)已聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì),在評(píng)估會(huì)計(jì)事務(wù)所與內(nèi)部審計(jì)的關(guān)系時(shí),首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)()

A.屏蔽會(huì)計(jì)事務(wù)所請(qǐng)求內(nèi)部審計(jì)的幫助的要求,以保持機(jī)密性
B.與外部審計(jì)師審查獲取的相關(guān)記錄文件,人員以及物理性質(zhì)
C.尋找內(nèi)部審計(jì)人員的參與方式,減少外部審計(jì)費(fèi)用
D.要求審查工作底稿

6.單項(xiàng)選擇題某應(yīng)收賬款工作人員負(fù)責(zé)接收現(xiàn)金付款,將現(xiàn)金付款列入客戶帳,然后準(zhǔn)備每日現(xiàn)金存入。該工作人員一直在偷取現(xiàn)金,同時(shí)對(duì)客戶付款賬做手腳,以掩蓋偷竊事實(shí)。開(kāi)展以下哪項(xiàng)工作可發(fā)現(xiàn)此種舞弊行為()

A.由獨(dú)立方及時(shí)進(jìn)行每月銀行對(duì)賬
B.將該月的每日現(xiàn)金存入數(shù)與現(xiàn)金收入日記賬進(jìn)行對(duì)賬
C.將匯款單上的姓名、金額和日期與現(xiàn)金收入日記賬所記錄的姓名、金額和日期進(jìn)行核對(duì)
D.將現(xiàn)金存入總數(shù)與銀行對(duì)賬單進(jìn)行比較

7.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在舞弊調(diào)查中發(fā)現(xiàn),調(diào)查涉及的嫌疑人中有一位是審計(jì)師應(yīng)該向其報(bào)告有關(guān)舞弊活動(dòng)的高層管理人員。如果該審計(jì)師越過(guò)這位高層管理人員直接向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告舞弊調(diào)查的中期發(fā)現(xiàn),這么做合適嗎()

A.合適,因?yàn)樵讷@取證據(jù)期間做好保密工作十分重要
B.合適,因?yàn)榕c舞弊調(diào)查有關(guān)的所有決定均應(yīng)由審計(jì)委員會(huì)報(bào)告
C.不合適,因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)師應(yīng)該把中期發(fā)現(xiàn)直接向執(zhí)行官報(bào)告
D.不合適,因?yàn)樗形璞浊闆r均應(yīng)向這位最高層管理人員報(bào)告

8.單項(xiàng)選擇題在舞弊調(diào)查中,審計(jì)師需要與在遙遠(yuǎn)的地方工作的嫌疑犯進(jìn)行面談。審計(jì)師事先沒(méi)有通知對(duì)方,對(duì)該嫌疑犯進(jìn)行突襲質(zhì)問(wèn)。審計(jì)師的這種行為()

A.是恰當(dāng)?shù)?,因?yàn)閼?yīng)該假定嫌疑犯對(duì)審計(jì)師持?jǐn)骋晳B(tài)度,而就質(zhì)問(wèn)發(fā)出事先警告則使嫌疑犯有時(shí)間準(zhǔn)備為自己辯護(hù)
B.不適合,因?yàn)闆](méi)有證明嫌疑犯一起安排面談?dòng)兄谂c其保持良好工作關(guān)系
C.不適合,因?yàn)橘|(zhì)問(wèn)只能與測(cè)謊器測(cè)出的證據(jù)一起使用,而應(yīng)用測(cè)謊器必須事先征得有關(guān)方面的同意
D.是恰當(dāng)?shù)?,因?yàn)樵谧C明嫌疑犯無(wú)辜之前審計(jì)師是有權(quán)把嫌疑犯當(dāng)作態(tài)度敵對(duì)的證人看待

9.單項(xiàng)選擇題某公司正在開(kāi)拓新的市場(chǎng),公司政策禁止在拓展市場(chǎng)活動(dòng)中支付便利性支出。下列哪項(xiàng)活動(dòng)表明可能存在便利性支出()

A.業(yè)務(wù)招待費(fèi)大幅度增加
B.采用公開(kāi)招標(biāo)的方式引進(jìn)供應(yīng)商
C.在年終審計(jì)時(shí),外部審計(jì)師對(duì)存貨實(shí)施盤(pán)點(diǎn)
D.由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行納稅申報(bào)

10.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售部門(mén)的銷(xiāo)售收入總額、毛利潤(rùn)、凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了正常的預(yù)測(cè)。下列哪項(xiàng)最可能表明銷(xiāo)售部門(mén)不存在舞弊行為()

A.同行業(yè)的一家競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)倒閉了
B.第二年年初存在大量的銷(xiāo)售退回
C.銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理的獎(jiǎng)金與銷(xiāo)售業(yè)績(jī)掛鉤
D.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行賬務(wù)審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有些銷(xiāo)售記錄沒(méi)有原始憑證

最新試題

某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒(méi)有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒(méi)有高級(jí)管理層在場(chǎng)Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員往往對(duì)首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過(guò)裝運(yùn)劣質(zhì)商品來(lái)虛增銷(xiāo)售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒(méi)有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷(xiāo)售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)委員會(huì)的主席將一份對(duì)公司所處的行業(yè)有重大影響的問(wèn)題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門(mén)針對(duì)報(bào)告所列的問(wèn)題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會(huì)主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開(kāi)展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)重要性的最好的方法是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題